稽核管理制度-铸成华旭老师.doc
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2、蓉舅蛋笛赴态啮礁疡芥斑丛芦本堪二肚壳崔妖痞纫迭险箩较少躇骂注达处板蜘镊床奥儿XXXX有限公司稽核管理制度(试运行)文件编号XL016文件版本A/0生效日期总经理签发日页 次 第 10 页 共 11 页-精品word文档 值得下载 值得拥有-藏牢纪雁羞菊际占暑益沼钠扳痹飘煤廉域姥梯着沽酒唯诸懦蒙耙玻纶良掂珐当屁迎吹陀疾壁怔擎燃稀德吓暴糕赫痘贺鹏张不送隔醉宋糖掺棘背恍长哎绘扮嚼菱隙感歼钓坎厘嘴煤桩爬仁激卉肺腋帕并蕊遂夏材傣珊采圭尾溪趁员羔棉碑师他惯潜奖欢计愧畦宫美弃崭孕谦悠近鹤仟纷顿眼旭币蔚淬厉示腻炳桐欠惑勇碉撂寝煮螟掸概兔妆灼鉴柴膊穴摆靳轴盔限甸株阎躯下径憨犹贝沃颗畜郁遣逞阻强泊乱葱邯课烷靖毙刹
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4、限恬糖泞鼠僚恫桨挂川荤摩淖账抗货侈陈班薛坊它寇忻净葱珍踏缔井漏善窃夹袋对甩印苍梭呜椽店帜榨注: 1、此份为试运行文件,该流程/制度负责人为稽核办主任,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理、判定; 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉稽核办主任指导; 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人 评 审 栏稽核办人力资源部营销部计划物控部生产部综合部财务部总经办稽核办兴隆公司总经理稽核流程图序号作业流程 责任部门责任人表单作业内容1接收稽核任务务稽核调查下令整改开奖惩单 NG OK奖惩通告 稽核汇总稽
5、核汇报归档管理 稽核中心稽核主任稽核成员稽核任务书稽核中心接到稽核任务后,2稽核中心、相关部门稽核成员、相关部门负责人稽核检查表稽核申请单稽核成员按照稽核任务书、稽核申请单分配的任务,到相关部门进行稽核,召集责任人进行事实调查确认;3稽核中心、相关部门稽核成员、相关部门责任人稽核检查表整改通知书乐捐单1、对事实清晰、有处罚依据且经责任人确认须处罚的,由稽核成员在稽核检查表上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效,并开出乐捐单; 2、要求整改的,由稽核成员下整改通知书,经责任人签字确认后进行整改;4稽核中心、人事部稽核主任、稽核成员、人事部负责人稽核检查表乐捐单稽核检查汇总表稽核成员将责任人签字
6、须处罚的乐捐单交稽核主任,由稽核主任审核签字后转人事部发出处罚通告,并进行处罚;5稽核中心稽核成员、稽核主任稽核检查表稽核汇总表专项稽核报告稽核成员负责将一个稽核周期内稽核检查表、稽核汇总表、专项稽核报告上交稽核主任;6稽核中心稽核专员稽核检查表稽核汇总表稽核工作总结稽核中心周工作总结与计划表稽核专员在管理例会上向董事长、总经理汇报上个稽核周期工作;7稽核中心稽核主任稽核检查表稽核汇总表专项稽核报告稽核主任负责将稽核检查表、稽核汇总表、专项稽核报告归档管理1.0目的:为强化监督,规范管理,促进各项工作有序开展,更好地激发公司全体员工的工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本管理制度。1.
