二季度第三方检查提升方案.doc
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二季度第三方检查提升方案 二季度第三方检查提升方案 编制人:杨坤 审核人:周佩 审批人:傅亦闻 编制日期: 4月10日 中建三局第一建设工程有限责任公司 威海华润项目部 目 录 1、 项目总体情况 1.1 一季度检查情况...................... 1.2下季度检查目标.......................... 1.3项目自查情况............................ 1.3.1主体自查情况...................... 2、 质量提升策划 2.1质量提升小组............................ 2.2人员职责................................ 2.3质量提升管理制度........................ 3、针对性提升分析 3.1实测实量分析............................ 3.2质量风险分析............................ 1 项目总体情况 1.1 三、四季度检查情况 评估 周期 受检单位 施工阶段 实测实量得分(80%) 质量风险得分(20%) 综合评估得分 排名 第三季度 中建三局第一建设工程有限责任公司 主体+砌筑+抹灰 77.21% 75.88% 76.94% 19(24) 第四季度 中建三局第一建设工程有限责任公司 主体+砌筑 83.27%↑ 68.32%↓ 80.28%↑ 16(21) 第一季度 中建三局第一建设工程有限责任公司 主体+砌筑 86.93↑ 72.22↑ 83.99↑ 待定 备注 综合评估得分=实测实量得分*80%+质量风险得分*20%(质量风险得分≥65%); 综合评估得分=(实测实量得分*80%+质量风险得分*20%)*0.9(质量风险得分<65%)。 1.1.1 实测实量与三季度得分对比情况 1、混凝土结构工程表面平整度: 一季度得分93.33%, 四季度实测得分为94.44%, 三季度实测得分为83.33%,实测基本不变,主要在加强了模板加固体系控制,浇筑过程中的动态控制。 2、混凝土结构工程垂直度: 一季度实测得分92.22%, 四季度实测得分为72.22%, 三季度实测得分为78.33%,实测上升,正在施工过程中加强控制且后期维修打磨起到了一定的作用。 3、混凝土结构工程顶板水平度: 一季度实测得分96.67, 四季度实测得分为100.00%, 三季度实测得分为72.50%,实测基本不变达到既定目标。 4、混凝土结构工程楼板厚度: 一季度得分100%, 四季度实测得分为46.67%, 三季度实测得分为70.00%,实测成绩上升过程中加强了收面控制。 5、混凝土结构工程混凝土观感: 一季度实测得分54.35%; 四季度实测得分为60.87%, 三季度实测得分为83.33%,实测下降,主要在于浇筑过程中振捣不密实,水泥砂浆从模板隙缝中流失,拆模过早导致蜂窝、烂根、涨模、缺棱掉角等现在严重;由于最后基层模板周转次数过多导致个别部位出现拼缝过大的现象。 6、砌筑工程砌筑节点(1):2 一季度实测得分81.48%, 四季度实测得分为64.81%,过程中加强了施工质量的控制对于不合格产品及时进行跟踪整改。 1.1.2质量风险与三季度得分对比情况 本次质量风险主要扣分在于: 1、渗漏:上季度得分80.37%,本次得分70.77%,主要原因在于现场防水施工及构造屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆现象普遍得分0.00%。 2、空鼓开裂:上季度得分69.57%,本次得分66.67%,主要原因在于现场新工作面空鼓 修补不到位。 3、观感质量:上季度得分66.67%,本次得分为62.50%,主要原因在于四季度有构造柱 的观感参评因此拉低了分数。 4、成品保护:上季度得分75.00%,本次得分为50.00%,主要原因在于四季度屋面防水 成品保护不在参评范围,因此分数被拉低。 5、结构安全:上季度得分80.00%,本次得分为60.00%,主要原因在于后浇带、悬臂构 件支撑的得分是100%,这次是0%分。因此分数差距较大。 6、违规强条:上季度得分62.50%,本次得分为100.00%,主要原因在于现场烟风道的 卸载全部重新按照要求进行安装,因此现场评估分数为满分。 1.2 下季度检查目标 项目分期/标段名称 威海湾九里二期 项目档次 B/C/D档 评估日期 预计 6月中旬 评估单位及人员 深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司 总包单位 中建三局第一建设工程有限责任公司 监理公司 北京佳益工程咨询有限公司 预计项目 施工进度 ±0.000以上面积 ±0.000以下面积 总面积 交付形式 15651.4m2 1532m2 17183.4m2 毛坯 19#楼建筑层数为地上38层,地下2层;框架剪力墙结构,毛坯交付,总建筑面积为17183.4㎡。 