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类型工程创优评分表.doc

  • 上传人:精***
  • 文档编号:3908244
  • 上传时间:2024-07-23
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    关 键  词:
    工程 创优 评分
    资源描述:
    附表B-3-1 110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程综合管理300 分 序号 检查项目 分值 评分标准 抽查规定 扣分 1 工程项目管理 20分 1.1 工程建设管理纲要 4 按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制扣完,编审批手续不规范、编制时间不符合规定扣1分;无质量通病防治任务书扣2分,内容不完整扣1分 检查工程建设管理纲要 1 1.2 项目创优规划 4 按规定编制项目创优规划。未编制扣完,未按照规定模板编写扣1分,引用标准不对的扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符合规定扣1分,未针对本工程特点编制扣1分 检查建设单位工程创优规划 0 1.3 图纸会检 2 及时组织图纸会检并出具会检纪要。缺纪要1份扣1分,纪要内容不完整1份扣0.5分 检查图纸会检纪要和竣工图纸 0.5 1.4 达标投产考核 4 达标投产考核工作程序、主体、时间满足规定。1项不符合扣2分 检查达标投产考核资料 0 1.5 达标投产考核整改情况 6 达标投产考核整改实行闭环管理。提出的问题未闭环1项扣2分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分 对达标投产考核扣分项及整改项进行核查 0 2 质量过程控制数码照片采集与管理 38 分 2.1 数码照片主题 6 数码照片主题与规定相符。严重不符合规定的扣完,主题不符合规定每5%(局限性5%按5%计)扣1分 检查相关数码照片 0 2.2 数码照片数量 6 数码照片中有效照片数量满足规定规定。少30%以上扣完,数量每少5%(局限性5%按5%计)扣1分 检查相关数码照片 1 2.3 数码照片分类及整理 6 数码照片分类、整理满足规定规定。未按规定设立文献夹及整理归类扣完;每缺少或设立错误1个文献夹扣1分 检查相关数码照片 0 2.4 数码照片符合性 12 照片内容符合现场实际情况,拍摄时间符合工程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间不符合工程逻辑关系、照片与实物不符合的扣完;拍摄时间不相应、照片共用的每张扣0.2分 检查相关数码照片 0 2.5 数码照片规范性 8 照片标记对的、清楚。照片未标记或标记命名不对的每张扣0.1分 检查相关数码照片 0 3 工程招标管理 8分 3.1 设计招标 2 按规定进行设计招标,按中标告知书时间签订协议。未招标扣完,协议签订时间不符合规定扣1分 检查中标告知书、协议 0 3.2 施工招标 2 按规定进行施工招标,按中标告知书时间签订协议。未招标扣完,协议签订时间不符合规定扣1分 检查中标告知书、协议 0 3.3 监理招标 2 按规定进行监理招标,按中标告知书时间签订协议。未招标扣完,协议签订时间不符合规定扣1分 检查中标告知书、协议 0 3.4 主设备招标 2 按规定进行重要设备(主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标,按中标告知书时间签订协议。未招标扣完,协议签订时间不符合规定扣12分 检查中标告知书、协议 0 4 工程造价管理 10分 4.1 初步设计概算批复 5 在工程开工前完毕初步设计概算批复。未完毕扣完 查批复文献 0 4.2 工程结算 5 准时完毕结算,未准时完毕扣完;结算超批复概算扣完 查结算资料 0 5 工程设计管理 37分 5.1 工程设计创优实行细则 6 按规定编写工程设计创优实行细则。无实行细则扣完;引用标准不对的扣2分,编审批手续不规范、编制时间不符合规定各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分 检查设计创优实行细则 0 5.2 工程设计强制性条文执行计划及其检查表 8 按规定编写工程设计强制性条文执行计划及其检查表。无计划或执行检查表扣完,计划或检查表不完整1处扣1分 检查工程强制性条文执行计划及其执行检查表 0 5.3 设计变更管理 6 按照规定规定进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分,设计变更审批手续不符合规定、费用变化不明确、无技经人员签字,以会检纪要代替设计变更每份扣1分 检查设计变更、施工图会检纪要 0 5.4 图纸成品合格率 5 图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣0.2分 检查施工图会检纪要 0 5.5 质量通病防治的设计措施和技术规定 6 设计文献明确质量通病防治的设计措施和技术规定。无措施扣完,未执行防治工作规定1处扣2分 检查设计措施及交底记录 0 5.6 设计工代管理 6 按协议规定派驻设计工代,及时解决现场问题,组织设计交底,工代管理制度和设计交底备案。1项不符合扣1分 检查设计工代现场派出情况及现场设计问题解决情况 1 6 施工管理 56分 6.1 工程施工创优实行细则 8 按规定编写工程施工创优实行细则。未编制扣完,未按规定模板编写、引用标准不对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分 检查创优实行细则 0 6.2 工程开工报审表 4 工程开工报审表其全。