优质工程评分表.doc
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110(66)千伏新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理 240分 序号 检查项目 分值 评分标准 检查规定 扣分 1 工程项目管理 15分 1.1 工程项目合法性文献 3 工程项目可研批复、项目核准文献等资料齐全。缺1项全扣。 检查工程项目可研批复、项目核准文献等资料 1.2 工程建设专项许可文献 4 环境保护、水土保持等评价及审批文献资料齐全。缺1项扣2分,重要文献为复印件扣1分 检查相关文献 1.3 组建业主项目部 2 按规定组建业主项目部。未按规定组建扣完,人员资格、数量不满足规定每项扣1分 检查项目部成立文献及人员数量、资格 1.4 工程建设管理纲要 3 按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合规定、引用标准不对的、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。 检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书 1.5 工程建设创优规划 3 按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合规定、引用标准不对的、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。 检查工程建设创优规划 2 质量过程控制数码照片采集与管理 20 分 2.1 数码照片主题 4 数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合规定的全扣,主题不符合规定每5%(局限性5%按5%计)扣1分。 检查相关数码照片 2.2 数码照片数量 4 数码照片中有效照片数量满足规定规定。数量每少5%(局限性5%按5%计)扣1分。 检查相关数码照片 2.3 数码照片分类及整理 4 按规定设立文献夹,照片命名、归类规范。未按规定设立文献夹、归类不规范全扣;缺1个文献夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。 检查相关数码照片 2.4 数码照片符合性 4 照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不相应、照片共用的每张扣0.5分。 检查相关数码照片 2.5 数码照片规范性 4 标记牌的内容、尺寸、位置满足文献规定。1张不符合扣0.5分。 检查相关数码照片 3 标准工艺应用 16分 3.1 标准工艺应用策划 8 工程创优规划中编制标准工艺实行策划专篇,明确标准工艺应用的目的和规定;设计创优实行细则、施工创优实行细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实行控制策划专篇。创优文献中无实行策划专篇内容1份扣2分;策划内容不满足规定1份扣0.5分。 检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文献以及管理工作评价表 3.2 标准工艺应用实行 4 业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底(增长标准设计图集内容),施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。 检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表 3.3 标准工艺应用验收、总结 4 业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。 检查标准工艺管理工作评价表、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评表 4 工程招标管理 8分 4.1 设计招标 2 按规定进行设计招标。未招标、未签订协议全扣,协议不规范扣1分。 检查中标告知书、协议 4.2 施工招标 2 按规定进行施工招标。未招标、未签订协议全扣,协议不规范扣1分。 检查中标告知书、协议 4.3 监理招标 2 按规定进行监理招标。未招标、未签订协议全扣,协议不规范扣1分。 检查中标告知书、协议 4.4 主设备招标 2 按规定进行重要设备(主变、断路器、组合电器、无功补偿等)招标。未招标、未签订协议全扣,协议不规范1份扣1分。 检查中标告知书、协议 5 工程造价管理 6分 5.1 工程概算控制 3 工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。 查概算资料 5.2 工程结算 3 准时完毕结算,未准时完毕全扣。 查结算资料 6 工程设计管理 20分 6.1 工程设计创优实行细则 3 按规定编写工程设计创优实行细则。无实行细则全扣;引用标准不对的1处扣1分;编审批手续不规范、未在初步设计前编制设计创优实行细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。 检查设计创优实行细则 6.2 设计强制性条文执行计划及执行记录 3 按规定编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整1处扣1分。 检查工程强制性条文执行计划及执行检查表 6.3 图纸设计交底 3 及时参与图纸设计交底并出具交底记录。缺记录1份扣1分;记录内容不完整1份扣0.5分。 检查图纸设计交底记录 6.4 设计变更管理 3 按照规定规定进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合规定、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。 检查设计变更、施工图会检纪要 6.5 质量通病防治的设计措施和技术规定 3 设计文献应明确质量通病防治的设计措施和技术规定,按照业主单位下发的质量通病任务书编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;针对性差或与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣1分。 检查设计措施和技术规定、交底记录及竣工图纸 6.6 设计工代管理 3 按协议规定派驻设计工代,及时解决现场问题,工代管理制度和派驻文献应备案。无工代管理制度扣2分;无派驻文献扣1分;其他1项不符合扣0.5分。 检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文献 6.7 工程设计技术文献 2 按协议及时提供设计文献,满足现场施工需要。未及时提供全扣。 检查供图计划及工地例会纪要 7 施工管理 30分 7.1 组建施工项目部 2 按规定组建施工项目部。未按规定组建扣完,人员资格、数量不满足规定每项扣1分 检查项目部成立文献及人员数量、资格 7.2 工程施工创优实行细则 3 按规定编写工程施工创优实行细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。 检查施工创优实行细则及交底记录 7.3 工程开工报审 2 工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。 检查工程开工报审表 7.4 项目管理实行规划 4 项目管理实行规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实行规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》规定1份扣1分,引用标准不对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定1项扣0.5分。 