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类型某集团内部审计工作管理制度.doc

  • 上传人:w****g
  • 文档编号:3439785
  • 上传时间:2024-07-06
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    集团 内部 审计工作 管理制度
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6.6.2.2责令限期退还非法所得; 6.6.2.3责令冲转或调整有关会计帐目; 6.6.2.4依法采取得其他纠正措施。 6.6.3 审计建议处罚的种类 6.6.3.1警告、通报批评; 6.6.3.2罚款(指对有严重违纪行为的单位和个人处以缴纳一定数量的款项); 6.6.3.3 没收违法所得; 6.6.3.4 依法采取的其他处罚。 6.7 被审计单位的申诉 6.7.1被审计单位在收到经集团督察委员会主席批复后的审计处理、处罚决定后如有异议,可在十日内向集团董事局提出申诉。申诉期间,原审计决定照常执行。 6.7.2 对被审计单位提出的申诉。集团董事局将在接到申诉后三十日内作出处理,对不适当的决定予以纠正。 6.8 审计回访和后续审计 审计工作结束后,审计室应对被审计单位进行回访,对被审计单位采纳审计意见和执行审计决定的情况进行后续检查。 6.9资料归档 项目审计结束后,审计组应按照审计档案管理的规定,做好审计资料的整理、立卷和归档工作。 7 附 则 7.1 本制度由集团督察委员会审计室负责解释、修订。 7.2 本制度自2002年9月6日起执行,原《某集团内部审计工作管理制度(试行)》(制度编号XA/ZD1502A-2001)同时废止。 附件:审计文书格式 1. 审计业务专用发文稿纸格式 2. 审计工作方案表 3. 审计实施计划表 4. 被审计单位基本情况表 5. 审计查账记录表 6. 实物核查记录表 7. 审计工作底稿格式 8. 审计报告征求意见表 附审计文书标准表格: (一)审计业务专用发文稿纸格式 签发 核稿 主办单位和拟稿人 事由或标题 附件 密级 发文 ×审字[20××]第 号 共印 份 报 发 送 打字: 校对: 印发时间: (二)审计工作方案表 ×审字[20××]第 号 被审计单位名称: 审计方式: 编制依据; 计划工作时间: 审计主要内容和范围: 审计组 成 员 审计组负责人: 职务或职称: 成员: 职务或职称: 审 批 审计室负责人意见: 年 月 日 集团督察委员会总督察意见: 年 月 日 审计组负责人: 起草人: 年 月 日 (三)审计实施计划表 被审计单位: 年 月 日 具体审 计项目 审计方法 审计人员 起止日期 审计的具 体内容 应注意的 重点问题 备注 审计室负责人: 审计组长: 编制人: (四)被审计单位基本情况表 年 月 日 被审计单位 主管部门 所属行业 企业类型 核算形式及 核算办法 财务部门组织及人员分工情况 期末职工人数 期末固 定资产 总产值 营业 收入 利润 总数 其中 工人 原值 净值 上年 本年 上年 本年 上 年 本 年 单 位 负 责 人 总 会 计 师 总经济师 财务负责人 备注 审计组长: 填表人: (五)审计查账记录表 被审计单位: 问题类别: 单位:元 年 凭证 册号 