新建 物资管理表格.doc
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- 新建 物资管理表格 物资 管理 表格
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供方评价/复评表 编号: 供 方 名 称 供 方 地 址 联 系 人 联 系 电 话 合 作 历 史 拟采购物资名称: 供性方质 生产商: □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业 销售商: □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业 供 方 预 审 资 料 □ 企业法人营业执照(通过本年度年检)□ 税务登记证(通过本年度年检) □ 产品生产许可证或全国工业产品生产许可证 □ 市场准入证 □ 中国国家强制性产品认证证书 □ 特种劳动防护用品生产许可证 □ 劳动防护用品经销许可证 □ 国家、地方、行业质量监督部门出具的产品检验报告及附件(本年度或上一年度) □ 获得的与质量、环境和职业健康安全有关的荣誉证书 评价方式:□ 实地考察 □ 用户了解 □ 仅凭资料评价 认证证书:□质量管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系 □产品认证 评 价 考 核 内 容 1 预(复)审资料 □ 齐全且合格 □齐全不合格□不全 初评 复评 2 提供价格承诺 □随时提供 □ 按时提供 □ 不提供 初评 复评 3 产品质量 □ 好 □ 较好 □ 一般 复评 4 服务项目 □ 齐全周到 □ 不齐全 □ 无 复评 5 优惠条件 □条件优惠□条件较优惠□无优惠条件 初评 复评 6 业绩评价 得分: 复评 评价结论: 同意作为合格供方: □ 初评合格 □ 复评合格 未通过合格供方评价: □ 初评不合格 □ 复评不合格 供方类别: □ A类 □ B类 □ C类 物资采购部门负责人意见: 签字: 日期: 物资采购部门主管领导意见: 签字(盖章): 日期: 上级主管部门意见: 审核人: 日期: 批准人(盖章): 日期: 填写说明: 1.有该项内容时,标注 ;无该项内容时,标注 。 2.A类供方:指与公司长期合作的优秀供方; B类供方:指初评合格的供方; C类供方:指特定项目一次性供货或地方政府、业主指定的供方。 合 格 供 方 管 理 台 帐 编号: 序 号 供方名称 采购物资名称 供方编号 评 价 单 位 评价情况 备 注 初评 时间 上年度 复评 本年度 评价 取消 时间 3 JB1303-1 物 资 供 应 管 理 台 帐(采购部门用表) 工程名称(工程编号): 编号: 序 号 物 资 名 称 规格型号 及 材 质 单 位 数量 物 资 采 购 情 况 物资验收、发货及质保书发放情况 备 注 合 同 编 号 供方名称 供 方 编 号 采 购单 价 验收 数量 物资外观情况 质保书编号 验收 日期 接收 单位 接收人 结算 单价 填表人: 物 资 供 应 管 理 台 帐(施工单位用表) 工程名称: 编号: 序 号 物 资 名 称 规格型号 及 材 质 单 位 数量 工 程 编 号 物 资 验 收 和 检 验 情 况 质保书发放情况 物 资 发 货 情 况 备 注 验 收 数 量 物资外 观情况 质保书 编 号 复验报 告编号 验 收 日 期 接收 单位 接收人 发 放 数 量 接 收 单 位 接收人 填表人: 供方业绩评价表 编号: 供 方 名 称 供 方 地 址 联 系 人 联 系 电 话 合作历史 供应产品: 供货总数量: 进货物资控制方式 □ 进货检验 □ 进货外观验证 □ 本公司到供方现场验证 □ 顾客到供方现场验证 □ 顾客到本公司现场验证 供货质量得 分 (60%) 计算公式:供货质量得分=(100×合格批次/到货总批次)× 60% 质量评分: 按期交货得 分 (20%) 计算公式:按期交货得分=(100×按时到货批次/到货总批次)×12%+(100×质保书及时批次/到货总批次)×8% 按期交货评分: 售后服务得 分 (20%) 计算公式:售后服务得分=(售后服务×40%+供货配合×30%+包装质量×30%)×20% 售后服务评分: 注: 1.售后服务:及时、周到 100;较及时、周到 60;不及时、不周到 0。 2.供货配合:配合好 100;配合较好 80;配合一般 60;不配合 0。 3.包装质量:包装好 100;包装较好 80;包装一般 60;无包装 0。 