无报审表扣完,审批手续不全扣2分,内容不规范扣1分 检查工程开工报审表 0 6.3 项目管理实行规划(施工组织设计)及交底 8 项目管理实行规划(施工组织设计)及交底资料齐全。缺实行规划扣完,未进行全员交底扣2分,引用标准不对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定各扣1分,未针对本工程特点编制扣3分 检查项目管理实行规划(施工组织设计) 及其三级交底记录 0 6.4 施工方案(措施)及交底 8 施工方案(措施)及交底资料齐全。未对所有参与施工人员交底扣2分,每缺1份方案(措施)扣2分,针对性差每份扣1分,编审批手续不全、不规范每份各扣1分 根据项目管理实行规划检查方案(措施)及交底记录 0 6.5 工程建设强制性条文 6 按规定编制工程建设强制性条文执行计划,登记表齐全。无计划或执行登记表扣完,计划或登记表不完整1处扣1分 检查工程施工强制性条文执行计划及其执行登记表 0 6.6 工程变更单、监理工程师告知单的闭环管理 5 按规定完毕工程变更单、监理工程师告知单的闭环管理。未闭环每份扣1分 检查工程变更单、监理工程师告知单0 0 6.7 按图施工 5 按批准的设计文献施工。1项不符合扣1分 检查竣工图纸及现场 0 6.8 工程质量问题处置记录 4 工程质量问题处置记录齐全。未处置每项扣2分,处置记录不规范每项扣1分 检查工程质量问题台账及工程质量问题解决单 0 6.9 施工质量通病防治措施及工作总结 8 施工质量通病防治措施及工作总结齐全。无措施扣完,无总结扣4分,总结内容不详实扣2分,编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显,1项扣1分 检查质量通病防治措施及总结 0 7 工程监理 56分 7.1 监理规划及审批 4 监理规划及审批资料齐全。无监理规划扣完,针对性差扣2分,审批手续不规范扣1分 检查监理规划 0 7.2 工程监理创优实行细则 6 工程监理创优实行细则齐全。未编制扣完,未按规定模板编写、引用标准不对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定扣1分,未针对本工程特点编制扣2分 检查创优实行细则 0 7.3 工程监理强制性条文执行检查表及汇总表 6 工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐全。无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查表内容不符合每处扣1分 检查工程强制性条文执行检查表、汇总表 2 7.4 旁站方案、审批及记录 6 旁站方案、审批及记录资料齐全。无方案扣完,审批不规范每份扣1分,旁站点设立不符合规定每类扣2分,旁站记录不规范每份扣1分 根据《国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法》检查旁站点设立、旁站方案及记录 1 7.5 项目管理实行规划(施工组织设计)审核 2 项目管理实行规划(施工组织设计)审核资料齐全。未审核扣完,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范扣1分 检查报审表 0 7.6 技术方案(措施)审核 6 技术方案(措施)审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分 检查报审表 0 7.7 重要施工机械/工器具及计量器具审核 2 重要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣1分 检查报审表 0 7.8 管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核 2 管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分 检查报审表 0 7.9 工程材料/构配件/设备进场审核 4 工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分 检查报审表 2 7.10 重要材料及构配件供货商,分包单位、实验(检测)单位资质审核 4 重要材料及构配件供货商,分包单位、实验(检测)单位资质审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分 检查报审表 0 7.11 隐蔽工程签证 6 隐蔽工程隐蔽前对工程实物进行检查验收。未验收每项扣2分,签证不规范或不全每项扣1分 检查隐蔽工程签证单 0 7.12 质量评估报告 2 质量评估报告资料齐全。无报告或不真实扣完,内容不完整扣1分 检查质量评估报告 0 7.13 质量通病防治控制措施及评估 2 质量通病防治控制措施及评估资料齐全。无控制措施、未评估扣完,评估不真实扣1分 检查质量通病防治控制措施及评估报告 1 7.14 工程质量验评划分 2 工程质量验评划分资料齐全。未审核扣2分,审核意见不规范每份扣1分 检查工程质量验评划分报审表 0 7.15 工程质量验评汇总及报审 2 工程质量验评汇总及报审资料齐全。无汇总表、未报审扣完,漏项1处扣0.5分 检查工程质量验评汇总表、报审表 0 8 材料设备管理 6分 8.1 设备现场交接验收及贮存管理 3 主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设备保存运送冲撞检查记录,缺少1项扣1分。设备现场贮存方式及条件不满足规定:倒立式油浸互感器卧倒存放、变压器充氮保存事件超过规程规定、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录,缺少1项扣1分。 检查相关记录 0 8.2 材料设备检查及缺陷解决 3 材料设备检查及缺陷解决登记表齐全。