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类型保密安全风险隐患自查情况三篇.docx

  • 上传人:紫***
  • 文档编号:12166525
  • 上传时间:2025-09-19
  • 格式:DOCX
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    关 键  词:
    保密 安全 风险 隐患 自查 情况
    资源描述:
    保密安全风险隐患自查情况三篇 【篇一】保密安全风险隐患自查情况 为了认真贯彻关于XX省、市区财政厅办公室印发的《关于开展重点财政系统网络保密检查的通知》精神,xx街道财政所专门召开了以网络保密管理为主题的会议,成立以财政所所长担任第一责任人、各工作人员参与、信息网络安全员负责具体工作的网络保密管理工作领导小组,统一协调全县财政系统开展网络保密管理工作。现将自查情况总结如下: 一、计算机涉密信息管理情况 近年以来,财政系统加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离,并按照有关规定落实了安全措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故。 二、计算机和网络安全情况 一是网络安全方面。县财政系统配备了防病毒软件、业务内网与互联网双线隔离,采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。 二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。 重点抓好“三大安全”排查: 一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连接等; 二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等; 三是应用安全,包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。 三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。 全县财政系统每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS基本运转正常。网站系统安全有效,无任何安全隐患。 四、通讯设备运转正常 财政系统网络系统的组成结构及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,自安装以来运转基本正常。 五、严格管理、规范设备维护 财政系统对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传,使全体人员意识到了,计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为安全保卫工作的.重要内容。在设备维护方面,专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记,并及时处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪同,并对其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。 六、安全教育 为保证我行网络安全有效地运行,减少病毒侵入,我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询,并得到了满意的答复。 自查存在的问题及整改意见 我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节,今后我们还要在以下几个方面进行改进。 (一)对于线路不整齐、暴露的,立即对线路进行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。 (二)加强设备维护,及时更换和维护好故障设备。 (三)自查中发现个别人员计算机安全意识和保密意识不强。在以后的工作中,我们将继续加强计算机安全和保密意识教育和防范技能训练,让员工充分认识到泄密案件的严重性。人防与技防结合,确实做好单位的网络安全及保密工作。 【篇二】保密安全风险隐患自查情况 根据《关于开展全旗保密安全风险隐患检查工作的通知》(新左党办发〔20xx〕10号)文件精神,现将我局开展保密安全风险隐患检查工作情况报告如下。 一、具体措施 (一)加强领导,明确责任。一是我局充分重视保密工作,将其作为一项重要任务来抓,成立了以局长为组长的保密工作领导小组,全面加强保密工作,落实保密管理制度。领导小组下设办公室,指定专人负责信息安全和保密督促、检查、指导等日常事务工作,为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。二是坚持“谁主管、谁负责”的原则,实行目标责任制,纳入总体目标考核的内容之一,并将目标任务层层分解,落实到局所有成员,做到年初有布置,平时有检查,年终有考核。