审计人员上半年工作总结范例三篇精选荐读.doc
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1、-范文最新推荐- 审计人员上半年工作总结范例三篇精选荐读 范文一今年以来,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下,围绕十项重点工作,按照全面转型、提升价值的要求,积极开展各项审计监督活动。一、上半年开展的主要工作(一)坚持揭露和反映问题,认真履行审计监督职责。上半年,我局共开展了23个项目的审计,已完成审计项目15个,查出违规资金 320万元,管理不规范资金3008万元,应上缴财政311万元。移送纪检部门案件线索1项,有2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。提交审计专题、综合性报告和信息简报28篇,被批示采用18篇。一是关注财政全口径预算的编制和执行。对全部政府性资金管理
2、、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题,对没按预算执行的5个项目预算安排经费154万元予以收缴财政。二是关注民生资金的管理。对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题,促进保障和改善民生。如保障性住房跟踪审计,反映的问题引起了县政府的重视,落实了4500平米保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。三是关注金融风险、税收征管和资产管理。关注金融风险,对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查,反映了小
3、额贷款公司风险控制管理中存在的问题,促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度,完善内部控制制度,提高风险控制能力。加强对税收征管的监督,对我县20xx年印花税征管情况进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的问题。地税部门根据审计发现的问题,加强了同有关部门的信息沟通,堵塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税24万元。开展政府性房产管理审计调查,反映了政府性房产管理、政府性房产出租等方面存在的问题,促进有关部门完善管理机制,加强了对政府性房产的管理。四是关注财务收支真实合法性问题。对管道安装队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题,并按照有关规定做
4、了严肃处理。对疾病预防控制中心财务进行了审计,查处了该单位私设小金库、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。有关线索移送纪检部门进一步查实后,2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。五是关注政府投资建设的管理。完成政府投资建设项目施工管理情况专项审计调查,反映了我县政府投资项目在施工过程中存在的问题。开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政一期工程等10个政府投资建设项目的竣工结算决算审计。开展了便民服务中心工程跟踪审计,加强了工程建设全过程的监督。六是关注经济责任的履行。召开了经济责任联席会议,通报了20xx年经济责任审计结果,进一步明确了部门工作联动机制。认真落实离任经济
5、事项交接制度、经济责任告知制度。今年以来,对3位离任局长开展了离任经济事项交接,对新任的4位正科级领导干部进行了任前告知,促进了工作衔接,提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对2位离任局长和1位在职国有企业负责人的经济责任审计。(二)着力推动审计整改,努力推进审计成果的利用。一是进一步加强推进审计整改的机制建设。把强化审计结果运用列入我县2018年党风廉政建设和反腐败的重点工作内容,对推进审计成果利用,促进审计发现问题的整改起到了积极的作用。二是注重增强审计建议的针对性。在严肃查处违纪违规问题的同时,力求见微知著,挖掘问题背后的原因,分析体制性
