仓储管理程序.doc
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1、宁波伟吉电力科技有限公司文件类别:程序文件文件名称:仓储管理程序文件编号:页码9版本A宁波伟吉电力科技有限公司仓储管理程序编 号:版 号:A发布日期: 修订日期:(初版发行) 宁波伟吉电力科技有限公司 发 布 目 录 项 目内 容页 次目 录P1修 订 记 录P21目 的P32适 用 范 围P33术 语 和 定 义P34权 责P35内 容P3-P66附 件P3,P77参 考 文 件P68记 录 表 单P6编制审核批准编制部门人员仓库日期修订记录版次更改通知单号修改内容修订日期修订人备注A无初版发行BCDEFGHIJ1目的提供适当的库存管理场所和库存管理条件,保证产品在库存管理过程中的质量,防止
2、产品的损坏和变质,保证物资依计划入库、出库。并按要求对产品的符合性进行适当防护管理,保证交付符合要求的产品。2适用范围适用于本企业的仓储管理及对库存产品标识、搬运、包装、贮存、交付各过程的防护管理。3术语和定义无。4权责角色主要职责仓储1. 负责原材料库、半成品库的仓储管理工作。2. 负责原材料、半成品的物流组织工作。3. 负责成品库的仓储管理工作;4. 负责成品入库后的物流组织工作。研发部1. 负责样机库的仓储管理工作。质检部1. 负责对库存产品的标识、搬运、包装、贮存和交付的过程防护的监督。5内容本流程主要描述了仓储管理的控制活动,包括:产品的入库、贮存、出库、日常存货管理及库存产品标识、
3、搬运、包装、贮存、交付等过程的防护管理。仓储管理主流程图见附件一,防护管理流程图见附件二。5.1作业总则5.1.1仓库任务:保管好库存产品,做到数量正确,质量完好,先进先出,收发迅速,标识清楚,保障生产和销售。5.1.2仓库纪律:产品进、出库的各种记录、凭证必须齐全;填写及时、详细、正确、清楚、不得随意涂改;对所保管的产品必须做到帐、卡、物相符;在进、出库搬运时必须轻拿轻放,严禁野蛮装卸,以防止产品震荡、碰撞、倒翻、损坏,机械搬运应由专职人员持证上岗。仓库保管员上岗前应进行必要的岗前培训,合格后方可上岗。5.1.3消防安全:仓库内必须有相应的消防设施;仓库内严禁吸烟、用明火,不准使用电炉、电热
4、棒、电茶壶等;下班后,应切断库房内电源及水源,关好门窗。5.2 产品搬运、防护5.2.1对产品的搬运,相关部门应采用适当的工具(如叉车、小推车、电梯、汽车等)。5.2.2在搬运过程中应保持产品的包装、标识完整无损,保持流转过程中的状态标识完整无损,若有损坏和不适用等情况发现,应对损坏和不适用的产品做好标识、隔离。5.2.3对叉车工要进行操作技能培训,持证上岗。5.3 产品包装、防护涉及包装的规定,按包装工艺文件执行,确保包装材料不得污染和损坏产品并能对产品起到防护作用。5.4 产品入库5.4.1采购物料交检前,交检人员核对来料数量是否符合要求。外购物资采用原材料检验入库单入库;半成品采用半成品
5、入库单入库;成品(含样机)采用产成品入库单入库;对于需办理让步接收的应开具让步接收单随件一同入库和流转(根据让步接收单的要求确定是否随料发放);仓库保管员在接到以上单据、确认检验合格、核对数量符合要求后,方可办理入库手续。仓库保管员应作好入库产品的保管分类账,注明产品编码、名称、型号、数量、入库日期(年、月、日)等。5.4.2入库数量要符合计划和最大库存控制基准要求方可办理入库,否则,必须经采购部门主管、产品负责人、计划管理部门主管会签后方可办理入库。不能办理入库的由采购员负责处理。5.4.3保管员对出入库材料要做到日清月结,当日入库单必须在次工作日10点前转交给财务部。5.5 产品贮存、防护
6、5.5.1所有仓库必须保持通风、干燥、明亮、整洁和堆垛整齐。5.5.2仓储区域要整洁,有适宜的环境条件,原材料库、半成品库、成品库温度-1535,湿度085;库管员每天填写温湿度点检表,对环境进行监督。对易燃品、危险品应单独存放并做出必要的标识,同时设置必要的防护消防措施。拆开密封包装的芯片(潮敏等级III级及以上的元器件)需要在电子干燥柜内,做低湿度干燥存放。5.5.3元器件要分类、分型号、分厂家、分区域存放。产品摆放要作到“三清”、“二齐”、“四号定位”。“三清”:材料清、规格型号清、数量清;“二齐”:堆放整齐、库容整齐;“四号定位”:按区、按排、按架、按位定位(或者产品图号、用户名称等可
7、唯一标识)。5.5.4成品库保管员应根据用户、物料编码堆放整齐,不得混放。5.5.5每半年或公司有要求时,应对库存产品(含在外协厂库存物资)进行盘存,发现帐、物盈亏时查明原因及时上报,进行处理。5.5.6对有存放期限的物料或产品,或对产品质量状况有异议的,保管员应及时作待处理标识;每月统计报送至其主管部门、质检部。由质检部负责安排处置计划。5.6 产品出库、交付、防护5.6.1原材料、半成品的发放5.6.1.1对于原材料库房应至少提前一天备件,备件后对于一个作业计划项,备件不齐时不能发件(领导批准除外),5.6.1.2保管员凭材料出货单(出现物料代用情况时,代用单随料一起发放至接收部门)、领料
8、申请单等发放产品,所有单据不得涂改,涂改无效。出库单据经接收部门签字后,一份仓库存档,一份随料发放,一份转财务作为核算的依据。5.6.1.3产品的发放必须根据先进先出的原则,由保管员负责点数,保证发放产品的准确性。同时在相应标示卡上做好记录。5.6.2 成品的出库5.6.2.1由销售部门货运负责人,负责按顾客合同或顾客来款有效凭证对入库的产品进行核实,并根据计划入库内容开出产品销售出库单。对由于顾客原因还没有正式签订合同但需要发货的情况,以借条形式出库。5.6.2.2产品销售出库单由销售部门货运负责人转给成品库备货用。产品销售出库单一式三份,发货完毕后分存于:仓库保管员一份,财务部门一份,销售
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