1文件与资料控制程序.doc
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1、文件名称文件与资料控制程序文件编号QB-QP/02-001-00版本号00页码01/12制 定 人制定日期2017.02.10审 核 人审核日期批 准 人批准日期生效日期管理部门质量部分发部门总经理 技术部 质量部 生产部 管理者代表商务部 销售部 行政部 仓库序号修订原因及目的修订内容01文件新建/文件名称文件与资料控制程序文件编号QB-QP/02-001-00版 本 号00页 码02/121. 目的 对公司质量管理体系所要求的文件与资料进行控制,确保各相关场所使用的文件与记录受控。2. 适用范围 适用于公司与质量管理体系有关的所有文件与资料的控制。3. 引用/参考文件 ISO9001:20
2、15 YY/T0287:2017/ ISO13485:2016 医疗器械GMP 无菌医疗器械实施细则4. 职责4.1 总经理 负责批准、发布质量手册。4.2 管理者代表 负责审核质量手册和批准程序文件。4.3 质量部 负责全公司文件的管理,包括文件的发放、作废、销毁,使用和借阅的管理以及质量手册的审核和管理、操作规程的批准。4.4 其他部门 负责相关文件的制订、评审、执行和管理。5. 程序5.1 文件的制定5.1.1 文件需求识别 文件的制定必须先识别是否的确有需求,文件需求来源的主要渠道如下:5.1.1.1 国家法律法规的要求; 5.1.1.2 相关行业和特定市场及客户的要求;5.1.1.3
3、自身优化质量管理体系的要求;5.1.2 文件的编制(修订)、审定、批准人员的资格5.1.2.1 必须具有良好的素质,接受过必须的教育(包括ISO、GMP教育);5.1.2.2 具有实践经验;5.1.2.3 乐于与他人合作,勇于承担责任,具有协调能力;文件名称文件与资料控制程序文件编号QB-QP/02-001-00版 本 号00页 码03/125.1.2.4 熟悉医疗器械质量管理体系的全过程,及影响医疗器械质量的主要因素;5.1.2.5 有一定的文字组织能力。5.2 文件分类、编号及编写格式5.2.1 文件分类 公司文件分为四级,一级文件为质量管理手册,二级文件为程序文件,三级文件为管理规程和操
4、作规程,四级文件为质量记录。5.2.2 文件编号 文件编号:手册、程序文件、规程、记录均采用-/-的格式进行编号,(验证/确认、回顾、管理评审、偏差等报告编号参照相关程序)文件编号规则如下图: - / - - 版本号 流水号 次类别代号 文件类别代号 公司名称代号5.2.2.1 公司名称代号:为“期佰”拼音首字母大写“QB”;5.2.2.2文件类别代号:公司文件分为手册、程序文件、规程、记录四类,其中手册、程序、规程、记录的代号依次为“QM”、“QP”、“WI”、“QR”。 5.2.2.3 次类别代号:文件次分类代号由两位阿拉伯数字组成,具体如下表:次分类名称次分类代号次分类名称次分类代号次分
5、类名称次分类代号质量手册01厂房设施与设备05验证与确认09文件与记录02设计与开发06质量保证与质量控制10沟通与顾客03采购与物料07生产管理11培训、人员与架构04监视测量与改进08环境与防护125.2.2.4 流水号:同一次分类别文件的流水号用阿拉伯数字表示从001起,依次为002、003文件名称文件与资料控制程序文件编号QB-QP/02-001-00版 本 号00页 码04/125.2.2.5 版本号:用阿拉伯数字表示从00起为首次制定版,01为第一次修订版,02为第二次修订版,依次类推。5.2.3 文件编号举例说明5.2.3.1 质量管理手册(QM):例如质量管理手册文件编号为“Q
