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类型工程质量检查用表.doc

  • 上传人:胜****
  • 文档编号:5152435
  • 上传时间:2024-10-27
  • 格式:DOC
  • 页数:13
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    关 键  词:
    工程质量 检查
    资源描述:
    工程质量检查用表填写说明 一、各责任主体的质量行为检查表先由受检单位自查后填写并加盖单位公章,后按表内容进行汇报;检查组听取汇报并结合询问和抽查结果得出检查情况结论。 二、表1、表2为评分标准,检查时不再填写这两表,在具体分项检查时打出分来即可。 三、表3、表4填写应先按单位工程,再按分部(项)依次先完成在建工程,最后为竣工工程。每栏均需填写完整。 四、表5是在建工程检查结果汇总表,在表3、表4的基础上统计后完成;表6是竣工工程检查结果汇总表,根据表2的标准检查核定等级后将结果填入。表7位汇总表检查组不用填写。 五、安全检查的内容按照通知要求进行。 勘察单位质量行为检查表 单位名称: 工程名称: 结构类型: 年 月 日 序号 检查项目 方法及内容 检查情况 及违规事实 1 是否依法取得资质 查验有效资质证书 2 是否超越本单位资质等级承揽工程 对照资质标准查验勘察合同和报告 3 有无用其他勘察单位名义承揽工程 对照资质标准查验勘察合同和报告 4 有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程 查验勘察合同和报告 5 有无转包所承揽工程 查验勘察合同和报告 6 有无违法分包所承揽工程 查验勘察合同和报告 7 是否执行工程建设强制性标准 对照强制性标准查验勘察报告 8 签字手续是否齐全 查验勘察报告签字手续 9 是否落实工程质量责任制和质量责任终身追究制 查验有关文件和责任书 10 出具报告的人员是否有资格 查验勘察报告签字人员资格证书 11 提供的勘察成果是否真实 查验勘察报告 12 勘探孔布置、深度、取土样数量是否符合要求 查验勘察报告 13 堪察报告内容是否完整、真实、准确 查验勘察报告 14 所提供的勘察文件能否满足建设工程安全生产的要求 查验勘察报告 15 勘察作业是否严格执行操作规程,是否采取措施保证周边设施和件构筑物的安全 查验有关作业文件 设计单位质量行为检查表 单位名称: 工程名称: 结构类型: 年 月 日 序号 检查项目 方法及内容 检查情况 及违规事实 1 是否依法取得资质 查验有效资质证书 2 是否超越本单位资质等级承揽工程 对照资质标准查验设计合同和文件 3 有无用其他设计单位名义承揽工程 对照资质标准查验设计合同和文件 4 有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程 查验设计合同和文件 5 有无转包所承揽工程 查验设计合同和文件 6 有无违法分包所承揽工程 查验设计合同和文件 7 是否执行工程建设强制性标准 对照强制性标准查验设计文件 8 设计人员是否有资质,签字手续是否齐全 查验资格证书及设计施工图中注册建筑师、注册结构师等的签章 9 是否注明建构筑物使用年限 查验设计并核对注明的年限是否符合规定 10 是否根据勘察成果进行设计,设计文件是否符合国家规定的设计深度 查验设计文件说明勘察文号及主要引用内用 11 是否落实工程质量责任制和质量责任终身追究制 查验有关文件和责任书 12 设计选用的建筑材料、构配件和设备是否符合质量标准 查验所选用的标准是否符合质量要求,是否禁用淘汰产品 13 除特殊建筑材料、专用设备、工艺生产线外,有无指定生产厂、供应商行为 查验设计图说明和向有关单位、人员询问 14 是否参与工程质量事故分析,提出相应的技术处理方案 查阅事故分析会资料和处理技术方案 15 是否考虑施工安全操作和防护的需求,对设计施工安全的重点部位和环节及防范生产安全事故提出指导意见 查验有关设计文件,向有关单位、人员询问 16 采用新结构新材料新工艺和特殊结构时,是否提出保障施工安全和预防安全生产事故的措施和建议 查验有关设计文件,向有关单位、人员询问 监理单位质量行为检查表 单位名称: 工程名称: 结构类型: 年 月 日 序号 