预计检查进度: 19#楼:主体结构工程封顶;砌筑工程施工完成1至38层,甩浆完成至30层,抹灰完成至5层,屋面防水及保护层施工完成。 抹灰 座便坑距、偏差(6)、同一室内的底盒标高差(6)、墙面表面平整度(45)、墙面垂直度(45)、阴阳角方正(30)、户内门洞尺寸偏差(20)、外墙窗内侧墙体厚度极差(10)、裂缝/空鼓(30)、开间/进深(12)、净高(40)、方正性(10)共242点 风险 地下防水区域砼裂缝处理(6)、后浇带和施工缝止水钢板,止水措施(止水钢板、遇水膨胀止水条、止水凹槽)的施工质量(6)、卫生间给水管穿设(6)、外墙砌筑质量(6)、外墙构造柱(6)、外墙孔洞封堵(6)、外窗窗台压顶每边伸入墙体不小于200mm(6)、是否漏设,高度是否满足要求(卫生间周边不低于200mm,露台、屋面周边填充墙底部、女儿墙底部不低于建筑完成面150)(6)、导墙支模及浇筑质量(18)、吊洞质量满足要求(6)、外窗台抹灰排水坡度应大于10%;女儿墙抹灰坡度应向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线(鹰嘴)(4)、泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆(6)、屋面、露台、天沟预留排水孔(4)、出屋面(含地下车库顶板)烟风道一次性浇筑(8)、砼墙面管线暗埋(4)、砌筑砂浆(4)、砌筑组砌方式(4)、过梁(4)、门垛砌筑质量(4)、补砌、补塞(6)、砌体墙面管线暗埋、后开槽(4)、抹灰基层处理(6)、挂网(6)、抹灰前墙面甩浆(4)、抹灰质量(18)、空鼓开裂修补工艺(4)、砼观感(2)、组砌方式(4)、构造柱(2)、抹灰墙面观感质量(2)、防水施工(2)、后浇带、悬臂构件支撑(4)、砼留洞(4)、地下室顶板(4)、裂缝(4)、破坏钢筋(4)、烟风道层间卸载、烟风道安装质量(8)、线条(8)。 共225分 1季度第三季度检查目标 根据 第三、四季度检查得分排名以及其它项目得分排名现定出以下目标: 1、目标得分:实测实量合格率90%;质量风险合格率80%;综合得分=90*0.8+80*0.2=88分(检查得分=实测实量*80%+质量风险*20%)。 2、进入华润公司山东大区前30%,21个项目排在6-8名。 1.3 一季度预查楼层及项目自查情况 1.3.1 主体自查情况 预查楼层(主体) 项目自查情况 截面 垂直 平整 顶板 板厚 不达标项采取措施 整改完成时间 28层 100% 93.30% 88.80% 98.30% 未测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 29层 100% 88.80% 91.00% 88.80% 未测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 30层 100% 75.00% 88.60% 87.00% 未测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 31层 100% 83.70% 90.60% 88.00% 未测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 32层 100% 82.90% 97.80% 84.00% 未测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 33层 100% 80.00% 88.00% 85.00% 未测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 34层 100% .12.20完成实测 .12.20完成实测 .12.20完成实测 .12.20完成实测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 35层 待测 待测 待测 待测 待测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 36层 待测 待测 待测 待测 待测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 37层 待测 待测 待测 待测 待测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 38层 待测 待测 待测 待测 待测 打磨 