6、障碍、制度性缺陷和管理上的漏洞,以对症下药,提出解决问题的办法,促进问题的解决,避免屡查屡犯。三是着力推进问题的整改。今年以来,对审计发现的问题及时向政府汇报,并与相关部门进行沟通,促进了一些问题的整改。如县政府成立了市政公司,解决水务公司与管道安装队长期以来存在的关系不顺问题;税务部门完善印花税征管机制,补缴了漏缴的印花税;等。此外,根据今年5月份县政府常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对5个审计报告的批示精神,目前,正就今年以来审计发现问题的整改与相关单位进行沟通,以提出更加具体的整改措施,推进审计发现问题的整改。(三)加强内部建设,着力夯实审计事业发展的基础。一是着力提高
7、干部素质。采取请进来教、走出去学等各种学习方式,开展了学习型机关创建活动;结合审计工作实际,开展了领导作表率、作风抓促带活动;不断健全完善内部管理,开展廉政教育,加强了廉政风险的控制;促进了干部作风的进一步转变,提高了干部的综合素质,推进了各项审计工作的开展。今年以来,年度计划的各项重点工作顺利推进,审计质量意识不断提升。有3篇论文在市审计系统评比中获奖,有2篇调研论文获我县20xx年度优秀调研成果,有1篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成果。有5个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。二是着力推进审计信息化建设。按照早安排、早部署的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利
8、用计算机技术开展了印花税征管情况、部门预算情况审计。积极组织审计干部参加AO-OA计算机培训班。今年以来有2篇AO-OA应用实例分别获审计署AO应用实例应用奖和鼓励奖。20xx年4月我局被市审计局授于20xx年度审计信息化组织推进先进单位。三是着力推进内审指导工作。今年以来,我局积极探索创新内审工作的内容和方式,完善内审运行机制,出台了考核奖励政策,引导内审部门采取有效措施,按照创新、务实、重质的工作理念,积极主动开展内审工作。20xx年2月我局获全市20xx年度内审业务指导工作二等奖和进步奖。5月,洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计等6个内审项目获市内审优秀和表彰项目。半年来,我县审计
9、工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。二、下半年的工作安排继续实施十项重点工作,深入开展五型机关创建。一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成东屏街道、原规划建设局、供销社等9个单位10位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。二是稳步推进固定资产投资审计。完成状元南片围涂工程竣工决算、城南污水
10、处理厂工程竣工决算、元觉卫生院竣工决算、新洞二中(大门镇中)一期工程竣工结算、杨文三期市政道路及配套管网工程竣工结算审计9个投资项目审计。三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展社保资金审计重点资金跟踪审计、三公经费专项审计调查、第二自来水厂财务收支、大门中小学财务收支、洞头县实验中学财务收支等项目。四是深化五型机关创建。以建设行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的机关为目标,进一步优化工作流程、不断推进机关工作提速提质提效。进一步深化政务公开,不断提升服务型机关建设。进一步推进学用转化,不断提高机关干部素质和能力。进一步完善廉政风险防控制度,不断深化廉洁型机关建设。范文二
11、2018年以来,本部门在公司党委、行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,在各职能部门的积极配合下,围绕公司中心工作,将纪检监察、审计出发点和落脚点放在强化内部控制、防范风险上,通过开展各种形式的监督、审计,认真履行职责,较好的完成了各项工作任务。20xx年推荐报院:建筑工程专业分包招投标管理专项效能监察报告参选,荣获二等奖;关于对水电费收支管理工作情况专项审计报告参选,荣获三等奖。现总结如下:一、加强领导,突出党风廉政建设责任制落实到位(一)根据院纪检监察工作部署,以全面完善和落实各项制度为主线,强化监督检查和效能监察为重要手段,切实做好党风建设和反腐倡廉各项工作,推进惩治和预防腐败体系建