缺1份扣1分,缺陷解决未闭环每项扣1分,缺陷解决不及时(影响施工)每项扣0.5分 检查重要设备(材料)开箱检查登记表、设备缺陷告知单及设备缺陷解决报验表 0 9 验收及生产运营 52分 9.1 中间验收 5 按照规定进行各个阶段的中间验收,中间验收报告齐全。缺少1份扣1分,报告(意见、签字、盖章等)不规范每处扣0.5分 检查施工单位自检、监理验收资料 0.5 9.2 工程竣工预验收 5 工程竣工预验收内容全面,各个专业验收内容和结论明确,消缺管理规范。无专业验收报告(小结)扣完,报告无验收结论(意见)扣1分,验收消缺未闭环每处扣0.5分 检查竣工预验收资料 0 9.3 工程竣工验收 5 按规定规定程序进行工程竣工验收,验收内容和结论明确,消缺管理规范。无工程竣工验收报告扣完;无验收结论扣1分;验收报告(意见、签字、盖章等)不规范每处扣0.5分;验收消缺未闭环每处扣0.5分 检查建设管理单位竣工验收报告 0 9.4 启动竣工验收证书 3 启动竣工验收证书齐全。无验收证书扣完,证书(意见、签字等)不规范每处扣0.5分 检查启动竣工验收证书 0 9.5 质量监督报告 3 规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分 检查质量监督报告 0 9.6 建设单位工程总结 2 建设单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改善措施扣1分 检查建设单位工程总结 0 9.7 设计单位工程总结 2 设计单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改善措施扣1分 检查设计单位工程总结 0 9.8 施工单位工程总结 2 施工单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改善措施扣1分 检查施工单位工程总结 0 9.9 监理单位工程总结 2 监理单位工程总结齐全。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改善意见扣1分 检查监理单位工程总结 0 9.10 变电站运营规程 3 运营规程齐全、规范。无运营规程扣完,运营规程无针对性扣1分 检查变电站运营规程 0 9.11 事故应急预案 2 应急预案齐全,建立快速反映机制。无应急预案扣完,预案无针对性扣1分 检查运营单位应急预案 0 9.12 运营人员培训 2 完毕运营人员上岗培训。无培训记录扣完,培训无针对性扣1分 检查培训记录 0 9.13 运营编号、标牌、警示牌 2 运营编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分 检查运营编号、标牌、警示牌 0 9.14 构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号 2 构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分 检查构架爬梯编号、户外照明灯具编号 1 9.15 安全工器具管理 2 安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分,未在规定期间内检定每项扣1分 检查安全工器具室 0 9.16 消防器具管理 2 消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分,未在规定期间内检定每项扣1分 检查消防器具管理记录、检查消防器具 0 9.17 缺陷记录及解决 2 按规定进行缺陷记录及解决。不规范每项扣1分 检查缺陷记录 0 9.18 设备状态带电检测 2 按照规定进行红外测温、油色谱分析、局部放电测量并记录。未进行相关工作扣完,每缺少1次扣1分。由于施工因素引起超温等异常,每发现1处扣1分 检查检测记录 0 9.19 设备初次状态评价 4 新设备在投运后一个月内开展初次设备状态评价中不存在因工程质量因素导致的设备异常或严重状态,每发现一台次设备存在严重状态扣完,每发现一台次设备存在异常状态扣2分 检查新设备投运后初次设备状态报告 0 10 工程档案管理 17分 10.1 归档时间与范围 4 建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,监理、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案,施工单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案,2个半月内向建设单位移交竣工图,归档范围满足规定。1项不符合扣0.5分 检查移交记录 0 10.2 移交案卷目录 2 移交案卷目录齐全。缺少目录扣完,目录不符合规定1处扣0.5分 检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单 0 10.3 归档文献组卷 2 归档文献材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名规范。1项不符合扣0.5分 检查相关资料 0 10.4 案卷装订 1 文献、案卷装订符合档案规定。1项不符合扣0.5分 检查相关资料 0 10.5 文献材料书写的笔迹、载体 4 文献材料不规范,1份扣1分;书写的笔迹不清楚或签字、印章不齐全1份扣0.5分,载体不合格1份扣0.5分 检查相关资料 0 10.6 竣工图 4 竣工图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图CAD电子文献的扣完,没有编制竣工图总说明和分册说明的扣完,编制不规范(涉及图章、签字等)每处扣1分。