设备异常处理流程及规定.doc
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宏飞机械厂设备异常处理流程 序号 流程图 责任人 表单 作业内容 1 设备生产异常 NG 生产部门/相关部门/发现者 生产异常出现时,班组长/线长不能处理或异常会导致停产时间超过30分钟时,应立即上报,或开出《生产异常报告单》进行处理。 2 相关人员 赶赴现场 生产部门/相关部门/负责人 生产部负责人接到报告后应在10分钟内赶赴现场;必要时可同时通知相关部门负责人,相关部门负责人接到通知后应在10分钟内赶到现场. 3 异常分析 相关部门 负责人 相关部门负责人到达现场后立即对异常进行分析,若部门负责人不能到场应在10分钟内派人到达现场. 4 确定是否停产 总经办/总经理 如不能立即处理应作出是否停产的意见,并注明预计恢复生产的时间.停产应由总经理批准. 5 制定应急处理措施 相关部门 负责人 生产异常 报告单 相关部门负责人针对问题应在30分钟内制定出应急处理措施,制定措施时应尽可能地降低影响 6 按照处理措施生产 生产部门 负责人 生产异常 报告单 生产部门按应急措施进行生产 调整生产 7 NG 措施验证 YES 生产部/品质部 责任人 生产异常 报告单 应急措施的有效性由生产部与品质部共同验证,如验证不符合则重新制定相关措施. 8 恢复正常生产 生产部负责人 验证结果符合生产及品质相关要求,可以在恢复生产后由品质部和生产部对异常进行跟进确认. 9 制定长期预防措施 相关责任部门 负责人 生产异常 报告单 生产恢复正常后相关部门应对问题的深层次的原因加以分析,并在两个工作日内制定出长期预防措施. 10 预防措施跟踪 生产部 负责人 生产异常 报告单 生产部应协同品质部对责任部门的长期预防措施执行结果进行跟踪 宏飞机械异常处理规定 1.目的 为了更好的规范和完善公司生产异常处理作业,使生产问题发生后,各部门人员迅速、有效的处理,减免停工时间,提高生产效率,特制定本流程。 2.适用范围 适用于公司所有生产异常的处理。 3.职责 3.1 生产部门负责生产异常的反馈和处理措施验证。 3.2 品质部负责品质异常的处理及验证。 3.3 设备组负责设备异常的处理。 3.4 计控部负责物料异常的处理。 3.5 技术部负责技术、关键工序设备、工装模具、工艺异常的处理。 4.作业规范 4.1 生产异常反馈 4.1.1 当生产发生异常或有出现异常的趋势时,生产部发现人员和现场管理人员(如班组长)应即时给予分析,并主动积极寻求解决方法,包括与相关人员联系,如能及时解决则不在本流程规定内。 4.1.2 如情况严重,班组长不能处理或异常会导致停产时间超过30分钟时,应立即报告车间主管,由车间主管进行解决。若车间主管也不能解决时,则由班组长根据异常现状及时开出《生产异常报告单》,经车间主管确认后,报告生产部经理. 4.1.3 生产部经理接到生产异常报告后 10 分钟内赶到现场,对问题进行分类分析,必要时与相关部门负责人联系,寻求支持或召开生产异常协调会进行解决,若相关部门不能配合时,应及时向总经理报告,由总经理协调各职能部门进行解决。 4.2 生产异常处理 4.2.1 相关部门在接到生产异常信息后 10 分钟内(紧急事件立即处理)赶到生产现场,初 步分析。如部门负责人不能到现场应在规定时间内派人到场. 4.2.2 根据异常信息由生产部将《生产异常报告单》交异常处理主要责任人. 4.2.3 要求异常处理主要责任人在接到信息后 30 分钟内制定出应急措施. A 质量异常:由品管部负责主导对异常情况进行分析及处理,必要时组织相关部门专题会议讨论解决。 B 设备异常:设备异常由设备组负责对设备进行检修,如不能在规定时间内完成则需向相关生产单位说明,同时提出停产申请并回复确定修复时间,维修完成后由生产部责任班长签署维修结果。 C 物料异常:由计控部根据实际情况书面确定是否调单或代用物料生产。 D 技术、关键工序设备、工装模具、工艺异常:由技术部负责主导对异常情况进行分析及处理,必要时组织相关部门专题会议讨论解决。 4.2.4 由异常处理的主要责任部门负责30分钟内填写完成《生产异常报告单》中的应急对策栏,然后交生产部跟进。 4.2.5 异常处理主要责任部门如不能在规定时间内处理,应做出是否停产的意见,并注明预计恢复生产时间。停产必须报总经理审核后方为有效。 4.2.6 生产部按《生产异常报告单》上制定的应急措施对生产进行调整。 4.3 生产异常处理验证 4.3.1 应急措施的有效性由生产部与品管部共同验证,如验证不符合则须重新制定相关措。施; 4.3.2 验证符合生产及品质相关要求,可以恢复生产后由品管部/生产部对异常进行跟进确认。 4.4 生产异常长期预防措施 4.4.1 生产恢复正常后,异常处理主要责任部门还需对问题深层次的原因加以分析,并制定纠正及预防措施,在2个工作日内将填写完整的《生产异常报告单》交生产部进行验证。生产部也应督促与跟进异常处理主导部门及时完成异常原因分析及纠正预防措施的制定,并协同品质部对长期措施进行验证。 4.4.2 生产部应对责任部门长期预防措施的执行情况进行跟踪,并将跟踪结果记录于《生产异常报告单》。若改善效果达不到要求,则继续要求责任部门重新制定预防措施,直至问题彻底解决,方可结案。 5、相关表单 《生产异常报告单》 报告原件由品质部保存,保存期限5年。 专业文档供参考,如有帮助请下载。展开阅读全文
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