12、设,制定2018年公司纪检监察工作要点。(二)由公司纪委书记组织召开纪委工作会,一是讨论公司2018年纪检监察工作要点,二是对纪委委员工作进行分工,三是组织学习胡总书记在中纪委七次全会上的讲话,四是对纪委委员提出具体的要求。(三)为落实党风廉政建设责任制,按照公司党委、行政的要求,针对不同岗位人员,分5个不同层次起草并制定了相关党风廉政建设责任书,重要岗位人员廉洁承诺书,明确规定了相关责任目标、应承担的责任、应尽的义务等,并分别与相关责任人共计35人进行了逐一签订。二、开展反腐倡廉教育活动,增强党员干部廉洁意识和拒腐防变能力(一)根据上级关于开展2018年元旦、春节党员干部党风建设、廉洁自律教
13、育的通知要求,组织党员干部、重要岗位、管理人员进行两节专题党风廉政教育,一是公司组织学习上级有关党风廉政建设的文件规定;二是收看廉政电教片欲盖弥彰;三是党委书记对春节期间党风廉政建设有关注意事项提出具体要求,提醒打招呼;四是严格执行廉政准则,拒收礼品、礼金。(二)根据院统一部署,积极组织开展以保持党的纯洁性,廉洁促发展为主题的第13个党风廉政建设宣传教育月活动:1.组织机关支部全体党员对照思想、学习、工作、生活等方面的自查自纠,开展自评议工作;2.公司党委书记以加强党员领导干部思想作风建设 保持和发扬党的先进性和纯洁性为题,从九个方面进行了全面的论述,中心组成员、部门领导、重要岗位人员,员工等
14、33人参加了听课;3.组织公司党委副书记、经营副总经理、总会计师、计划部长等4人,参加院组织到湖北省反腐倡廉警示教育基地(洪山监狱)参观学习,接受警示教育,写心德体会向集团推荐;4.组织观看敬畏、感恩、知足-抵御腐败的内在素质参加人员32人,借鉴案例敲警钟;5.统一订阅惩贪警示录-五十六名贪官腐败人生的警示保持党的纯洁性学习读本做纯洁的共产党员惩贪警示录-五十六名贪官腐败人生的警示等书籍,发给党员干部、支部书记,组织和自学相结合,通过阅览其中案例,常思贪欲的危害;6.结合公司党风廉政宣传教育工作,通过网络及办墙报进行宣传,警示党员干部、重要岗位人员,做到廉洁自律,警钟长鸣。三、加强监督检查,规
15、范领导干部廉洁从业行为(一)年初,向公司相关部门征集效能监察立项建议,20xx年效能监察项目立项并报公司领导批准,确定项目20xx年安全生产管理效能监察,完成了立项表、监察前期准备工作效能监察实施方案并行文,目前此项目正在开展过程中。(二)20xx年4月参与党群部组织的工会安全检查,对咸宁、武汉、孝感等工程管理部安全管理工作进行检查和考核;通过对施工人员、场地、防护等安全管理情况的检查,并提出意见及建议。四、开展审计与风险管理,认真履行监督职能(一)年初,根据计划安排和领导指示,公司成立纪检监察审计部、计划部、财务部为成员的考核小组,于2018年2月17日-15日起,分别对远安办、宜昌分公司、
16、检测公司、物资设备部等,2018年度与公司签订经营管理目标责任完成情况进行审计考核。在相关单位和部门管理人员支持及配合下,已按预定考核方案顺利完成考核工作,并报告。(二)根据公司全面风险管理体系建设工作规划推进的同时,将按照机构职责明确、重要风险受控、梳理业务流程、定期风险分析的标准,对风险管理体系推进工作进行计划安排,制定了2018年公司风险管理工作要点。(三)认真履行监督审计职能,在建筑工程专业分包招投标、物资设备采购等方面,截止2018年6月底,纪检监察审计人员先后参加3项建设工程分包招投标、6 项物资设备采购比值比价开标、评标的全过程进行了监督,程序符合文件规定,确保按照市场配置资源的
17、原则,实行比质、比价,竞争择优,做到公开、透明、规范,杜绝暗箱操作。五、需要改进方面及采取措施(一)需要改进方面1.纪检工作上满足于正常化,业务水平有待提高;监督制约机制还需进一步加强。2.审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。(二)采取措施结合公司开展管理提升活动,注重三抓三提升,不断强化纪检监察工作,加强廉洁文化建设,使纪检监察审计工作再上一个新台阶1.抓日常教育,提升廉洁文化管理。以中心组扩大学习会议,组织收看廉政录像专题片,积极引导党员干部和关键岗位人员加强党性修养,增强廉洁从业自觉性。创新学习形式,积极运用网络优势建立平台发布廉政短文和廉政格言集锦进行网