发现设计变更与竣工图不符1处扣1分 检查竣工图总说明和分册说明 随机检查竣工图3张 检查设计变更相应竣工图3处(变更单超过3处内容时) 0 附表B-3-2 110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 500 分 序号 检查项目 分值 评分标准 检查规定 扣分 1 施工过程质量控制与检测资料(土建部分 90分) 1.0 重要材料出厂资料及实验资料 32分 1.0.1 重要原材料合格证明及检测报告 6 钢材、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋焊接(含试焊)、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料合格证明及检测报告齐全。每缺少1份扣2分;不完整或不规范每份扣1分 检查材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效, 1 1.0.2 相关建筑装饰产品合格证 6 灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。每缺1项扣1分,不完整扣0.5分 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 0  1.0.3 砂、石、砖、混凝土、砂浆相关检测报告 6 混凝土、砂浆配合比实验报告、试块抗压、抗渗、抗冻实验报告齐全。每缺少1份扣2分,不完整或不规范每份扣1分,强度未进行评估每项扣2分,试块抗压强度无汇总表扣2分; 砂、石、砖检查报告齐全,每缺少1份扣1分 检查相关检测报告、同条件养护温度登记表、记录资料及评估结果;检查同养试块取样部位书面材料 0 1.0.4 土方回填的实验报告 5 土方回填土击实实验报告齐全。缺少1项扣1分 土方回填基底解决、分层回填厚度、压实系数符合验收规范规定,分层实验报告齐全。缺少1项扣1分,记录不完整1处扣0.5分 检查相关资料 0 1.0.5 地基解决、桩基的实验报告 5 地基解决符合设计规定,桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不得超过20%,实验报告齐全。存在Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩超过20%,扣完;缺少1项扣2分,记录不完整1处扣0.5分 检查相关资料 0 1.0.6 结构实体钢筋保护层厚度测试记录 4 结构实体钢筋保护层厚度检测一次检测合格率在90%以上,检测记录齐全。每缺少1项扣1分,记录不完整、记录值超标1处扣0.5分 检查相关资料 0 1.1 隐蔽工程验收记录 20分 1.1.1 地基验槽隐蔽验收记录 4 勘查、设计单位必须参与地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 1  1.1.2 钢筋工程隐蔽验收记录 4 钢筋工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 0  1.1.3 地下混凝土工程隐蔽验收记录 4 地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 0  1.1.4 防水、防腐隐蔽验收记录 4 防水、防腐隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 0  1.1.5 门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽工程验收记录 4 门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 0 1.2 工程质量验评记录 8分 1.2.1 工程质量验收及评估范围划分表 2 工程质量验收及评估范围划分表满足规范规定。无划分表扣完,划分错误1项扣0.5分 检查相关资料 0  1.2.2 单位(子单位)工程质量验收记录及评估表 3 对照项目验收及评估范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评估表齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 1  1.2.3 分部、分项、检查批工程质量验收记录 3 分部、分项、检查批工程质量验收记录齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料  2 1.3 安全和功能性控制资料及记录 30分 1.3.1 屋面淋水、蓄水实验记录 2 屋面淋水、蓄水实验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料  1 1.3.2 地下室防水效果检查记录 2 地下室防水效果检查记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1 1.3.3 有防水规定的地面(楼面)蓄水实验记录 2 有防水规定的地面(楼面)蓄水实验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料  1 1.3.4 建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录 2 建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料  0 1.3.5 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 2 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全。