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 1.3.2砌体自查情况 预查楼层(砌体) 项目自查情况 表面平整度 垂直 外门窗洞口尺寸 砌筑节点1 砌筑节点2 不达标项采取措施 整改完成时间 13层 100% 93.00% 88.80% 98.30% 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 14层 100% 92.00% 91.00% 88.80% 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 15层 100% 93.75% 88.60% 87.00% 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 16层 100% 90.00% 90.60% 88.00% 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 17层 100% 100.00% 97.80% 84.00% 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 18层 100% 100.00% 88.00% 85.00% 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 19层 100% 待测 待测 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 20层 100% 97.20% 待测 待测 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 21层 100% 96.80% 待测 待测 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 22层 100% 93.00% 待测 待测 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 23层 100% 94.00% 待测 待测 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 24层 100% 92.00% 待测 待测 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 25层 100% 95.00% 待测 待测 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 26层 100% 93.00% 待测 待测 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 27层 100% 93.00% 待测 待测 12.30完成检测 打磨 .12.30(责任人:郝卫科、杨坤) 28层 100% 1.3.3抹灰自查情况 预查楼层(抹灰) 项目自查情况 阴阳角方正 垂直 平整 户内门洞尺寸偏差 外墙窗内侧墙体厚度极差 方正性 裂缝/空鼓 开间/进深 不合格项采取措施 整改完成时间 1层 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 打磨修补 (责任人:郝卫科、杨坤) 2层 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 打磨修补 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 3层 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 打磨修补 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 4层 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 打磨修补 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 5层 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 待查 打磨修补 .12.25(责任人:郝卫科、杨坤) 2、质量提升策划 2.1质量提升小组 一季度第三方实测实量达到山东大区前30%。为更好的执行实测实量日常开展,提高实测实量成绩,项目部成立以周佩为小组长,尹海军为副组长,杨坤、郝卫科、郝庆来、刘汉杰、王满银(劳务)、孙凯(劳务)为组员的实测实量小组。 