三是我局始终将保密工作纳入重要议事日程,狠抓责任制的落实,年初专门召开会议,制定保密措施,形成了由一把手负总责,分管领导各负其责,办公室组织协调的管理体系。 (二)健全制度,强化管理。一是根据上级保密工作有关要求,结合实际,进一步修订完善了《全局信息公开保密审查制度》等保密工作规章制度,确保重点涉密要害部位的安全。二是对秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度,针对检查中发现的不足和隐患,及时进行整改。三是制定了计算机管理制度,实行计算机网络安全防护情况的检查,采取局域网络杀毒软件定期升级杀毒等措施。坚持“谁上网谁负责”和“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的原则,防止了失泄密问题的发生。对内部材料形成过程产生的废件、重复件,以及需销毁的,统一到指定机构进行销毁;禁止档案工作人员利用职权私自摘抄、复制、传播涉密档案内容,有效防止了泄密。 (三)加强教育,强化意识。一是高度重视保密工作的宣传教育,领导干部和涉密人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定,不断提高依法管理保密工作的水平。二是利用会议、集中学习等多种形式学习有关保密工作的相关规定,对重点涉密人员进行经常性的保密教育,促使广大干部职工自觉履行保密义务和责任。通过加强学习教育改变了“无密可保”、“有密难保”等错误认识,使保密意识明显提高,政治责任感进一步增强,牢固筑起一道严防泄密的思想屏障。 (四)加强防范,狠抓检查。一是确保秘密载体的安全,进一步加强秘密载体管理。加强秘密载体的制作、收发、传送、使用、保存、销毁八大环节的管理,使秘密载体的管理工作步入了规范化轨道。二是为了加强文件档案的借阅、传阅中的安全保密工作,通过各项制度的建立,加强了文件收发、传阅、清退以及档案的借阅等工作,使我局的文件做到清退齐全,传阅及时,档案的立卷、归档、移交、销毁等各个环节的安全。三是对涉密计算机实行专人管理,并加强了对操作人员的教育培训,落实了岗位责任。四是加强网上报送信息审批制度,凡对外向各类政府网站报送信息,必须经领导审批后方能报送。 二、存在问题及整改措施 我局的保密工作逐步规范化、制度化,没有出现过涉密事件。但通过这次保密工作的自查,我们在看到成绩的同时,也发现了一些问题,对此我局及时进行梳理并进行认真整改。 (一)组织干部职工进行保密教育的力度不够,普通职工的保密意识不强,仍然存在资料文件乱摆乱放现象,涉密人员管理记录不完善。 整改措施:加强全局干部职工的保密宣传教育,提高保密意识,规范文件资料的管理,强化责任意识,落实责任制和责任追究制。 (二)保密制度不健全,在落实制度上有打折扣的现象。计算机、笔记本电脑、网络、移动硬盘的保密管理规定,还需进一步的细化,在网络泄密的问题认识不够。 整改措施:通过这次保密工作自查和大检查,针对薄弱环节抓整改,进一步完善各项管理规定,在细化上下功夫,在落实上做文章。加强网络的维护和管理,制定具体的措施和办法,加强督促检查,确保整改取得实质性的效果。 【篇三】保密安全风险隐患自查情况 根据《转发《关于组织开展20xx年度机关单位保密自查自评稽查工作的通知》》(信密办[20xx]1号)要求,我中心开展了20xx年保密情景自查自评稽查工作,现将有关情景报告如下: 一、强化组织领导 我中心高度重视,成立了以xx主任为组长的保密情景自查工作领导小组,并明确配备专职人员专门承办日常保密工作。我中心坚持做到保密工作与业务工作同时部署,同时落实,并将任务分解细化,明确职责办公室和职责人,确保自查工作的有效开展。 二、开展自查自评 (一)加强教育,提高保密意识。为贯彻落实好《通知》精神,我中心及时将文件印发给每个干部职工认真学习,切实增强干部职工对做好当前保密工作重要性的认识,进一步强化干部职工的保密意识。重点加强对办公室档案管理、文件收发等涉密人员的保密教育,明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能职责,确保工作期间不发生失泄密事件。 (二)加强保密工作管理。一是我中心所收到文件后,指定专人进行了妥善的处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,未出现过失、泄密问题。二是做好了电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等,确保电子文档安全,对涉密文件资料,未经主要领导批准的,禁止带出单位。三是对移动存储介质实行专人专用,使用U盘和其他移动存储设备时,坚持做到计算机与互联网脱离,并进行病毒扫描及木马扫描,确保安全。 三、工作成效 经过此次保密工作自查x自评,我中心的保密工作得到了有效的加强。我中心将以这次保密检查工作为契机,进一步建立健全保密工作规章制度,不断强化工作人员保密意识,严格规范工作人员保密行为,努力提高保密工作软硬件保障水平,切实将保密工作落实到各项工作中去。 本文为网络搜集整理,仅做参考,如有侵权,请联系删除。
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