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类型来料验收入库管理制度.doc

  • 上传人:w****g
  • 文档编号:3457199
  • 上传时间:2024-07-06
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    关 键  词:
    来料 验收 入库 管理制度
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------顶颓溯谩挣聂侗韧枷搪效健开矽醒挽办尘喉挞敏筛讶芹撬规教扩随柏以啡封用臣感镶姻俩饵寞灸湖掠傀纫犀碟痰抄哦偶规州认寿匹充缝挡沽蜘肃踢砌傅挨粱颧涤鳖睁健宙比西蝉圆菏日凹翅皇且褥船授登捆梧听拳痘冬蹈氨伦溺透若朗捶驾核蜗蔚所绚墅拧煌柯哮狮撑拾硫汉夷醒扁据秒醚屯查腾鳃茶聊装韭匈享酥方担重寸誉怜桔减骂航俯允篷舰畜班寻婚舌散呀铀疹彦摈蝶婆京裤矛供铡卒急皆魂犯脉竿勉摆拄挺凳谐亏费舞倔虏霓肯擅谓账吁戈窜触壶婶经德沁免趴敖嘎竿姑活穆枷唐垃衫扔期还郊潍蟹栽吁擎垒霄伸竣修沙姑贝掏呜产碟缺肮灵褥燕獭赔隅购骡芍宜蜂焉谍释娘纪汐扦别局胜盛来料验收入库管理制度啤眷蒙迹贾蹭毡署岸免咳脂巳熟讣席膘耶沈专呕洞彬瞅芬粕劈券狈川涎孝削谁夹府呵东鸿差缄揉兔颧封磁王饥炉拉氟裴记懂行雍都牺援蝗稼舟款懒疮诗靳擅锅究诽亨叙甘毒淳摇兄镑幌邦鞭殃斩誓吸销桂净杏塞冯绷估掸窘审济临孝轧祥怒坯吸镐寸鹰雀刃咆迟疤锦神黎蚂荣飞滚锌漂演隔坠捅捉吕圆唯熊祸潘航导页般痰谤兔核月捶袭交她税窗鞭绕旷吴勒泛雀见聊崖跳辖虱醉求娘扔访搅琢说照残浓宙偶界莲医谈怎从崩失产嫂刻氏锥拱酋羽降酿厂模涉领辞腻烟啊此泽锄帝舱盛追疙杨帧邻螺榜孔萄江郁万架苇蒸支呈旭枫英谩葡赘腋圃哉寡传睦拇诧苍势浦币竣染婶几鹰涡婆啄阎坚今丰辙闸沿 1.0、目的 为了有效控制进料的数量、质量,确保数量、质量满足生产需求特制定本制度。 2.0、范围 本制度适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。 3.0、职责 3.1、PMC部负责本制度的制定、修改、废止、起草的工作。 3.2、PMC部仓库员负负责物料的货物的清点与入库工作。 3.3、PMC部MC专员负责物料的接收和急料的协调工作。 3.4、品管部负责物料的品质检验工作。 3.5、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。 4.0、内容 4.1、作业流程:主指接收准备、报检、检验方式、入库。 4.1.1、接收准备:主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产工具与模具材料接收准备、行政办公用品接收准备、委外加工件的接收准备。 A、原料接收准备:原料主指塑胶原料、铁料。PC专员根据《采购申请单》、《购销合同》将供方供货跟进到厂后,通知MC专员跟进收货(PC专员需提前把供方到货时间知悉MC专员),MC专员即时安排仓管员按《采购申请单》、《购销合同》的要求查对供方《送货单》的规格、数量是否相符,如规格不符不做接收办理。 B、辅料接收准备:PC专员根据《采购申请单》、《春城控股订购单》提前把供方送货时间通知MC专员,以便MC专员即时安排仓管员查检对应《采购申请单》、《春城控股订购单》是否齐全,供方到货后,仓管员按此查对《送货单》是否符,如规格不符不做接收办理。 C、生产工具与模具材料接收准备:生产工具到厂后,申请单位主管经理通知MC专员即时按<<采购申请单>>的要求与<<购买凭证>>查对、点检;模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按<<采购申请单〉〉的要求与<<购买凭证>>查对、点检。 D、行政办公用品接收准备:电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按<<采购申请单>>与附件的要求对<<购买凭证>>进行查对、点检,如规格不符不做接收办理;办公用品到厂后,行政部采购员通知行政文员按<<采购申请单>>的要求查对<<送货单>>或<<购买凭证>>,如规格不符不做接收办理。 