2.2人员职责 组长周佩:统筹全局,安排相关人员对 一季度检测区域进行无死角复查; 副组长尹海军:带领并组织相关人员实施实测实量计划以及落实实测实量过程中发现的不合格项。 各组员:执行组长以及副组长安排,按要求及规定实施所管辖区域实施实测实量行为,收集数据,发现不合格项及时汇报组长及副组长且下发整改单。 2.3 质量提升管理制度 经实测实量小组相关人员讨论推出以下制度: 1. 实测实量小组成员每周必须开展实测实量且召开实测实量分析会; 2. 每半月实测实量小组相关人员模拟针对第三方实测实量自查一次,不断实测不断整改不断完善; 3. 落实奖罚制度,在公司实测实量奖罚制度上加强对劳务单位实测实量的奖罚力度; 4. 分阶段提高实测实量成绩,每次在模拟实测时针对合格率较低点进行着重管控; 5. 加强培训力度,定期对实测实量小组成员及相关作业班组进行实测实量培训,灌输实测实量控制目标,促使劳务人员在作业时误差控制在规范允许范围内。 3 针对性提升分析 3.1实测实量分析 实测实量原因分析及后续措施 实测项目 四季度检查得分及原因分析 目标得分及措施 1、截面尺寸(主体) 四季度检查中得分100% 1、 1季度检查目标得分100% 2、加强模板下料控制,保证模板合格率100%。 2、垂直度(主体) 四季度检查得分72.2%,主要爆点为两侧山墙部位,模板加固不到位,上部墙体向外倾斜所致。 1. 1季度检查目标得分85%; 2.后续施工中作为重点控制目标,在模板加固完成后马上进行模板垂直度验收不合格则进行调整直至合格为止; 3.重点加强山墙部位检查,混凝土浇筑时均匀浇筑,防止一侧偏移。 3、平整度(主体) 四季度检查得分94.44%,主要不合格部位是洞口部位。洞口部位一半是墙梁交界处,施工中难于控制。 1. 1季度检查目标得分95%; 2.加强控制墙梁交界处模板加固措施; 3.对于不合格点立即进行维修。 4、洞口尺寸(主体) 四季度检查得分90%;个别洞口涨模从而导致洞口尺寸超出允许值范围。 1. 1季度检查目标得分95%; 2.洞口对撑严格按照方案执行,必须保证洞口尺寸与设计值一致; 3.做好自查对于不合格洞口尺寸及时进行修补; 5、顶板水平度(主体) 四季度检查得分100%; 1. 1季度检查目标得分100%; 2.加强模板过程验收; 3.现场实测提前进行,对于不合格部位在第三方检查时候进行合理规避; 6、楼板厚度(主体) 四季度检查得分46.67%,收面时未全部带线;模板高低差控制较差;带线中50线过长导致线中下垂致使板厚较小。 1. 1季度检查目标得分80% ; 2..收面时候必须全部带线; 3.加强模板板面平整度控制对于超过规范要求的禁止浇筑混凝土; 4.混凝土浇筑与收面时采用插钎对板厚进行抽测严格控制楼板厚度; 7、无露筋、蜂窝、孔洞、烂根、夹渣(主体) 四季度检查得分:60.87%;混凝土振捣不密实,个别部位垫块数量不足,脱模剂涂刷不到位,顶板拆完模板后清理不到位。 1. 1季度检查目标得分80%; 2.垫块数量严格按照规范要求进行施工; 3.脱模剂涂刷加强过程控制与验收; 4.拆模完成后及时进行清理; 8、无涨模、缺棱掉角、楼板开裂(主体) 四季度检查得分:65.22%;个别部位模板加固不到位,木工拆模时撬棍用力过大,个别部位混凝土板面振捣不密实 1. 1季度检查目标得分80%; 2.加强模板加固的过程控制与验收; 3.重新与木工进行交底拆模时注意成品保护; 4.加强混凝土振捣控制; 9、表面平整度(砌体) 四季度检查得分:100% 1、 一季度检查目标得分100%。 2、过程对砌体实测实量控制,对于平整度不合格的情况100%打磨修补; 10、表面垂直度(砌体) 四季度检查得分84.44;构造柱部位垂直度较差; 1. 一季度检查目标得分95%; 2.加强过程控制必须带通线; 3.构造柱浇筑完成后复测对不合格点及时进行打磨修补,直至合格为止; 11、外门窗洞口高、宽 四季度未查 1. 一季度检查目标得分80分; 2.主体施工及砌体施工时加强控制; 3.施工完成后及时进行实测实量对于不合格点及时进行维修。 12、砌筑节点(1) 四季度检查得分:64.81%;主要原因是门洞口预制块与第三方要求不一致,现浇窗台板厚度不足。 1. 一季度检查目标得分85分; 2.门洞口处预制块项目上已经按照第三方检查要求进行整改; 3.现浇窗台板厚度已按照第三方检查要求进行整改; 4.过程中会加强控制,严格按照第三方要求执行。 13、砌筑节点(2) 四季度检查得分:83.33%;主要失分原因为底部小砖块勾缝不到位。 1. 一季度检查目标得分88%; 2.过程中严格要求对于不合格点及时提出整改; 3.检查前进行突击修补对于检查区域进行全面性的维修。 14、墙面表面平整度(抹灰) 四季度未检查 1. 一季度检查目标得分95%; 2.严格样板制度; 3.过程中加强控制,对于不合格点及时进行整改; 4.及时检测对于超出规范范围的严格要求整改; 15、墙面表面垂直度(抹灰) 四季度未检查 1. 