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类型绩效报告(1).ppt

  • 上传人:鼓***
  • 文档编号:12563366
  • 上传时间:2025-10-31
  • 格式:PPT
  • 页数:39
  • 大小:3.39MB
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    绩效 报告
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    单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/8/9 Sunday,#,2025/10/31 周五,绩效报告(1),注:,总体类数据保留,整数,,,其他数据保留,2,位小数,百分比类数据保留,1,位小数,收入类下降值,成本类上升值用,红字加粗,表示,收入类上升值,成本类下降值用,绿字加粗,表示,所有正常指标可以不用分析,目录,本月总收入实际:,11.7,本月现金流实际:,-1.3,本月总成本实际:,13,=,上月总收入预估:,17,上月现金流预估:,5,上月总成本预估:,12,=,上月预估与本月实际,注:,为反映门店,真实收入情况,,本表所有营业总收入=上机消费+水吧收入+西点收入+小商品收入。,1,净利,门店经营情况,机台:86台,财务预算,实际数据,预算比差异%,去年,本月数据,同比,差异%,本年,上月数据,环比,差异%,月营业总收入,17W,11.7W,31.2%,17.4W,32.8%,14.5,-19.3,%,有效,单机消费,45,27.9,38%,44,36.6%,41.3,-32.4%,上网收入,12W,7.5W,37.5%,11.8W,36.4%,10.7W,-29.9%,上座率,40%,50.1%,25.3%,40%,25.6%,35.8%,36.8%,水吧收入,4W,3.6W,0.1%,4.1W,12.2%,3.1W,16.1%,捕获率,40%,38.1%,4.8%,36.3%,5.0%,月营业总成本,12W,13W,8.3%,9W,25%,11.6W,9.1%,人力成本,4W,3.8W,5%,3.8W,0%,4.1W,-7.3%,能源成本,1W,1.26W,26%,0.8W,57.5%,0.7W,28.7%,现金流,5W,-1.3W,130%,8.4W,115.4%,2.87,145%,2,收入,营业总收入:,11.7万,上网收入,:,7.5万,水吧收入:,3.6万,西点收入:,0万,其他收入:,0.6万,+,+,水吧收入结构财务标准:,17.5%,营运标准:,20.0%,当前占比:,30.8,%,+,注:,上网收入=,有效上机消费=上网单机收入*机器台数*当月天数,其他收入=小商品收入,+其他收入+点卡利润,营业总收入结构,上升原因:1.5月进行降价活动,2.每日派单,日均上机人次环比,日人均时长环比,上升原因:1.降价活动 2.和学生会合作进行比赛持续一天,每小时有效消费环比,上升原因:5月全场降价,新办会员量,上升/下降原因:1、每日派单 2、微信转发,营业单机,上升/下降原因:1、均价价低,营业单机,充值折扣率环比,上升/下降原因:1、新会员首冲特惠过多 2、会员转介绍 3、传单招募赠送网费,4、鱼泡泡冲一送一活动的执行,上机消费折扣率环比,上升/下降原因:1、鱼泡泡冲一送一活动,注:,上机消费折扣率=,(1-赠送消费/(上机消费+赠送消费)*100%,平均上座率率环比,上升/下降原因:1、进行全场降价,加大宣传,顾客上机时长增加,黑房上座率环比,上升/下降原因:1、黑房特权(lol特权、增加加湿器、拖鞋、牙刷、专职服务等)增加及宣传;2、五月特价月,黑房价格下降,黑差率环比,上升/下降原因:,1、黑房特权增加,使黑房上座率从原有的35%提升至42%;黑房降价为3元后顾客优先选择黑房,使黑房上座率由原来的42%提升至80%以上,2、上座率上升不及黑房上座率提升,X,水吧捕获率,:,38.1%,X,水吧饮品均价:,13.1,日均上机人次:,235,日均水吧收入:,1170,月水吧总收入:,36299,当月天数:,31,水吧收入分析的核心指标:,“捕获率”日均上机人次”水吧饮料均价”。,X,水吧收入结构,捕获率环比,上升原因:饮品调价,加强宣传,爆款占比环比,上升原因:1、服务人员促销能力有提高。