中国邮政速递物流股份有限公司审计部岗位职责.doc
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4、划及年度审计工作要点;3、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;4、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计,工程项目审计(包括工程项目竣工审计、在建项目过程控制审计等),参股单位年度经济效益审计,内部控制审计、风险管理审计等;5、审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。6、对审查过程中发现的内部控制缺陷,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。7、向公司审计委员会
5、或直管领导提交审计报告;8、在审计委员会或直管领导的领导下组织讨论审计报告,根据讨论后的审计报告,起草审计决定,公司正式行文下发;9、组织实施上年度预算执行情况考核工作;10、组织实施公司安排的专项审计调查;11、对公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计;12、对财务基础工作进行检查和督导;13、组织审计人员的理论、业务学习及培训;14、及时全面的的整理保管审计档案;15、执行审计结果公告制度,在公司年度工作会上通报审计工作情况;16、配合纪检监察部、法律部等部门的有关工作;17、严格执行公司劳动纪律,完成公司交办的其他任务。审计部经理岗位职责1、认真学习贯彻执行国家有关方针、政策、法令、
6、法规,严格执行国家及地区政府的各项规章制度;认真执行公司的各项规章制度;2、在董事会的指导下,拟定股份公司内部审计相关制度,并提交董事会审定。3、草拟公司年度审计项目计划及年度审计工作要点;4、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动;5、组织公司年度审计项目审前调查,提出编制审计工作方案并组织实施的意见;6、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计,工程项目竣工审计(包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等),参股单位年度经济效益审计,内部控制审计,风险管理审计等;7、审计组需要分组时
7、,担任小组组长兼主审,对审计项目实施程序、审计取证、审计质量等全面负责;8、根据被审计单位反馈的意见,组织审计组核实相关情况,提出对审计报告、审计决定的修改意见;9、负责将项目审计报告上报公司审计委员会讨论,并起草公司审计决定,正式行文下发; 10、组织实施上年度预算执行情况考核工作;11、组织实施公司内部控制审计和风险管理审计;12、组织实施公司安排的专项审计调查;13、组织实施对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督;14、组织实施对财务基础工作的检查和督导等;15、组织审计人员的理论、业务学习及培训;16、负责审计工作总结、年度审计报表、拟发文件的审核把关,督促审计档案的整理保管归档;1
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