一季度检查目标得分95%; 2.严格样板制度; 3.过程中加强控制,对于不合格点及时进行整改; 4.及时检测对于超出规范范围的严格要求整改; 16、阴阳角方正(抹灰) 四季度未检查 1. 一季度检查目标得分95%; 2.严格样板制度; 3.过程中加强控制,对于不合格点及时进行整改; 4.及时检测对于超出规范范围的严格要求整改; 17、户内门洞尺寸偏差(抹灰) 四季度未检查 1. 一季度检查目标得分90%; 2.对每个窗户的尺寸进行理论计算,然后对劳务人员进行交底; 3.过程中加强管控,加强实测实量力度,发现不合格及时进行整改。 18、裂缝/空鼓 四季度未检查 1. 一季度检查目标得分90%; 2.做好工序样板严格按照规范要求及我方的技术交底进行施工; 3.及时检查对于出现空鼓裂缝地方及时进行修补。 19、开间/进深 四季度未检查 1. 一季度检查目标得分90%; 2.对每个房间的理论值进行实算,然后对劳务队伍进行交底施工时严格按照我方的技术交底进行施工; 3.抹灰完成后进行实测对于不合格点及时进行修补; 20、方正性 四季度未检查 1. 一季度检查目标得分90%; 2.现场做好样板; 3.做好技术交底,加强施工过程控制; 4.抹灰完成后及时跟进进行实测实量对于不合格部位及时进行整改。 平均合格率=所有单项合格率之和/20=1808/20=90.4% 3.2质量风险分析 检查项及分数 扣分因素 保证措施 地下防水区域砼裂缝处理(6) 地下防水区域砼裂缝处理不合规,防水施工后出现渗漏 1、 一季度检查目标得分6; 2、联系防水单位注浆,注浆完成后修补 3、 12月20日完成(责任人:郝卫科)。 后浇带和施工缝止水钢板,止水措施(止水钢板、遇水膨胀止水条、止水凹槽)的施工质量(6) 止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求;遇水膨胀止水条嵌固不牢;止水凹槽深度宽度不足 1、 一季度检查目标得分6; 2、项目设计止水钢板为19#楼外圈后浇带,重点对检查部位跟踪,保证合格率100%; 3、 12月20日完成(责任人:郝卫科)。 外墙砌筑质量(4) 外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝 1、 一季度检查目标得分2(已完成砌体存在断砖情况,预计扣分); 2、后续施工加强过程控制,砌筑时随时上去检查发现不合格点及时整改; 外墙构造柱(4) 外墙构造柱浇筑不密实(如狗洞、露筋等) 1、 一季度检查目标得分4; 2、现场加强施工控制,发现不合格部位及时修补,保证不扣分; 外墙孔洞封堵(4) 外墙孔洞封堵不密实(如钢管未割除、孔洞未清理干净) 1、 一季度检查目标得分4; 2、对已完成外墙螺杆孔洞检查,保证全部封堵;对拉结点等钢管督办割除完成, 12月20日完成30层以下(责任人:郝卫科) 外窗窗台压顶每边伸入墙体不小于200(4) 无窗台压顶;窗台压顶后浇;压顶伸入墙体长度不足;成型质量差(如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等) 1、 一季度检查目标得分4; 2、现场已重新交底完成,已完成整改;过程控制,及时对未按要求施工的进行返工处理 是否漏设,高度是否满足要求(卫生间周边不低于200,露台、屋面周边填充墙底部、女儿墙底部不低于建筑完成面150)(6) ★应设导墙处未设导墙(卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时),设置高度不足 1、 一季度检查目标得分6; 2、现场高度满足 导墙支模及浇筑质量 导墙浇筑前结合面未剔凿到位(如出现缝隙、漏水等;特别是竖向结合面)(6) 1、 一季度检查目标得分6; 2、加强验收程序,浇筑前必须凿毛,未凿毛严禁下道工序施工 导墙用木块、砖块等作为内撑,或用铁丝穿模,或使用普通螺杆(6) 1、 一季度检查目标得分6; 2、导墙施工时严禁使用木块、砖块作为内撑,当前现场使用水泥撑条作为内撑 导墙振捣、成型质量差(如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等)(6) 1、 一季度检查目标得分6; 2、加强施工过程的控制,发现不合格部位及时进行修补整改。 吊洞质量满足要求(5) 吊洞封堵未分层施工,吊洞质量差(含铁丝吊洞) 1、 一季度检查目标得分5; 2、现场禁止使用铁丝吊洞,一经发现必须返工处理。 防水基层应收光,表面应平整,清理干净,砼缺陷应事前修补(6) 砼板面未收光,表面未清理干净,砼缺陷未修补 1、 一季度检查目标得分6; 2、现场防水部位为北侧地下室顶板和屋面防水施工;检查前完成北侧地下室顶板防水施工;屋面防水基层重点控制,做好交接记录对于不合格点及时进行处理。 