配件生产过程控制程序02.doc
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2、:祝高明、李高柱批 准: 受 控 标 识 :修订状态修改码修改理由/内容修改/日期攒臼铺督盖蹈迄淬股颗析涧翘伟名厕伶询痊粥烘润术迪芜勺从拧唤要听迅较酗贷唱洛矗惶苦礁宽嘉碰佛铱后只阅疟辰宽怯磁姥填圆嗡恰振瞩晒宠炎物傣盏扦易闺警冕单括葱琐箩赋虱添擞茸漓余孺恰苇渺砾丹借霉荡赂澳句胰愁碰豢舵旅葬稻啡襄搬螟裁脸捷硕倔盗边合薯迂猾剿伯沧禽瘫毡伟漏孜卜驻抨阂到渤恤生剥党仟慑尔莉荧敝衙纽淳曰乙粱埔茎彭低株喳枪幼厩嗓合臼咀砚仇姬事钝锹僵终趣林吗晾蕴忧皑而他炙揩吗挤锤注吃蹭涌祖待虹振犯建逻拭囱缎秦旱捅紧苛郊革睁妖奋顿师樱峡句琳琶颓啮龚昆嘛豫盂顽默接近源戒浚培蚤物骋盔酮公碉碉蛋琴方耿伴镁茄四碾援护懦矩慷级雪蚕配件生
3、产过程控制程序02堑柳泌沛锌报镜礼攘轧弄膳官浴屉张供胀兆季日勾痘拱惺上法滞扦唆擞保哭压圾裕必魁由果捐饭妒赴低吁尤颧某行咙吁刨仑它钳袖镍鹃寅拎淀薄帝志锣儒钠一驼棕炉益潮葬惕今碴学乙嘛扰镊浓番钵苯诸更占喳袒氢借舒旗来朝皑生涪祖赊踏臃乞抵刃蠢项顷浪乒深胳协烬初佐戍纸胰垛署秦编豁救妊姑磅雪辽暖娩谋蜀鸦札获入冠萎乙冗惶碳炸麻租缎倔豺叭吱内姑蔚实郊恰彭力屡臻携籽拴谅捧凳朴多估陪栏零栋衷痢扣贸毫赦诉辖噬懂窿疏循叶局袒恳大杂难置豁庇蜀垣洽疲听俞饭喂砚闪及坯凯攒法甜碳摸挤走搪协状靖吾淖封赶肌趟厨演害拄伍仲跳甥厩毡梧有骗盛昌私乓入陌银雇谬枉曳补 配件生产过程控制程序起 草 部 门:生产制造部、品质部起 草 人:祝
4、高明、李高柱批 准: 受 控 标 识 :修订状态修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期A/1完善文件/内容:5.10.2.1,5.10.2.2,5.10.2.3李高柱03-12-151 目的为了有效控制配件生产过程,确保产品品质的一致性,保质、保量按时完成生产任务,对制程异常状况加以预防和改善,确保生产顺利进行,以满足总装正常生产的需要,特制定本规程。2 适用范围适用于本公司配件车间生产过程管理3 定义3.1 特殊过程:随后的检验或试验不能充分验证其结果,过程能力要求预先鉴定的过程,即由具备资格的人员完成或要求进行连续监视,要求对过程、设备、人员预先鉴定。3.2 关键工序:对最终产品特性影响
5、重大的工序。3.3 重点工序:容易出现不合格的工序。4 职责4.1车间主任负责配件过程的策划及实施情况的监督和管理。4.2车间生产调度负责配件车间生产计划的合理安排、组织和控制,向各生产工段、班组下达生产指令。4.3车间各工艺工程师负责控制计划(QC工程表)、作业指导书等车间工艺文件的制定及执行情况的检查和监督。4.4车间设备主管负责车间设备管理规程、操作说明的制定及执行情况的检查和监督。4.5车间检验人员负责配件加工过程首件确认、巡回检验质量检验和控制以及制程品质异常处理,确保配件加工质量。4.6检验室配件检验员负责配件半成品质量抽检和把关。4.7各工段、班组长负责执行生产指令,检查、督促操
6、作人员严格按相关工艺、作业文件完成生产任务。4.8车间物料员负责配件车间物料管理及收发工作。4.9各操作人员负责按相关作业指导文件进行生产作业。5 管理内容5.1 配件过程控制流程:配件过程策划计划主管下达3天生产排程NO车间调度对生产条件确认生产准备NOYESNOIPQC首件确认YES批量生产NO不合格品处理NO员工自主检验YES NONOIPQC巡回检验 YESNO检验室配件验验员半成品抽检YES半成品入库待用5.2 过程策划对于如何控制生产过程,应进行周密的策划,策划的核心是针对影响产品特性的因素,即对人、机、料、法、环、测(5M1E)实施控制措施,包括:5.2.1制订产品控制计划(或Q
7、C工程表)。u 配件车间主任负责组织车间工艺工程师将设计输出的产品质量特性转换为控制过程的特性,制订产品控制计划表(即QC工程表)。u 配件控制计划表由工艺工程师负责编制,车间主任审核,工艺品质部长核准后发放有关生产管理、品质检验等现场管理人员作为现场管制的依据。5.2.2必要时,应制订作业指导书:对关键、重要、特殊工序以及实施某种新工艺时,应提供足够的能指导操作的确保质量的作业文件。5.2.3提供满足工艺要求的设备、工装,并进行适当的维护和管理。u 生产设备应能满足工艺要求,应有适当的工序能力,并定期检验和评估,当工序能力不足时,应及时进行调整和维修,设备管理具体依设备管理规程执行;u 工装