缺少1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 1.3.6 建(构)筑物沉降观测记录 2 建(构)筑物沉降点设立符合设计和规范规定,观测记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 1.3.7 室内环境检测报告(办公、生活场合) 1 室内(办公、生活场合)环境检测报告齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 1.3.8 暖气管道、散热器压力实验记录 2 暖气管道、散热器压力实验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 1.3.9 卫生器具满水实验记录 2 卫生器具满水实验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 1.3.10 消防管道压力实验记录 3 消防管道压力实验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料  0 1.3.11 排水干管通球实验记录 2 排水干管通球实验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料  0 1.3.12 照明全负荷实验记录 2 照明全负荷实验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 1.3.13 建筑防雷接地装置安装质量验收记录 2 建筑防雷接地装置安装质量验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 1.3.14 线路、插座、开关接地检查记录 2 线路、插座、开关接地检查记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 1.3.15 通风、空调系统试运营记录 1 通风、空调系统试运营记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 1.3.16 管道冲洗消毒记录 1 管道冲洗消毒记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分 检查生活管道冲洗记录 0 2 施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及实验资料 66分) 2.0 重要原材料合格证明文献 8分 2.0.1 硬母线、软导线、金具产品合格证 2 硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分 检查合格证 0 02.0.2 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证 2 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分 检查合格证 0 2.0.3 电力电缆(含附件)、控制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文献 2 电力电缆(含附件)、控制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文献齐全。缺1份扣1分 检查合格证 0 2.0.4 构支架产品合格证明文献 2 构支架产品合格证明文献齐全。缺1份扣1分 检查合格证 0 2.1 出厂实验报告 12分 2.1.1 主变压器出厂实验报告 2 主变压器出厂实验报告齐全。缺实验报告扣完,技术参数不满足技术协议规定1处扣0.5分 检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增长检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告 0 2.1.2 大型设备运送冲撞记录报告及签证 2 大型设备运送冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录扣完,签证记录不完整扣1分 检查签证记录 0 2.1.3 重要电气设备出厂实验报告 6 重要电气设备出厂实验报告齐全。缺1份扣2分, 技术参数不满足技术协议规定1处扣0.5分 检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增长检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告 0 2.1.4 SF6气体出厂实验报告 2 SF6气体出厂实验报告齐全。缺1份扣1分, 技术参数不满足技术协议规定1处扣0.5分 检查SF6气体出厂实验报告 0 2.2 施工实验报告或检测报告 31分 2.2.1 管形母线氩弧焊接实验报告 3 管形母线氩弧焊接实验报告齐全、规范。缺1份扣1分, 报告不规范1份扣0.5分 检查管形母线氩弧焊接实验报告 0 2.2.2 耐张线夹液压实验报告 3 耐张线夹液压实验报告齐全、规范。缺1份扣1分, 报告不规范1份扣0.5分 检查耐张线夹液压实验报告 0 2.2.3 变压器(高抗)油取样实验报告 3 变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放实验后油取样实验报告齐全、规范。缺少1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分 检查相关油实验报告 0 2.2.4 变压器局放实验报告 3 变压器局放实验报告齐全、规范。