外窗台抹灰排水坡度应大于10%;女儿墙抹灰坡度应向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线(鹰嘴)(4) 不符合要求 1、 一季度检查目标得分4; 2、提前做好交底,涉及女儿墙抹灰,严格按照交底进行施工,现场可控。 屋面排水、檐口排水、变形缝(6) 屋面排水、檐口排水、变形缝未按图施工、或设计本身不合理、或不符合规范和使用要求 1、 一季度检查目标得分6; 2、按图施工,若发现有与规定不符及时进行整改。 出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套管(6) 出屋面(含地下车库)管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度不足 1、 一季度检查目标得分3(未设置钢性防水套管); 2、要求安装单位必须执行此项条文。 泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆(6) 屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆 1、 一季度检查目标得分6; 2、前期已经完成施工的及时进行封堵后期将采用止水螺杆进行施工。(责任人:郝卫科)。 屋面、露台、天沟预留排水孔(4) 屋面、露台、天沟未预留排水孔,需后凿 1、 一季度检查目标得分; 2、严格按图施工,若后期开洞则及时进行修补。 出屋面(含地下车库顶板)烟风道一次性浇筑(8) 未随屋面一次性浇筑(6) 1、 一季度检查目标得分6; 2、屋面施工时加强此项的管理; 出屋面(含地下车库)烟风道泛水高度浇筑高度不足(比完成面高出不少于150mm) 1、 一季度检查目标得分2; 2、此项严格按照第三方要求执行; 地漏、雨水斗设置;阳露台地坪排水坡向远离住宅室内(4) 地漏标高未满足低于阳台地坪完成面10~20毫米、地漏排水管径;水暖管井无排水地漏 1、 一季度检查目标得分4; 2、在地漏安装时做好交接,对于标高控制必须严格若发现不合格及时进行整改。 砼墙面管线应暗埋、严禁后开槽;不得损坏钢筋;挂网、抹灰前用细石砼灌实(4) 砼墙面后开槽;或预埋管线损坏钢筋;抹灰前未将管槽灌实 1、 一季度检查目标得分4; 楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初凝的砌筑砂浆(4) 楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器、现场加水、已初凝后继续使用 1、 一季度检查目标得分4; 2.现场已经整改(责任人:郝卫科)。 砌筑组砌方式(4) 出现竖向通缝 1、 一季度检查目标得分4; 2.加强现场管控,发现不合格点及时整改。 过梁符合设计和规范要求(4) 过梁入墙长度不足250mm;当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时,未采用植筋及现浇的方式进行施工的 1、 一季度检查目标得分4; 门垛砌筑质量(4) 门垛存在开裂、不牢固的现象 1、 一季度检查目标得分4; 补砌、补塞(6) 一次性砌到顶或补砌、补塞质量差(如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等) 1、 一季度检查目标得分3(砌筑施工个别部位勾缝不到位) 2、严格技术交底,加强现场巡视,发现不合格部位及时整改 砌体墙面管线暗埋、后开槽(4) 人工剔凿开槽;或水平开槽超过500;抹灰前未将管槽用细石砼灌实 1、 一季度检查目标得分4; 2、规范施工工艺,做好技术交底。 抹灰基层处理(6) 挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位(含高低差用水泥砂浆填补) 1、 一季度检查目标得分6; 2、做好技术交底,加强现场管控,做好工序交接,基层处理完成报验后方可下道工序施工。 外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂网、外墙钢丝网丝径、宽度、热镀锌、抗裂网锚固(4) 不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝径小于0.7mm,或宽度小于300mm,或未热镀锌、抗裂网锚固方式错误或不牢固 1、 一季度检查目标得分4; 2、此项严格按照第三方要求进行施工,现场施工物资未准备齐全前禁止施工。 抹灰前墙面甩浆(4) 抹灰前墙面未甩浆或甩浆质量差(粘结强度不足、严重不均匀 1、 一季度检查目标得分4; 2、做好技术交底,严格施工工艺,加强现场巡视。 