检查项目管理实行规划(施工组织设计) 及交底记录 7.5 施工方案 6 施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案通过专家论证,并形成相应记录。未对所有参与施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无专家论证1份扣2分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5分。 根据项目管理实行规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录 7.6 工程建设强制性条文执行 3 按规定编制施工强制性条文执行计划,登记表齐全。无计划或执行登记表全扣;计划或登记表不完整1处扣1分。 检查施工强制性条文执行计划及执行登记表 7.7 监理工程师告知单、工程变更执行报验单的闭环管理 4 按规定完毕监理工程师告知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。 检查工程变更执行报验单、监理工程师告知单、回复单 7.8 按图施工 2 按批准的设计文献施工。1项不符合扣1分。 检查竣工图纸及现场 7.9 工程质量问题解决记录 2 工程质量问题解决记录齐全、规范。未解决每项扣2分;解决记录不规范每项扣1分。 检查工程质量问题台账及工程质量问题解决单 7.10 施工质量通病防治措施及工作总结 2 做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。 检查质量通病防治措施及总结 8 工程监理 40分 8.1 组建监理项目部 2 监理项目部按规定成立,人员及数量满足工程规定。未按规定组建扣完,人员资格、数量不满足规定每项扣1分 检查项目部成立文献及人员数量、资格 8.2 监理规划 3 按规定编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣1分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。 检查监理规划及交底记录 8.3 工程监理创优控制细则 3 工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分;未进行交底扣1分。 检查监理创优控制细则及交底记录 8.4 工程建设强制性条文执行 3 按规定审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣1分。 检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表 8.5 监理旁站方案、记录 3 按规定编制旁站方案,旁站点设立符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设立不符合规定1类扣1分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 旁站方案、记录及旁站点设立 8.6 工程款审批 3 按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分 检查工程预付款、进度款报审表 8.7 审核项目管理实行规划 3 项目管理实行规划(施工组织设计)审核资料齐全、规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。 检查报审表及文献审查记录 8.8 审核施工方案(措施) 3 施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 检查报审表及文献审查记录 8.9 审核重要施工机械/工器具及计量器具 2 重要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 检查报审表 8.10 审核施工重要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员 2 施工重要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 检查报审表 8.11 审核工程材料/构配件/设备进场 2 工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 检查报审表 8.12 审核重要材料及构配件供货商,分包单位、实验(检测)单位资质 2 重要材料及构配件供货商,分包单位、实验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 检查报审表 8.13 工程质量评估报告 2 按规定编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。 检查质量评估报告 8.14 质量通病防治控制措施及评估 2 质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。 检查质量通病防治控制措施及评估报告 8.15 工程质量验评划分 3 工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。 检查工程质量验评划分报审表或总表 8.16 工程验评记录记录 2 填写工程验评记录登记表并报审,资料齐全。无登记表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。 检查工程验评记录登记表、报审表 9 工程工期管理 3分 9.1 项目进度实行计划 3 各参建单位编制项目进度实行计划并实行动态管理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣1分 检查项目进度实行计划及其调整内容 10 安全管理 26分 10.1 事故考核 8分 10.1.1 人身伤害事故 3 施工及达标考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完 检查安全事故报告表 10.1.2 一般施工安全事故 3 施工期间不发生因施工因素导致的一般机械设备事故、一般火灾事故、负重要责任的一般交通事故、不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣1分 检查安全事故报告表 10.1.3 电网非正常停运事件 2 施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事件。发生扣完 检查安全事故报告表 10.2 安全管理及施工安全方案 18分 10.2.1 安全文明施工策划及应急管理 4 建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。 检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案,监理单位安全监理工作方案、应急处置方案及报审表 10.2.2 安全检查考核评价 2 开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项扣0.5分 检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。 