缺1份扣2分, 报告不规范1份扣0.5分 检查相关实验报告 0 2.2.5 电气一次设备交接实验报告 3 电气一次设备交接实验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分 检查实验报告 0 2.2.6 保护调试报告 3 保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分 检查调试报告 0 2.2.7 通信、自动化调试报告 3 通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分 检查通信、自动化调试报告 1 2.2.8 测量盘表校验报告 2 测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分 检查盘表校验报告 0 2.2.9 变压器、电抗器相关签证 3 变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封实验签证、真空注油及密封实验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分,签证不完整1处扣0.5分 检查变压器、电抗器相关签证 0 2.2.10 充油设备瓦斯继电器校验报告 3 充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告扣完 检查瓦斯继电器校验报告 0 2.2.11 绕组温度计、油温度计校验报告 2 绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告扣完 检查绕组温度计、油温度计校验报告 0 2.3 隐蔽工程验收记录 9分 2.3.1 主接地网工程隐蔽验收记录 3 主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查主接地网工程隐蔽验收记录 2 2.3.2 专用接地装置隐蔽验收记录 2 独立避雷针等设计相关专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查施工图纸设计相关接地规定及隐蔽验收记录 0 2.3.3 直埋电缆隐蔽验收记录 2 直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 0 2.3.4 封闭母线隐蔽前检查(签证)记录 2 封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 0 2.4 工程质量验评记录 6分 2.4.1 工程质量验收及评估范围划分表 2 工程质量验收及评估范围划分表满足规范规定。无划分表扣完,划分错误1项扣0.5分 检查相关资料 0 2.4.2 单位工程质量验收记录及评估表 2 单位工程质量验收记录及评估表齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 2.4.3 分部、分项工程质量验评记录 2 分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 0 3 现场实物质量(土建部分 173分) 3.0 土建部分通用条款 27分 3.0.1 主建筑墙体裂缝 5 一般裂缝1处扣2分 现场实物检查 0 3.0.2 屋面、墙面渗水 4 有渗水痕迹扣完 现场实物检查 0 3.0.3 场地 3 标高满足规定,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计规定。1处不符合扣1分 检查配电装置场地 0 3.0.4 站区场地排水 3 场地排水畅通,无积水;场地雨水井设立符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑沙浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分,其他1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.0.5 建筑之间变形缝设立 3 设备基础与地坪之间变形缝设立合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建筑物之间变形缝设立合理、嵌缝规范。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 2 3.0.6 屋面水落管 3 水落管的伸缩节、检查口设立规范。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.0.7 主变、高抗事故油池 3 油池边沿无裂缝,油池底部设栅格,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为50~80mm。1项不符合扣2分 现场实物检查 0 3.0.8 沉降观测点 3 按照设计规定设立测量控制点和沉降点,保护完好,标记规范。1处不符合扣1分 现场实物检查 0 3.1 混凝土工程 9分 3.1.1 混凝土面层 3 混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷。1项不符合扣0.5分 现场实物检查 1 3.1.2 混凝土基础、保护帽 3 混凝土基础、保护帽符合设计,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合每基扣0.5分 现场实物检查 0 3.1.3 大体积基础 3 主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置对的、无锈蚀,变形缝符合设计规定,平整度符合规范规定。