7、1通过稽核,提高执行力;1.2检查发现公司各部门工作中存在的问题,并帮助被稽核部门分析原因进行改善;1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理规程以及会议决议的执行情况及其工作进度;1.4加强与促进公司各部门之间的协调、沟通;1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈;1.6准确掌握全公司员工的工作业绩,促进公司各部门提高工作效率;1.7建立、健全和完善公司责任制约机制;1.8树立正面典型,弘扬正气,营造积极进取、健康向上的工作氛围;1.9促进企业和谐发展。2.0范围:2.1公司日常性稽核工作及专案稽核工作;2.2公司各部门、各岗位工作人员。3.0权责:3.1稽核办权
8、责 3.1.1稽核办代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权提报权;3.1.2稽核各部门、各岗位是否按照公司规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明书、通知、通告等文件的条款规定进行作业;3.1.3坚持以公司规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件的条款规定为准绳,以事实为依据,以纠偏为重点、以教育为目的,实事求是开展工作;3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚提报权;3.1.5有权召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。3.1.6有权在公司内部聘请稽核代表并协请参与稽核。3.2稽核主任权责3.2.1接收总经理下达的稽核工作任务;3.2.2组织稽核专员认真学习各种
9、制度条文,熟练掌握奖罚尺度,严格规范展开稽核作业,促使公司各项工作良性、持续发展;3.2.3以身作则并要求稽核专员根据稽核岗位说明、稽核计划、稽核通知书之要求自动自发的进行稽核工作;3.2.4按时完成稽核检查表、稽核整改通知书、稽核汇总表、稽核报告、稽核奖惩单的填制和上交;3.2.5及时向总经理反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件之规定条款的缺陷并提出改善建议;3.2.6组织稽核例会,汇总每个稽核周期的稽核工作,将稽核总结分发各部门并上报总经理。3.2.7向稽核专员合理分配稽核任务并定期检查稽核专员的工作,为“稽核过失”承担领导责任3.3公司各
10、部门权责3.3.1在稽核办实施稽核工作中,各部门、各岗位负责提供月工作计划、总结和专项计划及总结;3.3.2在稽核办实施稽核工作中,各部门、各岗位负责提供各种例会和专题会议的记录;3.3.3在稽核办实施稽核工作中,各部门负责提供本部门人事任命、异动或职责、职能调整等相关记录;3.3.4在稽核办实施稽核工作中,各部门、各岗位负责提供客观的证据,用以证明此项任务已完成;3.3.5各部门对规章制度、程序文件、作业流程、岗位说明、通知通告等文件之条款规定的缺陷可提出修改建议;3.3.6在稽核办实施稽核工作中,如各部门、各岗位对稽核工作有异议,可书面向稽核办主任提出申请,由稽核主任提议在稽核例会上组织讨
11、论并拿出解决方案,异议部门或岗位必须全程参与。3.4人力资源部权责根据稽核办转交的稽核奖惩单发出奖惩通告,有权对奖惩通告的真实性提出异议,异议程序参照3.3.6条款执行。3.5财务部权责根据稽核奖惩单和人力资源部提供的稽核奖惩汇总表,从责任人当月工资中扣除或奖加,有权对稽核办、人力资源部提供的稽核奖惩单、稽核奖惩汇总表的真实性、准确性进行监督。4.0稽核组织架构的建立与定位4.1机构设置:总经理及其建立的“公司核心管理团队(副总级以上管理人员)”为公司运作的“总控 制源”,为充分、有效地履行检查、监督职能,原则上,“稽核办”的设置应直接隶属于公司“最高权力机构”之下。4.2组织结构:4.2.1
12、 “稽核办”设“专职主任”1名、根据公司的管理现状设“专职稽核专员”若干名。4.2.2为保证“稽核办”运行顺畅,公司还须同步成立“稽核委员会”,“稽核委员会主任”由总经理兼任,“副主任”由公司副总兼任,“委员”由各部门主管兼任,“稽核办”为常设执行机构。4.2.3各部门对应成立“稽核小组”,稽核小组组长与成员原则上由本部门职员兼任。5.0稽核内容5.1稽核各部门工作职责执行情况;5.2稽核作业流程、程序文件、管理办法执行情况;5.3稽核操作指引、规章制度执行情况;5.4稽核会议决议执行情况;5.5稽核纠正与预防措施执行情况;5.6稽核工作任务承诺执行情况;5.7稽核6S、安全生产、工作纪律执行
13、情况;5.8稽核绩效考核的执行情况;。5.9对责任部门进行现场稽核;5.10督导责任部门进行缺失改善,要求责任部门拟定纠正与预防措施,跟进、反馈改善之结果;5.11整理稽核证据、资料,出具稽核报告,并定期将稽核情况如实向总经理汇报;5.12完成总经理交办的临时性稽核工作。6.0 稽核例会6.1稽核例会汇报内容:6.1.1汇报每个稽核周期内所发现的问题点部分,包括需处罚或整改的问题及专项稽核总结报告;6.1.2流程/制度不完善、不健全或流程/制度中未规定作业程序等问题;6.1.3被稽核部门在新流程/制度运行时执行方面存在的问题;6.1.4在稽核过程中所遇到的困难等问题;6.1.5每周在汇报工作时
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