总评分及处理意见:(总评分=供货质量得分+按期交货得分+售后服务得分) 总评分= 评价人签字: 日期: 处理意见: 评价部门负责人签字: 日期: 物资部门主管领导: 签字(盖章) : 日期: 业 主 提 供 物 资 记 录 工程名称: 编号: 序 号 开 单 日 期 料 单 号 码 物 资 名 称 规 格 型 号 单 位 开 单 数 量 实 提 数 量 物 资 价 格 质保书 编 号 验收 情况 贮存 地点 特殊 保管 要求 物资及质保书 发放情况 备 注 接收单位 接收人 河北二十冶工程技术有限公司 单项工程施工图材料预算 年 月 日 预算编号: 填报单位: 工程系统: 工程编号: 单项工程名称: 施 工 月 份 有关图号: 工 程 量 工程实物量或简要说明或示意: 材料名称 规格型号 材质 单位 设计量 定额 预算量 标准 本表由材料使用单位经营人员或技术人员编制,经营部门审核后报供料物资部门。注意:项目部直管分包的审核由项目经理部经营部门负责。 河北二十冶工程技术有限公司 材 料 需 用 计 划 年 月 日 需用计划编号: 填 报 单 位 工 程 系 统 本材料需用计划对应的全部材料预算编号 交 货 联 系 人 材料需用计划简述: 材料名称 规格型号 材质 单位 数量 要求到货时间 交货地点 接货联系人及电话 备注 物资部门负责人(签章) 编制人(签章) 本表由用料单位材料人员编制,物资部门负责人审核后供料物资部门。本计划要求各用料单位进行汇总,并予每月10日和25日分两次报物资采购部门。遇到特殊情况发生紧急采购,要经过项目经理或分公司经理审批后报物资部门,按照紧急采购情况处理。 河北二十冶工程技术有限公司 物 资 采 购 计 划 年 月 日 采购计划编号: 本材料采购计划对应的全部材料需用计划编号如下: 材料名称 规格 型号 材质 单位 数量 用料单位 要求到货时间 交货地点 接货联系人及电话 备注 物资部门负责人(签章) 编制人(签章) 本表由物资部门经营人员编制,物资部门负责人审批。 河北二十冶工程技术有限公司 物 资 采 购 合 同 管 理 台 帐 项目物资部或分公司采购部门名称: 序 号 供方名称 合同编号 签订时间 产 品 内 容 备注 产品名称 规格及型号 生产厂家 单位 数量 单价 金额 填表人: 河北二十冶工程技术有限公司 物 资 采 购 订 货 呈 批 表 致: □ 公司物资管理部 □ 项目经理部或管理型分公司 我部已经完成招标文件编号为 的材料采购招投标工作,我部的招标文件、各投标单位的投标文件、评标记录见附件,招标小组对本次招投标提出如下建议: 请在下面填写和确定中标结果相关的重要评标意见,要突出说明确定中标单位和中标价格的原因。 质量方面 价格方面 付款方面 交货进度、服务、及其它 因此,招标小组推荐 为中标单位,拟采用编号为 的标准合同文本签订采购合同,妥否请审核批准。 年 月 日 招标小组联合签字: 年 月 日 审核部门/领导意见: 年 月 日 作为附件的资料包括: 招标邀请函 各投标方投标文件 评标记录 拟采用的合同文本(须已经完成各合同条款的谈判并填写完整的合同文本) 河北二十冶工程技术有限公司 物资采购付款审批表 申 请 付 款 部 门 收 款 单 位 付款方式及收款单位账户信息 本次付款金额(元) 付款性质(请打√进行选择) □一般付款 □ 预付款 □特殊付款 申付款的情况说明: 申请人: 年 月 日 物资部门负责人意见: 物资部门分管领导意见: 经理意见: 备注: 1.请选择付款类别,本表与采购借款单配合使用。 2.本表由负责采购的物资管理人员填写,物资部门负责人初审,物资部门分管领导核定付款额度并报经理批准后交财务部门。 3.需要支付预付款的须附合同复印件,需支付特殊付款的须说明原因。 4.本表要求使用B5纸张打印。 河北二十冶工程技术有限公司 物资采购价格信息填报表 工程名称: 序号 材料名称 规格型号材质 单位 订货数量 订货单价 订货金额 供应商 定价 时间 采购合同(协议)编号 备注 备注:各单位须在完成招标定价工作后三日内将本表报公司物资管理部。 填报单位: 负责人签字: 填报日期: 材料验收记录 供货单位: 合同编号: 序号 产品名称 规格 材质 单位 到货数量 生产厂家 材质证编号 备注 外观: 尺寸偏差是否符合标准规范要求: 外观检验结果: 供货单位: 验收单位: 经办人: 经办人: 验收日期: 验收日期: 河北二十冶工程技术有限公司 物资采购情况月报表 序号 材料名称 规格型号 单位 采购数量 采购单价 采购金额 供方名称 使用单位 采购时间 采购人员 采购同(协议) 编号 备注 备注:各单位须在次月5日前将本报表报公司物资部 填报单位: 负责人签字: 河北二十冶工程技术有限公司 物资采购评标记录表 序号 物资名称 规格型号 材质 技术标准 及要求 计量单位 数 量 备注 第一次开标 议标 单价 1 金额 1 单价 2 金额 2 单价 3 金额 3 … 单价 1 金额 1 单价 2 金额 2 … 中标单位 开标过程说明: 参加人员签字: 填表人: 现 用 技 术 标 准 清 单 编号: 序号 标准号 标 准 名 称 备 注 编制单位: 审核: 批准: 日期: 年 月 日展开阅读全文
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