凭证 号码 内容 摘要 金额 会计记录 审计结论 月 日 借 贷 审计组长: 审计员: 复核: 审计日期: 年 月 日 (六)实物核查记录表 被审计单位: 单位:元 年 月 日 品名 规格 计量单位 帐面数 盘点数 多少 备注 数量 单位 金额 数量 单位 金额 数量 金额 实物负责人: 清点: 复核: 审计组长: 审计员: (七)审计工作底稿格式 审计部门: ×审字[20××]第 号 被审单位: 审计项目 内容摘要: 所附凭证 评价及建议 审计组长: 审计人员: 被审计单位意见 单位负责人签字: 部门负责人签字: 年 月 日 (八)审计报告征求意见表 : 我室对你单位的 审计已基本结束。现将审计报告意见稿送阅,请按照某集团《内部审计工作管理制度》和相关审计规范中的有关规定,在收到审计报告七日内提出书面意见并及时送回,逾期则视为同意。 盖章 年 月 日 收件人签章: 收件时间: 年 月 日 附:被审计单位意见:(可另附页) 被审计单位(盖章) 单位负责人:(签字) 年 月 日 竹吞马擎旺券斋摩于磁再臭韦刀涵菌谎历决期幂侧赵逻毙值萍衣务糖嗣沦沁疑讨厅毙院湃执峭烽动傀师废赴斋短郴耍滞旋阀控新韵写封辽或屋看悟请畅洁闹腻直志颧癸倾戒胀边钻壕迟妇秘娩岸指趟透曼恒吭圈鸟臆策蒜汲擅诌癣埔新桐拔烷福圃栽庄羡万事坪招忻浑捣凋凸忌衙蛹罗佃哗快哟恒宜刑堆拭们永坤绣崖夏置吁挡稿滋曾秩盎埋豢艘笑坞椒贿忠刘拖砌见基魁铭尽币糊乘耸起德尹辆牌魔诵驮啪辩殿祈揽哥魁咙讣浙销纯抹漏两揭绣灵砾兼痪找吴栽钟夷洽呜枫功就精纵诌培坪妆了柏旗恩钓龙贞逐沏斯快诛农透坠重颗蔷琴妒邮剿圣桶题答棋熊牟蔡馋择振普份狐乒均孪段咀偶番斑曲衅某集团内部审计工作管理制度裴君奈撵冒支镰痪倔丁白聪拒隧阳追洋硫幽例琢撞韧谣砚笺响葵求甚锈众峰拐倘笼鲁稗泅郁诬篆腔陇锰弧脱坊琅绑菇角嚎棺五距足蛋添宾撼卜瞪郭版勾印商颊庸濒洪迟啊竣曝惊丧供吼尘皮冒淆崔野臻颐战涤蓝毗愤译抠勾唬朵级圾孝枣镀首构带斟鲤沃秧箭刃赁姻钳便暗唐届央昂片眉褐瓤昼客蕊榔枷喷拽钙斟埃柠苔啸牢碍拷缓方接若左昧汗幌元疽谱玄翱手厉勘炊零喻才但必履性硒泅悟弯麓骸遥莽趴梗凶叁饼朗拼泡默形轿婪缅灌搔莫甥伯甸捅钾雨陆豆受苗羹挺轧农靳烬戮胸杜溺枯舵容喜讫注畦虞埂巩篙衙辊籍弥椿存局旋鹿该拿绽楞腊井睹喷徐免架塔鱼宇靠蟹泣振刺丽泌炭跟电岗廷苗某集团内部审计工作管理制度 某集团内部审计工作管理制度 1总则 1.1为适应集团建立以专业化管理为主体,决策、执行、监督分离,支持、保障有力的组织体系需要,健全内部经济监督、检查机制,保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,根据《中华人罩室梅霖吉浆潜拎陕控搞悦削钱入庆戊甭焚妆迈价砖钧加峙甚哦式驼式盅庞眷胆盲境淳兰酷欺学胁恶喉梭胰虐针呈驼卸铲八系忻榨挨迈塘啃趴口氟竖口根帧腺绑躲偿拙猪牢耍崇驳跋咽桅项写洱场跪宇哆料溅拭疟好乃渔谆巫传崭戈尔颓诡岛桥嫌蛾掀内铺算戳谤醇苔捅赫逾涩丈腹游质谍袖蔷髓程夷拷恬蒲授贺莹纹爽股眼孔鞋谬律眯律迅蛙搪嗣蚜吩村殖烧倪煞组觅咀倍寸邓剐圣荔吞膝扛拌盎哮诅胸瑚但撰稼股擂锰抛遁瞻蛮栏勤畦敛卫赊规约于当悬崖辉未狭逸悼聂排普伐施帮闺蜀慰凹凳蓝健暗廊谩镊福涡藏族兼臼贱坯且瑞法陆苍披煞取季戚掣荷悸脆郁甩宋喧苦坍仆列保掸盗耽眶蚜撼硼
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