1处裂缝扣2分,1处裂纹扣1分,其他1处不符合扣1分 现场实物检查 0 3.2 钢结构工程 12分 3.2.1 钢结构焊接 3 焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.2.2 钢结构横梁或桁架 2 钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高≤1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分 现场实物检查 0 3.2.3 钢构架螺栓 3 螺栓无漏装;螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.2.4 构支架 2 表面干净,无焊疤、脏污,镀锌均匀美观、无脱落、起皮。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.2.5 钢构架柱轴线的垂直度 2 构架垂直度偏差小于1H/1000mm,且不大于25mm;支架垂直度偏差1H/1000mm,且不大于10mm。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.3 砌筑工程(围墙、防火墙) 12分 3.3.1 清水墙体砌筑 5 清水墙组砌方法对的、表面灰缝饱满,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12 mm;清水墙伸缩缝设立合理,嵌缝满足规定,滴水沿(线)设立满足规定,压顶无裂纹。1处不符合扣0.5分 现场实物检查  1 3.3.2 挡土墙的泄水孔 2 挡土墙的泄水孔设计无规定期,泄水孔应均匀设立,在每米高度上间隔2m左右设立一个泄水孔。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.3.3 围墙的伸缩缝 1 围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合规定,美观、牢固,无装饰。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.3.4 围墙墙体砌筑 2 裂缝1处扣1分,裂纹1处扣0.5分 围墙每个方位均需抽查 0 3.3.5 围墙平整度 1 围墙表面平整度偏差≤2mm。1处不符合扣0.5分 用2m靠尺和塞尺,现场检查不少于2处 0 3.3.6 围墙垂直度 1 围墙垂直度偏差≤3mm。1处不符合扣0.5分 用2m垂直检测尺现场每50米检查1处,查2处 0 3.4 电缆沟道、支架、盖板 9分 3.4.1 电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差 1 电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差≤20mm 。1处不符合扣0.5分 现场实物检查  0 3.4.2 电缆沟结构 3 电缆沟结构平整密实、排水坡度对的,无积水、杂物,沉降缝解决符合设计规定,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径规定。1处不符合扣0.5分 现场实物检查  0 3.4.3 电缆沟盖板 2 电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,电缆沟盖板合模无探头板;电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分 现场实物检查  0 3.4.4 电缆沟压顶 1 电缆沟压顶采用钢筋混凝土或混凝土砌块,沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计规定。1处不符合扣0.5分 现场实物检查  0 3.4.5 电缆沟支架及接地扁铁 2 支架安装稳固,间隔满足设计规定,接地扁铁焊接和防腐满足规范规定、遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.5 道路 4分 3.5.1 混凝土路面和室外地面 4 混凝土路面和室外地面平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。1处不符合扣0.5分 现场实物检查  0 3.6 抹灰工程 15分 3.6.1 抹灰工程的基层与墙体解决 4 抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0  3.6.2 分格缝(条) 4 分格缝(条)宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清楚美观。1处不符合扣0.5分 现场实物检查  0 3.6.3 滴水线(槽) 4 滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm 。1处不符合扣0.5分 现场实物检查  0 3.6.4 抹灰工程的立面垂直度、表面平整度 3 抹灰工程的立面垂直度符合规范,抹灰工程的表面平整度符合规范,一般抹灰工程的阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣1分 用靠尺、塞尺现场实物检查  0 3.7 门窗工程 18分 3.7.1 门窗安装 2 门窗安装牢固,采用外开窗时采用加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.7.2 框、扇安装 1 框、扇安装牢固,起闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.7.3 窗框 4 窗框与墙体间无渗漏。1处渗漏痕迹扣2分; 密封胶严密、平直、美观。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 0 3.7.4 推拉窗 1 推拉
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