出差管理制度2014.1.13.doc
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7、公司出差管理办法1、 目的 为使XXXX装饰工程有限公司宁夏分公司出差管理的规范化、制度化,明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准,规范相关费用报领程序,有效管控成本,特制度本管理办法。2、 适用范围2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。2.2 经公司同意外来宁夏面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。3、 出差管理办法的内容3.1 定义:因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。3.2 出差管理办法包括:出差
8、任务、出差费用支出及报销。3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差,差旅费用的审批、借支、核销事项。3.4 差旅费用明细项目包括:交通费、住宿费、伙食费、出差补助。3.5 差旅费用标准有公司统一制定,支出须编入项目预算。4、 出差任务批准4.1 公司员工出差,需提前申请,经主管领导批准后填写出差审批单,审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用,出差审批单由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。4.2 公司员工出差,报经办公室审核,经主管领导签字后,方可借款出差。4.3 因急事经主管领导同意出差,需电话通知办公室备案,以便按公司规定出差费用报销出差的开支。5、 差旅费借支5
9、.1公司员工出差,凡经审批同意的,也可以先自行垫付,回来后在规定的时间内按规定标准报销。445.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名,填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。5.3 出差期间任务有所变动,延长出差时间或增加表格出差地点的,出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况,未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的,返回后需要补办出差审批单,未签字补办出差审批单的,财务部对出差支出不予报销。5.4 对于借款额明显高于公司规定标准的,财务部有权提出调整意见,对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。6、
10、差旅费用标准6.1 公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法,住宿费按出差实际住宿天数计算,报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的,高出票面价格部分一律自理。6.2 经批准自驾私车作为交通工具出差的,汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定,过路桥费、停车费用实报实销,补助中的市内交通费用不在另行报销。6.3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放,包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待,补助不计),一般出发和返回按一天计算,如果出发和返回当日超过10小时计两天,下午13时后出差或下午13时前返
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