6、B-QM/01-001-00”。5.2.3.2 程序文件(QP):例如文件与资料控制程序文件编号为“QB-QP/02-001-00”。5.2.3.3 操作规程(WI):例如微生物产品检验操作规程的文件编号为“QB-WI/10-001-00”。 5.2.3.4 质量记录(QR):例如培训签到表文件编号为“QB-QR/04-001-00”。 5.3.3.5 其他部门或人员编制、修订文件或记录后,由文件QA统一给定文件编号。 5.2.3 文件编写格式(不含记录、报告)5.2.3.1 修改页格式 文件修改页采用下表格式,其内容应包括:文件题目、文件编号、版本号、页码、制定人/日期、审核人/日期、批准人
7、/日期、生效日期、管理部门部门、分发部门和变更历史等。变更历史以上部分字体需要加粗,变更历史中需要详述修订原因及目的,修订内容中需要详述修订的内容。文件中需要注明日期的,均采用年.月.日(xxxx.xx.xx)格式书写,例如2017年02月10日的书写方式为2017.02.10。文件名称文件编号版本号页码制 定 人制定日期审 核 人审核日期批 准 人批准日期生效日期管理部门质量部分发部门总经理 技术部 质量部 生产部 管理者代表商务部 销售部 行政部 仓库序号修订原因及目的修订内容文件名称文件与资料控制程序文件编号QB-QP/02-001-00版 本 号00页 码05/125.2.3.2 正文
8、表头格式文件正文表头采用下表格式,其内容应包括:文件题目、文件编号、版本号及页码,内容居中,字体加粗。单元格行高设置为0.6cm,表头表格总宽度为16cm。文件名称XXXXXX文件编号QB-XX/XX-XXX-XX版本号XX页 码XX/XX 附表表头应包括公司名称、表单名称、表单编号和其他相关信息(包括编制信息、日期、流水号等信息),如下:江苏期佰医疗技术有限公司文件销毁记录记录编号: 其他信息表单内容其中公司名“江苏期佰医疗技术有限公司”为宋体五号字居中,记录名称为宋体三号字加粗居中,记录编号及其他信息为宋体五号字左对齐。5.2.3.3 正文格式 文件正文的第一、二、三、四、五、六点规定表述
9、文件的目的、适用范围、引用/参考文件、职责、程序、记录。5.2.3.3.1 目的:指制订该文件的宗旨、根本原因;5.2.3.3.2适用范围:指文件所要适用的主体范围;5.2.3.3.3 职责:指文件所涉及到的、对该文件的执行负责的各类人员所需要承担的责任及权力;5.2.3.3.4 程序:指文件包含的内容及程序。5.2.3.4字体要求:文件编制采用office word软件编制,文件正文一般采用宋体五号字,一级标题加粗,项目编号左对齐,项目编号与正文之间空一格,段落行间距设定为1.5倍行距;如果有特殊需要调整字体的,字号大小不超过宋体三号字。文件正文表头采用宋体五号字加粗。5.2.3.5 页面设
10、置要求:文件使用A4纸编制,页边距为上2.5厘米;下2.5厘米;左3.0厘米;右2.5厘米。5.3 文件评审、审批、登记与发放文件名称文件与资料控制程序文件编号QB-QP/02-001-00版 本 号00页 码06/125.3.1 各部门必须指定专人负责本部门所有文件与资料的管理,如未指定专人,默认为该部门负责人。5.3.2文件制订部门负责人为文件的第一级审核人,负责对文件的适用范围、职责、程序适用性等进行审核,必要时组织文件使用部门负责人会审。5.3.3 文件QA为文件的第二级审核人,负责对文件的格式、编号、版本号等进行审核。5.3.4 质量部经理为质量管理手册的第三级审核人,管代为质量管理
11、手册的第四级审核人,总经理为质量管理手册批准人;管代为程序文件的批准人,质量部经理为其他文件的批准人。5.3.4 文件QA在文件审批生效后,复印并在文件右上角位置盖受控章和受控号发放至相关部门和人员,同时填写文件发放、回收记录记录文件的发放日期、生效日期、文件编号、发放人、受发放人等信息。质量部存档文件原件受控号为00,后续发放受控号分别为01、02、03,以此类推。5.3.5 文件发放结束后,需对文件的电子版进行备份留存,并根据文件阶别、部门结构的要求建立文件目录,文件目录为:5.3.5.1 政策文件5.3.5.2 程序文件5.3.5.3 部门规程文件5.3.5.3.1 质量部文件5.3.5
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