生产企业销售政策.doc
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4、2013年度销售政策为扩大光缆市场、规范光缆的销售行为,保证货款回收和业务经理的佣金结算等过程,特制定本政策,并自签发之日起开始执行.本政策适用范围:1.2013年本销售政策签字生效之日起而后签订的合同(订单);2.以前签订但2013年继续执行的合同(订单)。一、 对合同的规定1.合同的领取、使用a.签订合同必须使用公司电子合同文档文本(大客户有特殊要求的除外),公司原则上不发放空白格式合同,如果因业务需要必须领取空白格式合同,经销售副总、总经理批准在市场部备案后方可领取。b.合同领取后应妥善保管,不得遗失,不得随意转送他人使用,不得与第三人恶意串通利用合同损害公司利益。c.业务经理应认真签订
5、合同,严格把好合同签订关,做到合同合法有效、标的明确。d.签订好的合同应及时返还公司,交市场部存档并依据合同下达生产计划。f.公司合同章由专人保管,每份合同必须由销售副总/总经理确认签字否则视为无效合同,不得下达生产计划.2.有效文本a.公司所有销售行为,必须留存书面文本。电话或传真订货,必须有详细记录,并经反馈客户确认,方可视为有效。5万元以下的小额销售,可以以订单的形式存在;5万元以上的销售,必须签订正规的购销合同,如果没有正规合同,付款方式好或客户有发展潜力的,经高层领导特批,可以依订单的形式存在。正本合同两份,一份财务部留存,一份市场部保留.b.所有合同(订单)的内容,必须详细登记如下
6、内容,已经执行但尚未回款完毕的合同,必须补充填写以下各项: a.客户名称(税号)、 b.有效住址、c.办公电话(手机)、 d.联系人职务、e.联系人、 f.业务员姓名、g.原料要求、 h.所有发货地点c.此外其他项目如规格型号、数量单价、合同金额、付款方式及回款时限、包装(段长)要求等,属于常规项目,必须确定。d.有特殊要求的合同应将客户要求写清楚,签订时间、地点、质量要求,材料状况、运输方式、到达地点和时间及费用,合同有效期,委托代理人等。e.合同签订时,在合同履约地要注明“山东济南”。二、法人授权书以及代理授权书的管理1、总原则一个客户原则上由一个业务经理进行开发,但是如果遇到特殊情况,由
7、多个业务经理同时开发的,公司根据实际情况进行协调,业务经理都不同意协调的,业务归属遵循以下原则:a. 在业务发生前,最先邀请客户来公司进行考察的b. 得到公司签发的对该客户的法人授权书的c. 在招投标时首先取得招标文件并交到市场部的d. 获得第一份业务合同的2.授权书的签发无论是授权书还是代理商的代理授权书必须经市场部经理、销售副总、总经理签批后方可发放。授权书格式式按统一固定格式(客户指定格式除外)。三、 销售程序:1、 销售管理的职能部门/人员市场部(经理);财务部(经理);销售分管副总; 总经理。 2、 销售程序规定A、 产品报价:普通客户按照公司报价流程进行报价,运营商客户按照集采中标
8、价格执行。B、 合同和订单:运营商客户操作模式:运营商客户分为两种:一种是签订框架协议模式,一种是签订合同模式。签订框架协议的,公司依照运营商客户发的订单安排生产;签订合同的,公司依照合同安排生产。无论是哪种模式,市场部必须制定销售订单,按照业务订单流程操作。代表公司签订框架协议或合同的人,为有权索取佣金的人。非运营商操作模式:业务经理在签订合同、发订单之前或之后提交以下资料,才能视为有效合同和有效订单,公司才给予安排生产:业务经理签字的销售承诺书、销售合同原件、个人身份证复印件保证对此项业务负责。无论是正式合同,还是传真订单,市场部必须制定销售订单,按照业务订单流程操作。代表公司签订合同的人
9、或订单的人,为本次合同的有权索取佣金的人。C、 销售过程:公司经以下四个环节销售货物,方可视为有效。a本公司发货人员整理装运。b市场部相关领导复核发货的数量金额。C销售分管或主管领导批准:1)订单发货:市场部根据高层领导审批的销售订单进行发货,自行提货的,付清全部货款后,给予发货。2)正常合同发货:市场部人员根据高层领导审批的销售订单以及业务经理签订的业务合同进行发货3)以上不包括本公司统谈统签以及集中采购的合同类型(如联通、移动、电信等订单)。d财务部盖章,确认销售。D、 佣金费用结算:a、 正常业务: 所谓“正常业务”,是指按照公司定价进行投标,按照中标价格签订合同,或按公司报价签订合同、
10、销售发货、开具发票,业务员负责按期回收货款而不发生逾期的业务(集中采购业务、特殊产品业务除外)。“正常业务”的销售佣金结算参照下(表一) 合同付款方式提成比例合同金额1个月以内或现款现货的3-12月内结清货款18个月内结清货款10万元以下(包含10万元的)4%3.0%2.0%10-50万元(包含50万元的)4%3.0%2.0%50-100万元(包含100万元的)4%3.0%2.0%100-500万元(包含500万元的)4%3.0%2.0%500万元以上(包含500万元的)4%3.0%2.0%2年以上未付清货款的,按照相关政策,扣除业务负责人的提成,没有提成可扣的要求业务负责人写出回款或还款计划
