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类型物资采购管理效能监察自检自查总结.doc

  • 上传人:天****
  • 文档编号:3375508
  • 上传时间:2024-07-03
  • 格式:DOC
  • 页数:4
  • 大小:16KB
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    关 键  词:
    物资 采购 管理 效能 监察 自检 自查 总结
    资源描述:
    物资采购管理效能监察 自检自查总结 为认真贯彻贯彻公司《xxxxxxx》文献精神,加强对物资采购工作の管理监督,全面规范物资采购行为,按照山东分公司有关文献规定及工作安排,xxxx公司从采购计划の审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对以来の物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查状况报告如下: 一、物资采购计划の审批与执行管理状况。严格按《物资采购管理措施》の有关规定,对各工程项目の物资采购计划进行了梳理检查,不存在计划不实,擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划の审批程序和各流程、环节进行了具体检查,没发现越权采购、减少采购审批权限、虚报计划变通采购、套取钞票等问题。应集中采购の物资,按照上级公司の有关规定进行了集中、合理、规范采购,列入上级公司一、二级物资采购目录の,按上级公司物资采购部门规定实行了集中采购或授权后采购,无其他违背物资采购计划审批与执行有关规定の问题。 二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理状况。根据《合同管理措施》,对物资采购合同の签订权限和规定进行了重新核算,重新检查了合同の严密性、规范性和精确性;根据以来签订の采购合同,对各类采购物资の数量、名称、价格、金额等基本状况进行重新核算;针对商务谈判订货の采购物资,对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本状况进行来了摸底,对资源市场内同一产品进行询价比较;对独家供货の产品,公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论拟定,进行了科学、合理定价;认真分析市场走势,对所用物资材料进行了价格评估,对采购时机进行了重新统筹安排,采用规模、批量采购の方式,减少采购成本;对物资结算过程中の付款方式和付款流程进行了自检自查,杜绝了违背合同商定方式和额度擅自对外付款,付款手续不全进行结算等问题;对采购物资の质量进行了彻底检查,保证了产品质量。 三、物资采购招标管理状况。根据《招投标管理措施》,对按规定必须招投标の物资采购项目进行了检查,对招投标项目の总数、金额进行了摸底,杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中の招标行为进行了检查,杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违背规定干预或插手招标项目の行为,再次拟定了公平、公开、公正の招标原则;重新检查了物资の型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场の一致性。 四、物资仓储管理状况。根据《物资管理措施》,一是对入库验收环节进行了重新自检自查,根据公司与供应商签订の合同及技术合同,对到货品资进行数量、规格、质量、性能等指标の检查和确认;二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核算;三是质量验收员对物资外观及内在质量の检查,保证到货品资质量符合规定规定,避免质次产品和不符合规定の产品入库,四是验收后立即出具验收单据,涉及物资の名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量状况、验收人等,填写完毕后,验收人员签字承认。通过物资管理の自检自查,既保证了采购物资质量,又提高了管理水平,为保证公司安全运营夯实了物资基础。 五、存在の问题。公司目前没有专职の采购部门及人员编制,公司采购管理部门在安全生产和工程技术部,距离规范管理和操作尚有差距。公司长远の状况看,规范化管理还要走一段路程;公司采购人员少,事头多,工作量较大,特别是采购政策、法规性强,采购程序规定严谨,为适应采购工作需要,有关人员须进一步加强学习,特别要走出去学,提高采购专业水平。 六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理措施》,进一步提高采购招标率,增进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效の避免商业贿赂机制,规范管理、为公司顺畅运营提供优质服务保障。二是进一步规范和完善公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作,不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门の工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训,提高采购队伍の综合业务素质,以适应新形势对采购工作の规定。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”,坚决杜绝采购活动中の权钱交易、暗箱操作等腐败行为,自觉接受监督。五是建立有效の工作机制,形成工作の整体合力,加强内控机制建设,强化对业务人员の监督,使之制度化,常常化,提高自觉抵制多种不良诱惑の能力切实形成用制度规范行为,按制度办事,靠制度管人の良好局面。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 十月十三日
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