店铺报销处理流程说明书2015.7.27.doc
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4、更新时间:绘制:葛孜 审核: 林洁、陈总审批:检查、考评部门/岗位: 财务部(1)适用范围:本流程适用于公司所有店铺,店铺费用报销审批的整个过程。(2)流程目的:为了规范店铺日常借款及费用报销活动,规范各环节参与部门/单位的职责,及相关输出成果。(3)流程关键控制点: 01步骤:接收店铺报销单及店铺报销明细表营运专员所提交店铺报销单据及店铺报销明细表按流程说明执行,这是整体审核时间保证的关健点;03步骤:报销费用营销中心审批。初审本部门人员日常借款或费用报销单据时,一定要确定是否是预算内费用,以便控制费用合理发生;若不在月度资金预算内,是否已OA走超预算报销申请流程,以便公司预算管理制度的贯彻
5、执行; 06步骤:费用会计审核店铺报销在费用审核过程中,费用填写规范附件签批完整都是决定整体报销流程时限的关健点,尽量减少03步骤退单处理的发生率;4)流程图4.1预算内报销流程4.2预算外费用审批流程(5)流程图描述序号操作步骤责任部门/岗位步骤描述输出成果时限要求IT支持步骤填写店铺费用报销单店铺文员1、单据归类:同一事项单据单月单店汇总报销;2、填写规范:用途栏不得用补贴及自营费用(用途填写需按发票内容填写)备注栏可填写领款人,开户行信息及领款人卡号、金额填写规范;3、发票要求:所有报销单据均需发票,如实在无法取得发票可用其他票代替(不得用米油盐等)用途栏按发票内容分类填写,发票名称应为
6、公司全称;店铺报销POP、传真费、复印费原则上需有正式发票;没有正式发票用收据报销的金额需在100元以下;4、报销及领款人,报销及领款人需一致,一家店只允许一人报销,如有多人垫付,请内部协调转交。5、报销附件:快递费需要快递清单、寄客户需附小票;织补费、促销费需要照片;大型活动需大型促销活动申请表;会议费需照片及会议纪要;调拨如超10KG以上需打车,需调拨单据;出差需要出差记录表;打车须在出租车票背面空白处,写明乘坐原因起止地点;快递报销时财务仅接收快递存根联当作证明;存根联要有金额,如有涂改以最低金额为据店铺报销单及报销明细表1号/月步骤填写店铺费用报销单店铺文员6、话费报销严格按照店铺电话
7、费、宽带费标准执行,宽带费按实报销,电话费一线城市200元/月,二线城市150元/月,三线城市140元/月;7、报销单必须用黑水笔书写,用胶棒粘贴附件,禁止使用其他颜色的圆珠笔、铅笔填写,禁止钉子钉发票,禁止使用任何形式在报销凭证上进行涂改,否则,将视为无效单据。8、粘贴发票时要求将发票按“从下至上、从右至左、先小后大、先短后长”的次序,整齐有序排列,均匀合理分布于整张报销单上,每张粘贴单上张贴的发票不应过多;差旅费报销单粘贴第一页粘贴车船票、订票费、保险、退票费,第二页粘贴住宿费、第三页粘贴公交车票、打的票、地铁票、机场建设费等;当所附单据的面积大于报销单面积时,请将这些单据折叠到报销单大小
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