检查项目 方法及内容 检查情况 及违规事实 1 是否依法取得资质 查验有效资质证书 2 是否超越本单位资质等级承揽业务 对照资质标准查验监理合同和文件 3 有无用其他监理单位名义承揽业务 对照资质标准查验监理合同和文件 4 有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽业务 查验监理合同和文件 5 有无转包所承揽监理业务 查验监理合同和文件 6 是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系 查验有关文件及询问 7 是否与被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或利害关系 查验进场材料、构配件、设备单据及询问 8 有无与建设单位或施工单位串通,弄虚作假降低工程质量 查验相关资料及询问 9 有无将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为 查验工程实体和工程验收手续 10 是否依照法律、法规、技术标准、设计文件及施工承包合同,代表建设单位对质量实施有效的监理 对照工程实体和有关技术标准查验分项、分部、单位工程质量验收签字及管理制度 11 是否落实人员工程质量责任制和质量责任终身追究制 查验有关文件和责任书 12 是否选派有资格的总监、监理工程师进驻现场 查验相关人员的资格证书、监理文件及工程验收签字 13 建筑材料、构配件、设备进场是否报验通过及进行有见证取样送检 查验进场建筑材料、构配件、设备报验记录和工序交接记录、检测纪录 14 是否按照建设单位与施工单位的创优目标进行现场管理 查阅创优规划、监理实施细则及相关文件 15 是否审查施工组织设计中的安全技术措施 查验施工组织设计及相关审查手续 16 是否采取旁站、巡视、平行检验等方式进行监理工作 查验监理日记、询问相关人员 施工单位质量行为检查表 单位名称: 工程名称: 结构类型: 年 月 日 序号 检查项目 方法及内容 检查情况 及违规事实 1 是否依法取得资质 查验有效资质证书 2 是否超越本单位资质等级承揽工程 对照资质标准查验施工合同和文件 3 有无用其他施工单位名义承揽工程 对照资质标准查验施工合同和文件 4 有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程 查验施工合同、文件及询问 5 有无转包所承揽工程 查验施工合同、文件及询问 6 有无违法分包所承揽工程 查验施工合同、文件及询问 7 是否对分包单位的工程质量负责 对照分包合同查验有关管理评定资料 8 按设计施工图进行施工情况 对照图纸查验工程实体 9 执行施工技术标准及强制性标准情况 对照相关标准查验有关施工技术资料 10 重点项目是否制定创优规划并实施 查验规划书,现场核对 11 有无擅自修改设计和偷工减料行为 对照图纸查验工程并询问 12 建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格 查验质保资料中有关原材料的合格证及试验报告 13 质量责任制的建立及落实情况 查验质量管理相关制度、检查项目经理及管理人员有效上岗证及特殊工种作业人员有效上岗证 14 是否执行质量检验制度 查验检验制度及各项制度执行情况的原始记录 15 对涉及结构安全的试块、试件及材料的送检情况 检查有见证取样送检制度是否建立并落实、检查取样员的持证上岗情况和记录、抽查涉及结构安全的试件、取样数量及检测结果 16 是否签署质量保修证书并履行保修义务、出现质量问题是否及时返修 查验工程质量保修书及回访维修记录 17 职工是否进行质量安全培训、是否合格 查验管理制度及职工培训记录、询问职工本人 建设单位质量行为检查表 单位名称: 工程名称: 结构类型: 年 月 日 序号 检查项目 方法及内容 检查情况 及违规事实 1 是否依法对项目的勘察设计施工监理及重要设备、材料等进行招标 查验招标文件、资料 2 是否将工程发包给具有相应资质的单位 查验工程实际规模是否与勘察单位、设计单位、监理单位及施工单位资质和合同约定内容相符合 3 有无肢解工程进行发包 查验工程承包合同、询问 4 是否向勘察、设计、施工、监理单位提供与建设工程相关的真实、准确、齐全的原始资料 查验相关资料及询问 5 