,2、购买饮料享受优惠上网的活动。,本期爆款饮品:,甄选红豆奶茶,气泡冰柠红,可尔,冰摇柠檬红,爆款占比=,爆款杯数/总杯数,3,成本,总成本:,13万,人力成本,:,3.8万,能源成本:,1.2万,收入类成本:,2万,其他成本:,6万,+,+,+,注:,其他成本=,营业管理费+光纤费+宿舍费+店铺房租,+行政报消费+绿化费,收入类成本=水吧物料+小商品采购,营业总成本结构,人力成本分析,项目,上月,本月,环比差异,营业总收入占比,人力成本,3.3W,3.8W,+15.1%,32.5%,基本工资,18402,21220,+15.3%,18%,日均工时,54,44,0,NA,实际工时人次比:,0.18,(由于5月有3名新进员工,增加培训工时180,增加日均工时5.8。),人力成本下降原因:1、调入一名店长,增加一名副理,升迁一名值班经理,入职3名新员工,合计增加人力成本1.6万。,注:日均工时标准 工时人次比=日均工时/日均人次 合理值0.10-0.13(合理值根据区域自行调整),如门店值班经理配置不足,需要排除代值班经理工作的员工工时后计算,能源成本分析,项目,上月,本月,环比差异,营业总收入占比,去年同期,同比差异,能源成本,6960,12666,+82%,11.1%,NA,NA,日均能耗,225,408,+81.3%,10.8%,NA,NA,注:单机电费消耗=电费总数/月天数/机器台数/24小时,合理值:旺季:0.20.32 中季:0.190.29 淡季:0.180.24(合理值根据区域自行调整),本月单机电费消耗:0.20,能源成本上升原因:1、武汉开始进入高温季节,5月武汉日均温度30度,2、5月特价月,黑房空调平均每天开启18小时以上,外场,空调平均每天开启15小时以上。,环比下降原因:NA,同比上升/下降原因:NA,4,竞争,市占率环比,保持原因:NA,市占率统计方法:,每周二、四、六统计每次统计3个时间点14点、20点、24点全月取平均值,周边市场变化,竞争对手变化:,一、乔巴:,1.充50送20,充100送60,充300送200,充500送500,2.第二杯饮品半价。,二、摩非网咖:,1.妹纸购买任意饮品即可免费上网,2.08:00-12:00购买任意饮品上网免费,3.周一至周四通宵半价,4.充50送15,充100送40,充200送120。,三、老友网咖:,1.充50送10,充100送30,充200送100,充500送300,老友网咖,乔巴网咖,摩非网咖,5,品质,神访得分,投诉建议,投诉时间,投诉内容,解决时间,行动方案,投诉回复,6,对策,总收入预估:15,现金流预估:3.4,总成本预估:11.6,=,下月预估,上网收入对策,项目,上月预估,本月实际,差异,得失分析(量化),每小时有效消费,NA,2.3,0,项目,本月实际,下月预估,提升,行动方案(量化),每小时有效消费,2.3,5,0.5,1、控制冲送,折扣控制在九折以上,2、价格调整,注:“日均上机人次”“日人均时长”“每小时有效消费”任选一项作为次月重点,水吧收入对策,项目,上月预估,本月实际,差异,得失分析(量化),捕获率,48%,38.1%,-19.5%,指标量化,责任到班次,带班每2小时跟进反馈,及时调整促销。,项目,本月实际,下月预估,提升,行动方案(量化),捕获率,38.1%,35%,-7.9%,1、暑假来临,人次会有所上升,且取消特价饮料,,每班制定明确目标,每2小时跟进反馈,注:“捕获率”“爆款占比”任选一项作为次月重点,成本对策,项目,上月预估,本月实际,差异,得失分析(量化),日均工时,48,52,0,1、每日增加派单班,项目,本月实际,下月预估,提升,行动方案(量化),日均工时,52,52,0%,合理排班,严格控制工时,注:“日均工时”“日均能耗”任选一项作为次月重点,三大痛点对策,项目,上月预估,本月实际,差异,得失分析(量化),速度,18,18,0,持续加强岗位技能培训,保持满分!,项目,本月实际,下月预估,提升,行动方案(量化),速度,18,18,0,持续加强岗位技能培训,保持满分!,注:“卫生间”“速度”“设备”任选一项作为次月重点,7,支持,上月落实回顾,类别,所需支持,支持落实情况,工程,营销,人资,培训,IT,采购,其他,本月所需支持,类别,所需支持,工程,营销,人资,培训,IT,采购,其他,
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