抹灰砂浆配合比合规、楼层上堆放砂浆应设垫板、不现场加水、初凝后不使用(6) 砂浆配合比不合规、楼层堆放不设垫板、现场加水、初凝后使用 1、 一季度检查目标得分6; 2、使用成品砂浆,对砂浆供应厂家提出严格要求。 分层抹灰,超过35mm抹灰层间加抗裂钢丝网(6) 未分层抹灰,超过35mm未加钢丝网 1、 一季度检查目标得分6; 2、做好技术交底工作,加强现场管控已经发现未按照此项要求施工立即返工。 抹灰后养护措施合规,不空鼓、裂缝(6) 抹灰养护措施不合规;空鼓、开裂(反映问题性质,不反映数量) 1、 一季度检查目标得分3(抹灰施工过程中空鼓是不断发展的无法确定在检查时候彻底查清楚); 2、做好技术交底加强养护,对于空鼓开裂一经发现立即按照我方的技术交底进行维修。 空鼓开裂应采用无齿锯切割,修补应规整(4) 修补不规整,产生开裂 1、 一季度检查目标得分4; 2、抹灰完成后及时进行检测若发现空鼓及时进行维修且维修必须规整。 砼构件不能夹渣、砼楼板浇筑后收面、砼构件不能出现孔洞、露筋(2) 一般表面夹渣(如夹模板、垃圾、编织袋等达到钢筋保护层厚度)、砼板收面不佳,如有脚印、麻面、高低不平、砼构件出现孔洞(深于钢筋保护层厚度)、露、阴角线应规整顺直 1、 一季度检查目标得分2; 2、加强现场管控在木工拆模完成后及时进行墙柱顶板清理。 砌筑观感(2) 砌体墙出现透缝、灰缝不密实、瞎缝等 1、 一季度检查目标得分2; 2、做好技术交底,加强现场管控,一经发现及时进行处理。 三线实心砖(2) 砌体底部未按规范设置三线实心砖(地方标准禁止使用实心砖的地区公司除外,但项目须提供依据) 1、 一季度检查目标得分2; 2、做好技术交底,加强现场关联,加大现场巡视力度若发现不合格部位及时整改。 构造柱支模时应设投料斗(高出构造柱顶50mm)、对拉螺杆(2) 构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆;支模时穿透空心砌块;未伸到顶;成型质量差;拉结筋数目、间距不符合规范要求、构造柱存在蜂窝、麻面现象等 1、 一季度检查目标得分2; 抹灰层应具备一定强度(2) ★抹灰层大面积起砂,强度低,手指能抠起洞 1、 一季度检查目标得分2; 2、加强现场材料管控一经发现立即返工。 地下防水施工和成品保护(2) 地下防水施工和成品保护不合规 1、 一季度检查目标得分2; 2、加大现场管控力度,做好成品保护。 屋面、露台防水成品保护(2) 屋面、露台防水成品保护不到位 1、 一季度检查目标得分2; 2、与各参建单位做好交底严禁破坏防水,同时做好成品保护计划。 后浇带、悬臂构件支撑(4) ★未独立搭设、后浇带支撑提前拆除 1、 一季度检查目标得分4; 2、现场已按要求进行回顶。 砼构件应按设计功能预留洞,不应后期钻凿洞(4) ★砼构件未预留洞,后期钻凿开洞 1、 一季度检查目标得分4; 2、严格按图施工,混凝土浇筑前加强现场验收。 地下室顶板(4) 地下室顶板强度未达到要求堆积大量材料、行走重型车辆及大型设备导致顶板开裂 1、 一季度检查目标得分4; 2、后续施工中已地下室顶板都已经达到设计强度。 砼构件产生裂缝(4) ★楼板、屋面板裂缝未有效修补即开展下道工序(应根据裂缝成因、裂缝状态、危害程度采用相应的处理措施。严重时应做结构裂缝鉴定,并根据鉴定报告意见编制专项方案,按方案处理) 1、 一季度检查目标得分2(混凝土施工过程中个别部位振捣不密实会出现蜂窝麻面现象,以及个别楼层楼板裂缝现象); 2、混凝土浇筑时加强振捣,如后期发现裂缝较多则编制专项修补方案。 不得破坏砼构件钢筋(4) 破坏砼构件钢筋 1、 一季度检查目标得分4; 2、现场未经设计同意,禁止对砼构件钢筋进行破坏。 烟风道壁厚;层间卸载数量是否足够、做法是否合理(4) 烟风道壁厚不足;烟风道未按标准(国标或地标)卸载,且卸载层数超过3层;卸载做法不合理 1、 一季度检查目标得分4; 2、加强现场材料验收对于不合格产品禁止其现场使用;卸载数量要求每层都必须加设。 烟风道安装上下对齐、非顶层在楼板位置对接(4) 上下未对齐;不在楼板位置对接(顶层除外) 1、 一季度检查目标得分4; 2、必须严格执行此项内容发现不合格点及时整改。 高于三层处的建筑外墙悬空装饰线条不应采用GRC材料,应采用苯板线条或现浇砼结构(4) ★高于三层处的建筑外墙悬空装饰线条采用了GRC材料 1、 一季度检查目标得分4; 2、现场外墙悬空装饰线条为现浇砼结构。 外窗台外挑部分严禁全部用苯板制作(4) 线条外挑宽度超过80mm时严禁全部用苯板制作 1、 一季度检查目标得分4; 2、外窗台悬挑部分为现浇砼结构构件。 合计共219分,扣除33分,得分189分;合格率=189/219=85满足项目计划得分展开阅读全文
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