18、上宣教,大力营造反腐倡廉文化氛围。2.抓日常工作,提升纪检监察管理。将纪检监察日常工作细化到月,明确每月常规工作内容。结合公司管理提升活动,进行主题讨论,开展自我诊断,查找工作中的不足和存在的薄弱环节,提出措施加以改进。将纪检监察工作落实到各党支部和各参建单位。坚持管理人员廉政谈话制度,适时打预防针。3.抓日常监督,提升效能监察管理。围绕工程建设和公司经营管理重要领域和关键环节及管理中的重点难点,深入调研分析,进行效能监察选题立项,重点开展招投标、物资采购和成本管理等项目专项效能监察。继续抓好跟踪审计工作,使工程在合同办理之前就开展进行审计工作,做到事前控制,规避风险。加强内部管理、排查内控隐
19、患,不断提升科学管理水平。范文三上半年以来,白云区审计局工作坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,紧紧围绕区委、区政府的工作部署和社会关注的热点、难点,开展对重点部门、重点资金和重点项目的审计监督,在揭露和查处重大违法违规问题和经济犯罪案件线索的同时,注重揭示体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞,促进完善制度、规范财政管理、深化财政改革,切实发挥审计免疫系统的揭示、预防、抵御作用,为我区两个新城建设保驾护航。一、审计业务工作完成情况白云区审计部门根据审计法的规定,主要审计了20xx年度区本级预算收支和财政专项资金使用、地方税务局税收征管、国家金库收纳划解、部门预算
20、执行、专项资金管理使用、政府投资建设项目及领导干部任期经济责任审计等。截止上半年,己完成审计项目7项,审计调查项目3项,共计10项(篇)。完成审计项目为计划的71.4%(包括调查、综合报告)。审计查出违规金额8万元,管理不规范金额88056万元;下达审计决定2条,提出审计建议17条,提交种类审计信息近60余篇。提交综合报告1 篇,审计结果报告已经报区政府审批,审计工作报告已上报区政府和区人大。为维护我区经济工作秩序,为白云经济又好又快发展作出突出贡献。(一)完成20xx年度本级预算执行及其他财政收支审计完成白云区20xx年度本级预算执行和其他财政收支情况审计、白云区财政局20xx年部门预算执行
21、情况审计、白云区2018年国有土地使用权出让收支情况专项审计调查、白云区人口和计划生育局预算执行情况审计等。(二)专项资金审计完成情况我局按照财政资金运行到哪里,审计就跟进到哪里的要求,对农业专项资金进行全方位监控。上半年,完成白云区教育经费筹集、管理和使用情况专项审计调查,白云区计划生育专项资金筹集、管理和使用情况专项审计调查,白云区土地出让金征收、管理和使用情况审计调查。(三)以监督权力运行为目标,优化经济责任审计上半年,根据全区经济责任审计工作联席会议领导小组研究决定,召开了白云区经济责任审计六部门联席工作会议,总结了20xx年经济责任审计工作,拟定了20xx年经济责任审计工作计划;组织
22、审计干部认真学习党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定,为经济责任审计夯实基础。审计局在接到区委组织部委托我局开展4项经责审计项目以后,局领导高度重视,立即对4个单位、4个部门主要领导的经济责任开展前期审计准备,目前,此项工作正有序开展。(四)投资审计完成情况上半年,根据区政府的工作安排,我局对紧紧围绕白府办通(20xx)9号安排的基本建设项目审计工作,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,重点对中央扩大内需资金、国债资金、教育资金、支农资金、国开行资金、政府贷款资金、乡镇工程结算等建设项目进行工程决算审计,重点监督政府拟办实事项目和全区重点建设项目,
23、全局年初计划项目共19项,现已完成审计项目12项(其中计划外项目9个)。完成投资审计的项目涉及教育、农业、交通、十件实事、三创一办、扩大内需资金等方面,工程结算送审金额3129.21万元,审定金额2692.84万元,审减金额436.37万元,审减率为13.95%。审减金额主要表现在工程量的核减及工程计价的定额核减。二、认真完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他工作任务(一)积极配合各部门完成三创一办相关工程的政府采购,工程收方、验收等工作,参与政府采购等事项38次;参与就业再就业培训开班及检查36次;同时完成了领导交办的其他工作任务。完成区档案局安排的20xx-20xx年审计部分年鉴撰写任务
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