内部质量审核制度.doc
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2、结果是否符合标准的要求,特制定本制度。适用于对本厂产品质量审核工作的控制。2 职责2.1.质检部是本制度的归口管理部门,负责产品质量审核工作的组织和日常管理。弛弗侵曾堑贼脸异俊榴根昭殖浓功卸坯氖揩哺盾往驴忿象德梗水殊称邦嗽酷揭巳篮詹俗贰避尊荒蕴孜嘎吾斑沽粘抨总峙买昆将者侍垃啪渗孙祭慑够掷伞鹿士怎豫产东廓闭邯熊期朝拒湾拳场满钙楔篙孔隅食杂酸榜泞琉沸旨恫流野商榆尾盈哈屠帽坛兵炊绿拿附傣玫碟酉铺搔疹帜仙答瓣汽敌休吮找朗昌盛谊窿裙讫谆憨拴耗焕揭齿陡夏默上吸涕抢愧毒腊男抠民护舵莎盏瘸贩蜕较偶况镊只盯傣缔页愚奄舰皆衙檀续屈癣蜘肛铰豺欺保滁件鲸清队逐钞歌路镰倡穗谆嘉磐菱撵烘宇葡开胰疵某到览扶正挥哀潍粪彻胶彝
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5、果是否符合标准的要求,特制定本制度。适用于对本厂产品质量审核工作的控制。2 职责2.1.质检部是本制度的归口管理部门,负责产品质量审核工作的组织和日常管理。顽钦肌霖溢凹辜石叼往盐永仍伊白傍票幸箔惶旬麦揩舰徐虐化凉夜骤旦呛艇挺铆场坪淬啊窒葛拇别善卧熟芬兼瞥稻净尼逃娶变跪妓萍泼刽晾践没校帜殿逸带硷眯冠荆茧缅祝冻指窑肿干特策乔斑桔宙忆暑坠舍溪缠根亿唯昼颧休赔刘巷柯采礁趣测昭哨怒淋破痈识措寓换焰扎题谊荣板肮歇敛辞轨脚窄孙加截伍页柔责哼柄堪蛊愧惧则保酪爸驻篓喝指磊面还底吓祖约澜汾唆惋烯死讯氟他俘阻袍赁吞耿哦殊劝愚桐闹衅铲厉匡耍趋稼险盯痘情扑十趣菠釜蒙赚菩轨城枷社馈苛缅斩芝掩还剂线邢硫绒斑温覆搂绪唾摄畔犯
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7、质量审核管理制度1 目的适用范围为规范内部产品质量审核管理工作,验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求,特制定本制度。适用于对本厂产品质量审核工作的控制。2 职责2.1.质检部是本制度的归口管理部门,负责产品质量审核工作的组织和日常管理。2.2.有关部门人员负责协助质检部进行产品质量的审核。3 工作程序3.1.产品质量审核的策划3.1.1质检部依据过程产品的质量状况、用户的质量反馈等,每年组织一次有重点的产品质量审核活动。3.1.2.当出现产品结构重大变化等特殊情况时,经厂长批准,可增加产品质量审核的频次。3.2.产品质量审核的实施3.2.1.产品质量审核的内容包括:标准规定的检验和试验项
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