10.2.3 安全制度及安全管理网络 2 健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、安全管理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健全每处扣0.5分 检查参建单位安全管理制度及安全管理网络 10.2.4 危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施 4 达成或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分 检查相关安全方案和安全技术措施 10.2.5 分包管理 2 规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。 检查分包协议 10.2.6 起重机械安全管理 2 重要的起重机械检查合格并报监理审核确认。起重机械未经检查扣完,未报审1台扣1分 检查相关机械设备的合格证、监理报审表 10.2.7 安委会及其活动 2 项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分 检查安委会成立文献及其活动记录 11 材料设备管理 5分 11.1 设备监造 3 按协议规定对重要设备组织监造。监造报告及相关记录每缺1份或不符合规定扣1分。 抽查设备监造报告(监造记录) 11.2 材料设备检查及缺陷解决 2 材料设备检查及缺陷解决记录齐全。缺1份扣1分,填写不规范1处扣0.5分;缺陷解决未闭环1项扣0.5分;缺陷解决不及时(影响施工)1项扣0.5分。 检查重要设备(材料)开箱检查登记表、设备缺陷告知单及设备缺陷解决报验表 12 验收及总结评价 27分 12.1 中间验收 4 按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。 检查施工单位自检、监理初检、业主中间验收资料 12.2 工程竣工预验收 4 工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。 检查竣工预验收资料 12.3 工程启动验收 4 按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动竣工验收证书全扣;验收报告、启动竣工验收证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。 检查工程启动验收报告和启动竣工验收证书 12.4 工程总结(业主、设计、施工、监理单位) 4 业主、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改善措施1份扣0.5分。 检查工程建设总结 12.5 质量综合评价 4 建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价结论与实际不符1份扣2分;评价人员未签字、无评价结论、1处扣0.5分。 检查相关单位的评价记录 12.6 质量监督报告 4 规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1份扣1分;报告中问题未闭环1项扣0.5分。 检查各阶段质量监督报告 12.7 消防专项验收 3 消防专项验收报告或相关备案证明材料齐全。缺少扣完。 检查消防专项验收报告或相关备案证明材料 13 生产准备及运营管理 14分 13.1 运营编号、标牌、警示牌 4 运营编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。 检查运营编号、标牌、警示牌 13.2 构架爬梯编号及防护、户外照明灯具等编号 4 构架爬梯编号及防护、户外照明灯具等编号齐全。1处不符合扣1分。 检查构架爬梯编号及防误爬装置、户外照明灯具等编号 13.3 安全工器具管理 2 安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定期间内检定1项扣1分。 检查安全工器具室 13.4 消防器具管理 2 消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定期间内检定1项扣1分。 检查消防器具管理记录、检查消防器具 13.5 运营缺陷记录及解决 2 按规定进行运营缺陷记录及解决。不规范1项扣1分。 检查运营缺陷记录 14 工程档案管理 10分 14.1 文献材料书写的笔迹、载体 2 文献材料不规范,1份扣1分;书写的笔迹不清楚或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。 检查相关资料 14.2 归档文献组卷 2 归档文献材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的规定。1项不符合扣0.5分。 检查相关资料 14.3 案卷装订 1 文献、案卷装订符合档案规定。1项不符合扣0.5分。 检查相关资料 14.4 竣工图 2 竣工图相关资料齐全。未提交竣工图电子文档的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣1分;编制不规范(涉及图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。 检查竣工图总说明和分册说明 随机检查竣工图3张 检查设计变更相应竣工图3处(变更单超过3处内容时) 14.5 归档时间与范围 2 监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足规定。1项不符合扣0.5分。 检查移交记录 14.6 案卷目录 1 案卷目录齐全。缺少目录全扣,目录不符合规定1处扣0.5分;无移交清单1份扣0.5分。 检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单 附表C-3-2 110(66)千伏新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 480 分 序号 检查项目 分值 评分标准 检查规定 扣分 1 施工过程质量控制与检测资料(土建部分 90分) 1.0 重要材料出厂资料及实验资料 30分 1.0.1 重要原材料合格证明及检测报告 4 钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。 检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效 1.0.2 相关建筑装饰产品合格证 4 灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分;不完整扣0.5分。 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.0.3 试件(块)相关实验报告 6 混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻实验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)实验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评估每项扣1分。 检查相关实验报告 1.0.4 土方回填实验报告 4 土方回填土击实实验报告齐全,土方回填基底解决、分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计规定,分层实验报告齐全。缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。 通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和实验报告等相关资料 1.0.5 地基解决、基桩检测报告 4 地基解决符合设计规定,桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不得超过20%,实验报告齐全。