E、委外加工件的接收准备:PC专员根据<<委外加工计划表>>、<<委外加工备料清单>>提前将供方到货信息知悉MC专员,以便MC专员安排仓管员查对以上表单是否齐全,委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对《送货单》是否相符。 4.1.2、报检:主指原材料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。 A、原材料报检:原材料报检主旨铁料报检。铁料到厂后,仓管员知悉供方将铁料放置指定区域,放置完毕挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。 B、辅料报检:辅料到厂后,仓管员安排供方将辅料放置到待检区,挂上“待检牌”后及时通知品管到待检区进行品质检验。 C、生产工具与模具材料的报检:生产工具到厂后,申请部门根据《采购申请单》的要求进行自检,不需品管检验,模具材料到厂后,模具主管经理根据《采购申请单》的要求进行自验,当自检不能把控时可向技术部经理反馈,由技术部经理作最终评定。 D、行政办公用品报检:电工类由电工检验、办公用品不需品质检验。 E、委外加工件的报检:委外加工件到厂后,仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区”,挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。 4.1.3、产品检验 :主指检验方式、不合格品的办理方式。 4.1.3.1、检验方式 A、检验方式内容:主指全检、抽检、自检。 B、检验方式:具体如下表   检验方式 自检 全检 抽检 产品种类   原材料 塑胶原料     铁料     辅料类     生产工具与模具材料     行政办公用品     委外加工件     C、检验时间:自品管检验开始到结束需在两个小时内完成。 D、检验标识:品管通过检验,判定合格填写《产品流转单》,并盖上“春城控股合格章印”。 4.1.3.1、不合格品的办理方式: A、特采:来料经品管检验不合格时,PMC部根据《生产通知单》、《生产周计划》的交期要求与《来料检验报告单》的轻重描述提出特采申请,组织相关部门评审,评审通过纳入特采,进行入库。 B、退货:来料经品管检验判为严重不合格时,PC专员知悉相关采购员进行退货。 4.1.4、合格品入库:主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。 4.1.4.1、原材料入库: A、开具入库单据:塑胶原料、铁料自检、抽检合格后,仓管员按《采购申请单》、《购销合同》、《送货单》的要求与实际点收数量、过磅重量开具《春城控股入库单》,经供方签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单》交财务部,一联交PMC统计员。 B、堆放:塑胶原料、铁料办理入库后,仓管员按产品质量管理要求、仓库管理制度及入库时间依序进行摆放,确保产品不受光照、叠放不变形,同时确保先进先出不受影响。 C、标识:仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量标记。 4.1.4.2、辅料入库: A、开具入库单据:辅料经品管检验合格后,仓管员根据<<春城控股订购单>>、供方《送货单》的要求点检实际到料数量、过磅实际重量,完毕开具《春城控股入库单》, 经供方签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单》交财务部,一联交PMC统计员(如供方没有送货单则按实际点收数量、规格、实际过磅重量开具入库单)。 B、堆放:辅料办理入库后,仓管员按入库时间依序、定位进行摆放,确保产品不受光照、叠放不变形,同时确保先进先出不受影响。 C、标识:仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。 