是否有任意压缩合理工期行为 查验施工合同及询问 6 是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准,降低工程质量行为 查验有关文件、施工协调会纪要及询问 7 施工图是否经审查合格并已批准 查验施工图审查报告和批准记录 8 国家规定必须实施监理的工程,是否委托具有相应资质的监理单位 查验监理手续 9 是否在办理开工报告或领取施工许可证前办理工程质量监督手续 查验工程质量监督申请(注册)表 10 是否有明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备 查验订购单及了解询问 11 是否落实人员工程质量责任制和质量责任终身追究制 查验有关文件和责任书 12 工程是否擅自开工 查验开工报告或施工许可证 13 重点工程是否落实创优规划并实施 查验规划书,现场核对 14 在装修过程中是否有擅自变动工程主体和承重结构 查验工程实体及设计修改方案 15 工程是否按规定组织竣工验收、备案或核定 查验工程验收方案、施工技术资料、质量管理档案资料、竣工验收报告、竣工验收备案资料或工程质量等级核定资料等 16 是否将不合格的工程按合格验收并擅自交付使用、是否及时移交工程档案 查验工程实体、验收资料、竣工验收监督记录及工程档案移交手续 在建工程质量抽查评分标准 表1 序号 检查项目 标 准 要 求 标准分 一、 技术资料 30 1. 质量检验评定 已完分项(分部)工程评定完整,与施工 不同步扣1分,缺一份扣0.5分 10 2. 隐蔽工程签证 签证手续缺一份扣0.5分 10 3. 质量保证资料 按施工进度,应有的各项资料,缺一项扣1分 缺一份扣0.5分 10 二、 安装工程质量 70 1. 保证项目 按相应验评标准中规定内容检查, 酌情扣分 24 2. 基本项目 标准分×0.6(当优良率为20%以下时)(不含20%) 23 标准分×0.7(当优良率为20-50%以下时)(不含50%) 标准分×0.8(当优良率为50-80%以下时)(不含80%) 标准分×0.9(当优良率为80%以上时)(含80%) 3. 允许偏差项目 标准分乘点合格率 23 三、 建筑施工质量 70 1. 主控项目 按相应验评标准中规定内容检查, 酌情扣分 40 2. 一般项目 标准分乘点合格率 30 交(竣)工单位工程质量检查评分标准 表2 序号 检查项目 标 准 要 求 标准分 一、 技术资料 30 1. 质量检验评定 分项分部及单位工程评定及签证每缺一份扣0.5分 13 2. 质量保证资料 按质量保证资料核查表,每缺一项扣1分, 缺一份扣0.1分,假、错填则加倍扣分 12 3. 资料整理 整理成册、查阅方便、内容完整 5 二、 观感质量 标准分乘观感得分率 70 在建工程质量检查汇总表 表5 序号 受检单位/项目名称 质量等级 施工单位 备注 竣工工程质量抽查汇总表 表6 序号 单位/项目名称 得 分 质量等级 施工单位 备注 技术资料(30) 观感质量(70) 总分(100) 在建建筑工程检验批质量抽查统计表 受检单位: 日 期: 表3 序 号 检验批名称 主控项目 一 般 项 目 评定 结果 施工单位 说 明 检查 项数 合格 检验项目 检 测 项 目 项数 合格率 项数 合格率 点数 合格点 合格率 合计 在建安装工程分项质量抽查统计表 受检单位: 日 期: 表4 序 号 检验批名称 主控项目 一 般 项 目 评定 结果 施工单位 说 明 检查 项数 合格 检验项目 检 测 项 目 项数 合格率 项数 合格率 点数 合格点 合格率 合计 ------年建设项目工程质量检查汇总表 受检单位: 年 月 日 表7 序 号 建 设 单 位 抽 查 项目数 在 建 工程 竣 工 工程 备 注 抽查分项 (检验批)数 合格数/ 合格率% 优良数/ 优良率% 不合格数/ 不合格率% 抽查单位 工程数 合格数/ 合格率% 优良数/ 优良率% 不合格数/ 不合格率% 合 计 施工单位质量检查情况汇总表 项目名称: 序号 施工单位 建筑工程 安装工程 合计 备注 检验 批数 合 格 优 良 优良 率% 分项 工程数 合 格 优 良 优良 率% 分项(检 验批)数 合格 优 良 优良 率%
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