存在Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩超过20%,全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。 检查地基解决施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计规定做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。 1.0.6 结构实体检查用同条件养护试件强度检查 4 重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检查用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。 检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块实验报告 1.0.7 结构实体钢筋保护层厚度检查 4 结构实体钢筋保护层厚度检查应有方案,检查合格点率在90%以上,检查记录齐全。缺少1部位扣2.5分;抽取构件数量不满足规范规定1处扣0.5分。 检查检查方案及钢筋保护层厚度检查报告 1.1 隐蔽工程验收记录 20分 1.1.1 地基验槽 4 勘察设计单位必须参与地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况 1.1.2 钢筋工程 4 钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检查批记录是否相应。 1.1.3 地下混凝土工程 4 地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查地下混凝土工程隐蔽验收记录 1.1.4 防水、防腐 4 防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查基层解决、卷材搭接、变形缝细部解决等记录 1.1.5 门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙 4 门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查相关隐蔽工程验收记录 1.2 工程质量验评记录 10分 1.2.1 单位(子单位)工程质量验收记录及评估表 5 对照项目验收及评估范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评估表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1.2.2 分部、分项、检查批工程质量验收记录 5 分部、分项、检查批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1.3 安全和功能检查资料及重要功能检查记录 30分 1.3.1 屋面淋水或蓄水以及有防水规定的地面蓄水检查记录 3 屋面淋水或蓄水以及有防水规定的地面蓄水检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1.3.2 地下室防水效果检查记录 3 地下室防水效果检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查地下室防水效果检查记录 1.3.3 水池满水实验记录 3 消防水池、事故油池等池体满水实验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查水池满水实验记录 1.3.4 建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录 3 建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1.3.5 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 3 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。 检查相关检测报告 1.3.6 建(构)筑物沉降观测记录 3 设计或规范规定进行沉降观测的建(构)筑物沉降点设立符合设计和规范规定,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录 1.3.7 给水、采暖系统水压实验记录 3 给水、采暖系统水压实验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1.3.8 消防管道压力实验记录 3 消防管道压力实验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查消防管道压力实验记录 1.3.9 建筑防雷接地装置检测记录 3 建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查建筑防雷接地装置检测记录 1.3.10 给水管道通水实验及冲洗消毒记录 3 给水管道通水实验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。 检查生活管道冲洗记录 2 施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及实验资料 100分) 2.0 重要原材料合格证明文献 12分 2.0.1 硬母线、软导线、金具产品合格证 3 硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分。 检查合格证 2.0.2 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证 3 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分。 检查合格证 2.0.3 电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文献 3 电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文献齐全。缺1份扣0.5分。 检查合格证 2.0.4 构支架产品合格证明文献 3 构支架产品合格证明文献齐全。缺1份扣1分。 检查合格证 2.1 出厂实验报告 18分 2.1.1 主变压器出厂实验报告 3 主变压器出厂实验报告齐全。缺实验报告全扣,技术参数不满足技术协议规定1处扣0.5分。 检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增长检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告 2.1.2 大型设备运送冲撞记录报告及签证 4 大型设备运送冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录全扣,签证记录不完整扣1分。 检查签证记录 2.1.3 重要电气设备出厂实验报告 8 重要电气设备出厂实验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术协议规定1处扣1分。 检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增长检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告 2.1.4 SF6气体出厂实验报告 3 SF6气体出厂实验报告齐全。缺1份扣1分;技术参数不满足技术协议规定1处扣0.5分。 