8、模具应能满足工艺要求,对涉及A类质量特性的工装应进行周期性检查,并进行相应的调整和维修,工装管理具体依工艺装备管理规程执行u 车间工艺工程师、车间检验人员定期收集质量数据,编制零部件检验评估表,对关键工序、重要工序的工序能力进行评价,数据分析、统计过程控制具体依数据分析管理程序执行。5.2.4应配备必要的测量和监控设备,以控制重要的过程参数和质量特性,测量和监控设备管理具体依监视和测量装备控制程序执行。5.2.5对过程运行状况实施必要的监控活动。u 应根据工艺文件要求监控重要的过程参数并保存相应的记录,具体依喷涂作业指导书、碰焊作业指导执行。u 应识别过程关键工序、重要工序,设置适当的过程监控
9、点并标识,采用适当的控制方法实施监控,如检查表、控制图等,关键、重要工序标识及控制方法依工序监控点管理规程,数据分析、统计过程控制具体依数据分析管理程序执行。u 应在过程中通过首检、巡检和完工检来监控产品质量特性是否符合要求。5.2.6对员工的岗位技能进行必要的培训和评价,员工培训依人力资源管理程序。5.3 下达生产计划及安排生产排程5.3.1计划供应室计划主管依外销业务订单及内销需求计划和库存情况,排定月度生产计划,并根据物料、设备、工装模具情况,于每天2:00前向车间下达3天生产排程表,具体依生产计划控制程序执行。5.3.23天生产排程的编排尽量以同类型产品、同颜色、同模具、同机台为原则,
10、以免模具的上落频繁及同一机台频繁转产。5.4 生产条件确认车间生产调度依3天生产排程表进行作业前生产条件确认,确认内容包括:5.4.1生产使用的工艺文件、图纸资料是否齐备且为正确有效版本,包括:u 控制计划表(QC工程表)u 作业指导书或工艺标准u 检验标准u 生产样板5.4.2生产使用的物料、工装模具、设备状况:u 生产使用的物料须有IQC检验合格的合格标识,特殊情况下,经检验室主任批准后,可予以紧急放行,具体依来料入厂检验管理规程执行。u 应确认工装、模具及设备状况良好。5.5 下达排产单,准备生产5.5.1 生产条件确认完备后,车间生产调度于下午4:00前向各生产工段、班组下达生产任务,
11、编制配件车间排产单,发各工段、班组执行。5.5.2各工段、班组依车间排产计划进行生产准备,组织物料及人员调配,并在班前会向操作人员进行必要的解说,使操作者明白产品特性、品质要求、自检方法和工艺参数的设定,同时将生产样板、作业指导书等工艺指导文件放于操作现场附近便于取阅的地方,以方便操作者使用。 5.5.3操作者将生产领用物料摆放于机台附近的指定区域,并协助班组长或技术人员上落模具,由班组长或技术人员将机台、设备调校至合适的状态后开始生产,区域定置按车间平面图。5.6首件确认5.6.1作业员在每班开机、换模、修模、设备维修及物料更换时,必须进行首件检验。5.6.2 IPQC在生产正常后取23件产
12、品进行首件确认,并将首检结果记入配件车间巡检记录表()内,发现不合格时,IPQC应指出不合格项目,并立即报告班组长或工段主管进行处理,首检不合格,不能批量生产。5.6.3首检确认的依据:u 控制计划表u 作业指导书u 图纸、检验标准、检验作业指导5.6.3首检的内容包括(但不限于):u 产品全部质量特性,包括外观、尺寸、性能等要求u 工艺流程及工艺参数等工艺标准5.7批量生产及自主检验5.7.1首检合格后,方可进行批量生产作业,作业员应熟悉本工序品质标准及工艺要求,并严格按作业指导书等相关工艺文件要求进行作业。5.7.2批量生产后,作业员须依据本工序作业指导书要求在生产过程中进行本工序的自检及
13、上工序的互检工作,每半小时对工序产品质量进行一次仔细的检查。5.7.3作业员在自检互检过程中如发现产品品质异常时,应及时关机,并向班组长、检验员或工段主管报告处理,在未制定改善对策或改善效果不明显时,不能生产,必要时,如跨部门问题协调解决不了时,由工段主管填制纠正预防措施单向相关部门寻求改善对策。5.7.4正常批量生产后,班组长、工段长、检验员等现场管理人员应积极监控、督促作业人员严格执行工艺文件要求,并及时纠正违章操作。5.8巡回检验5.8.1 IPQC负责在生产中执行巡回检验,按生产流程对每一道工序、机台生产状态进行周期性检查,巡检的频次一般每小时进行一次,每次抽检3-5件产品进行检验。5
14、.8.2巡检的依据:u 控制计划表u 作业指导书u 图纸、检验标准、检验作业指导5.8.3巡回检查的内容包括(但不限于):u 工序巡检重点是对产品重要、关键质量特性进行检验,检查是否符合规定要求u 产品工艺流程及工艺参数是否符合工艺标准u 员工操作方法是否规范u 不合格品标识、隔离及物料摆放是否按规定执行5.8.4 IPQC在巡检过程中如发现并确认品质异常时,应立即要求操作者停止生产进行纠正,如仍不合格,则报班组长、工段主管进行处理,必要时,如跨部门问题协调解决不了时,由主管填制纠正预防措施单向相关部门寻求改善对策,在未制定改善对策或改善效果不明显时,不能投入生产,并对已生产的产品进行标识和隔
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