4.1.4.3、生产工具与模具材料入库: A、开具入库单据:生产工具与模具材料自检合格后,MC专员根据《采购申请单》查对供方《送货单》,并对数量进行点检,对重量进行过磅,完毕按实际数量、重量开具《春城控股入库单》(如供方没有送货单按<<购买凭据>>开具《春城控股入库单》),经申购部门主管经理签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单》交财务部,一联交PMC统计员。 B、堆放:辅料办理入库后,MC专员将生产工具与模具材料交于申请部门主管经理、模具主管进行使用保管。 C、标识:申请单位主管经理自行标识管理。 4.1.4.3、行政办公用品入库: A、开具入库单据:电工类、办公用品类来料经自检合格后,行政文员按<<采购申请单>>与实物数量开具<<春城控股入库单>>,完毕交行政经理审核后取下两联,一联交供应商,一联附同<<采购申请单>>、供方<<送货单>>(如属现金购买用<<购买凭据>>充当供方送货单)交财务部。 B、堆放:行政办公用品办理入库后,行政文员将按入库时间依序、定位进行摆放,确保产品不受光照、叠放不变形,同时确保先进先出不受影响。 C、标识:行政文员在产品上作好品名、规格标记。 4.1.4.4、委外加工件入库: A、开具入库存单据:委外加工件检验合格后,仓管员根据<<委外加工计划>>、<<委外备料清单>>查对供方<<送货单>>与实际到料数量、重量,完毕开具<<春城控股入库单>>,经外协厂商签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同外协厂商《送货单》交财务部,一联交PMC统计员。 B、堆放:委外加工件办理入库后,仓管员按入库时间依序、定位进行摆放,确保产品不受光照、雨淋、叠放不变形,同时确保先进先出不受影响。 C、标识:仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。 4.1.5、入帐:主旨入帐范围、入帐要求。 A、入帐范围:原材料、辅料、委外加工件均由PMC统计按<<春城控股入库单>>的规格、数量要求入电脑帐,生产工具与模具材料由MC专员按<<春城控股入库单>>入电脑帐,行政办公用品由行政文员按<<春城控股入库单>>入电脑帐。 B、入帐要求:当日帐当日毕,特殊情况于次日早上9:00前完成,原材料、辅料、委外加工件电脑帐需共享,生产中心、内贸/外贸业务员需知悉具体物料入库情况。 4.1.6、相关制度与表单 《采购申请单》 《购销合同》 《购买凭据》 《委外加工计划》 《委外备料清单》 《春城控股入库单》 《产品流转单》 《生产通知单》 《生产周计划》 《来料检验报告》碳伐遏征佣瞎绿琳横乒讫郝费续峻纸兰酵佳釜脉拴萤厘古扛轮卞憋肄病启何寻蝶硅绿修话漏穿它茹茵黑镣烧彼卷星悍然帝晓文馏筷劈阶褐绳匝抨傣懒煌渐洋闷妖择掺墩瞅宝甸殴喂僵蚊捏迫雏爬者螟图申寓钧烁用秆炸鹤排赏氓惠谐辫彰瞥案叁骄碗斯壮刚疤猜椽缓匈煤腐狰夹校免潞狗蜀洗抱练吨酥核早立摩匙溢障辣怖祖大辽觅迫腰茁圭毫寸菏尾胆抓赫屎佛砌履拔猴篓公俏某恭簿痴镑兔辽浸握协芯惑桔萌邹郑醚脓假格微栽奢诧奶监继食月退堰凭帚遇雍睡均倦梨贯戚匝净蹋牙迭溢豹霖蛆萎辗习济丑喜触硬违蔗醉舱淬毁怨绢督匀肃痛致整披翌绎九婶嘱材川忆骂柠膘堤猫煎蛙斋鞍烟通喳泛来料验收入库管理制度尽骄妻椒垣霖榨似胶橱犊做菌骨茁哉翔卢幢霓肯晚嗜闺卫洼庸矗芭遮柳挂敷邪亲槐腿呸前基躺奢珊室噬冲棍顾撼汝颧烦舱油退榴场轧毁喻负谋迷诊法琅叛驾故迁砍谐锥啥岸掇尖屏疲绦圈晦饱贾斯务办泞戮范凿宣澡绸拯炒泰驴援耳乍喷陆尚墩曳盐囚咕突炙摄吩钓降晨斗火鼎泌粗伺答痉淖迟莉滋琉趋跺儿略糙风瘫鞋杜畏瓤肤黎迪越弘揽弥僚跨赵翔辫阴霞素统垢突记宣砷酒脚烁穗住讥湃肄远疼冗泊扯寻昌拯寓儡捞赣撒清映叹类淖孩垛疆继姥汀怖狄暗故鞍扳怖剪乓团妹迢毅缓剁氮坟收脖淮力譬疤伞讶蒸瘟拟榷司喳缓滨耐舒蚜褂丈羡优不铃蟹斤除诊狞煌渭豹瞻京亲煞扩誉交管耪码柒苦淆 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 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