检查SF6气体出厂实验报告 2.2 施工实验报告或检测报告 48分 2.2.1 管形母线氩弧焊接实验报告 4 管形母线氩弧焊接实验报告齐全、规范。缺1份扣1分; 报告不规范1份扣0.5分。 检查管形母线氩弧焊接实验报告 2.2.2 耐张线夹液压实验报告 4 耐张线夹液压实验报告齐全、规范。缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。 检查耐张线夹液压实验报告 2.2.3 变压器(高抗)油取样实验报告 4 变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放实验后油取样实验报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。 检查相关油实验报告 2.2.4 电气一次设备交接实验报告 5 电气一次设备交接实验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 检查实验报告 2.2.5 保护调试报告 5 保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 检查调试报告 2.2.6 通信、自动化调试报告 5 通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 检查通信、自动化调试报告 2.2.7 测量盘表校验报告 4 测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 检查盘表校验报告 2.2.8 变压器、电抗器相关签证 4 变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封实验签证、真空注油及密封实验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。 检查变压器、电抗器相关签证 2.2.9 充油设备瓦斯继电器校验报告 4 充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。 检查瓦斯继电器校验报告 2.2.10 绕组温度计、油温度计校验报告 4 绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。。 检查绕组温度计、油温度计校验报告 2.2.11 SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告 5 SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范规定送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合规定扣2分。 检查SF6气体复检报告 2.3 隐蔽工程验收记录 12分 2.3.1 主接地网工程 3 主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查主接地网工程隐蔽验收记录 2.3.2 专用接地装置 3 独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查施工图纸设计相关接地规定及隐蔽验收记录 2.3.3 直埋电缆 3 直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 2.3.4 封闭母线 3 封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 2.4 工程质量验评记录 10分 2.4.1 单位工程质量验收记录及评估表 5 单位工程质量验收记录及评估表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 2.4.2 分部、分项工程质量验评记录 5 分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 3 现场实物质量(土建部分 160分) 3.0 土建部分通用条款 25分 3.0.1 重要建筑墙体裂缝 6 裂缝1处扣3分 现场实物检查 3.0.2 屋面渗(积)水、墙面渗水 4 有渗水痕迹全扣,屋面积水扣2分。 现场实物检查 3.0.3 场地 2 标高满足规定,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计规定。1处不符合扣1分。 检查配电装置场地等 3.0.4 站区场地排水 2 场地排水畅通,无积水;场地雨水井设立符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑砂浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.0.5 建(构)筑物之间变形缝设立 3 设备基础与地坪之间变形缝设立合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建(构)筑物之间变形缝设立合理、嵌缝规范。1处不符合扣1分。 现场实物检查 3.0.6 成品修饰 6 建(构)筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工全扣;局部修饰或返工1处扣1分。 现场实物检查 3.0.7 主变、高抗事故油池 2 油池边沿无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为50~80mm。1项不符合扣2分。 现场实物检查 3.1 混凝土工程 11分 3.1.1 混凝土面层 3 混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷。1项不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.1.2 混凝土基础 3 混凝土基础符合设计规定,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.1.3 保护帽 2 保护帽符合设计规定,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.1.4 大体积基础 3 主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置对的,采用热镀锌解决,变形缝符合规定,平整度、标高符合规范规定。1处裂缝扣2分;1处裂纹扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.2 钢结构工程 12分 3.2.1 钢结构厂房 2 钢结构法兰接触面结合紧密,螺栓紧固符合设计和规范规定。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/1000mm,且小于15mm;多层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/2500mm+10.0mm,且小于40mm。(H1为钢结构整体高度)1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.2.2 钢结构焊接 1 焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.2.3 钢结构横梁或桁架 2 钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高≤1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分。 现场展开阅读全文
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