11、,不配合的移交清欠部门或采取法律手段处理。b、 集中采购业务:所谓集中采购业务,是指运营商总部通过招标的途径,在全国范围内确定供货厂家以及光缆加工价或光缆价格,按照此价格与其各省公司进行供货和结算的业务。其销售佣金按照下表(二) 业务负责人运营商类别 佣金比例负责人备注联通回款金额的1%提供普通发票冲账其他电信、移动回款金额的1%提供普通发票冲账,广电合同金额的2%提供普通发票冲账如有变化请见市场部出具的相关业务说明c、特种光缆业务:特种光缆业务是指销售电力光缆OPGW、ADSS、OPLC以及光电复合缆、室内软光缆、矿用光缆MGTSV的业务。其销售佣金按照销售合同金额的5%提取,提取比例参照表
12、(五)、表(六)的规定。d有差价的业务:(1)“差价业务”是指按照正常程序和相关规定报价后,业务人员为便于业务开展或赚取更大的收益而在公司报价基础上调高合同签订价格的业务。按以下方式提取佣金。 (2)业务按照合同约定如期履行时,公司报价部分按照本政策(表一)的方式进行提取,高出公司报价部分的合同金额扣除20%手续费和税金后,个人提供佣金等值的正规发票,办理相关结算手续后返还佣金所有人。E、 招投标服务:公司报销购买标书的费用,办理投标保证金,委托技术答辩人员配合投标工作需要。投标保证金无论是公司人员经办,还是业务经理经办,都必须由业务经理负责追要并交到公司。如果投标3个月后,保证金无法交回的(
13、出现丢失、被骗或其它理由没有退回公司的,公司造成损失的),保证金由负责此业务的经理负责偿还。F、 售后服务:提供光缆项目的技术支持、施工督导等服务,原则上不提供免费熔接,但特殊的客户可以另行对待,经领导审批后可以进行免费熔接。四、 应收款管理办法:为规范本公司的应收账款管理,提高资金周转率,降低风险损失机率,确保应收账款及时收回,特制定本办法。1)、应收账款管理的基本原则1、本公司实行业务人员“销售收款全程负责”的考核办法,即每个业务员除了要完成自身的销售任务外,必须确保销售货款的及时、安全回笼。2、销售业务原则上实行“现款交易”方式,对矿务局、电业局、电信、移动、联通等国家大型企业可以适当放
14、宽,但是必须严格按照合同执行。2)、应收账款的监控管理1、市场部门应当依照每个销售责任人(以下简称业务人员)以及客户分别整理账单,定期汇集应收账款控制表传真或寄送送业务人员及有关部门,不能寄送或传真的必须电话通知及时催要。2、销售部门的工作人员按照应收账款控制表,督促业务人员及时收款。对于旧帐未还、新账又欠的销售业务必须进行严格的把关,未经授权销售部门不得擅自办理产品出厂事务。3、业务人员接到公司销售部门提交的应收账款控制表,依照有关合同规定,迅速落实相关的收款措施。如果发现账单中有不属于本人的应收账款,应当尽速通知销售、财务部门更正。对于一时难以收取的账款,业务人员必须与付款单位办理签认手续
15、,以维护本公司的合法权益。3)、收取票据注意事项1、付款单位提供的银行票据必须清晰无误,票据上记载的金额、出票人的图章、出票年月日、收付款单位全称、账号、开户银行等,绝对不允许涂改。否则,即使印章齐全也是一张无效的票据。2、票据抬头上要求写清本公司的全称,如“山东可尼光电有限公司”。3、涉及跨年度收款,日期容易发生笔误,应当特别注意。4、收取的票据字迹模糊不清时,应予以退回重新开立。5、对于付款单位提供的“背书”票据时,应当由付款单位背书,并且写上“背书人有限公司”,千万不可代付款单位签名背书。6、对于付款单位提供的“禁止背书转让”的票据,一律不予签收。7、收取付款单位的票据大于应收账款时,不
16、应当以现金或其他客户的款项找补。应当依下列方式处理:(1)票据由本公司财务部门收账后,由财务部门以现金找还。(2)另行购货抵账,或冲抵付款单位未付账款中的一部分。4)、异常应收账款的处理1、有下列情形之一的逾期应收账款,视为异常应收账款:因销货发生的应收账款,订立销售合同的,自合同约定收款期限满后三个月尚未收回;未订立销售合同的,自发票开具之日起,超过三个月尚未收回。 2、为减少可能造成的坏账损失,销售部门应督促有关销售责任人据实填报“异常应收账款报告书”,并附送有关证据、资料等,在三天内上报至总经理。3、为增强业务人员的责任心,对于在销货过程中所发生的被骗、收回的票据无法兑现等情形的,亦须先
17、由有关业务人员(或担保人)负责垫付,待收回该项应收账款后再予以退还。应收账款控制表 表(三)序号合同签署日期合同金额 开票日期开票金额 未开票金额合同约定付款期限回款日期回款金额 应收账款付款方式应付日期 应付金额80% 应付日期 应付金额20% 12说明: 本表由市场部门根据根据销售合同情况填列,与财务部门核对后,分送有关领导、部门及业务人员。 异常应收账款报告书 表(四)申报日期: 年 月 日 基本资料栏 客 户 名 称 公司地址 负 责 人 电 话 开始往来日期 经办人 平均每月交易额 交易项目 异常应收款金额 授信额度 经过情况 (1)发生原因: 客户倒闭 拖延付款 质量不良 数量不符
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- 生产 企业 销售 政策
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