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类型上海松江区教育基建装备资产管理中心2017决算.doc

  • 上传人:胜****
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    上海 松江区 教育 基建 装备 资产 管理中心 2017 决算
    资源描述:
    上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度决算 目 录 第一部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况 上海市松江区教育基建装备资产管理中心是负责松江教育系统基本建设、教育教学设备配备及校舍资产管理的职能部门,内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等5个部门,在教育局领导下,主要行使以下管理职能: 1、会同局计财科制定教育系统基建装备总体规划及中长远期发展规划,制定教育系统年度基建、校舍维修计划。 2、负责征集建设项目设计方案,组织方案论证;督促、指导、协调项目施工图设计。会同局计财科办理项目的可行性研究,编制投资估算、项目概算书,推进工程立项及办理基建项目开工前的各种审批手续。 3、负责公建配套学校建设的各项工作。严格执行招投标管理办法,办理项目招投标和综合评议工作。负责各类工程合同的审核与管理。负责工程施工监督,加强施工现场管理,严格进行工程施工技术、质量、进度、工程材料管理和安全生产的监督检查。 4、会同局计财科、审计部门做好基建资金管理和工程结算审核工作。配合教育局审计室做好教育系统限定金额内基本建设项目的审价工作。会同学校做好基建项目所有文件档案的收集、审核、归档的全部工作,提供业务指导。 5、会同局计财科做好教育系统校舍、固定资产的管理及校舍的产权证办理工作。指导、督促本系统各单位加强校舍管理,开展校舍使用的检查与评比工作,建立教育系统校舍数据库。负责教育系统校舍维修项目的踏勘、计划编制、工程量编制、房修经费测算,以及维修工程项目实施的全过程管理。 6、负责教育系统市绿化合格单位和花园单位创建的技术指导与申报工作,制定绿化工作计划,负责绿化工程项目以及绿化养护的管理工作。 7、负责本系统教育教学设备与仪器及食堂设备的采购与配备。负责指导、督促本系统各学校做好教育教学设备和仪器的管理工作,建立本系统教学设备与仪器的数据库。负责开展本系统教育教学设备与仪器管理的检查和评比,协助教育教学培训部门做好实验员和信息员队伍的建设。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看,上海市松江区教育基建装备资产管理中心部门决算只包括:上海市松江区教育基建装备资产管理中心本单位决算。 第二部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心局2017年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 706.74 一、一般公共服务支出   其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 569.37 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出   八、社会保障和就业支出 99.64   九、医疗卫生与计划生育支出 33.32   十、节能环保支出   十一、城乡社区支出   十二、农林水支出   十三、交通运输支出   十四、资源勘探信息等支出   十五、商业服务业等支出   十六、金融支出   十七、援助其他地区支出   十八、国土海洋气象等支出   十九、住房保障支出 22.83   二十、粮油物资储备支出   二十一、其他支出 本年收入合计 706.74 本年支出合计 725.16 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 18.42 年末结转和结余 总计 725.16 总计 725.16 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 7,06.74 7,06.74           205 教育支出 5,50.95 5,50.95           205 02 普通教育 5,50.95 5,50.95           205 02 99 其他普通教育支出 5,50.95 5,50.95           205 09 教育费附加安排的支出 0.00 0.00           205 09 99 其他教育费附加安排的支出 0.00 0.00           208 社会保障和就业支出 99.64 99.64           208 05 行政事业单位离退休 99.64 99.64 208 05 02 事业单位离退休 3.39 3.39 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 68.75 68.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 27.5 27.5 210 医疗卫生与计划生育支出 33.32 33.32 210 11 行政事业单位医疗★ 33.32 33.32 210 11 02 事业单位医疗★ 33.32 33.32 221 住房保障支出 22.83 22.83 221 02 住房改革支出 22.83 22.83           2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 7,25.16 7,03.67 21.49       205 教育支出 5,69.37 5,47.88 21.49       205 02 普通教育 5,50.95 5,47.88 3.06       205 02 99 其他普通教育支出 5,50.95 5,47.88 3.06 205 09 教育费附加安排的支出 18.42 0.00 18.42 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.42 0.00 18.42 208 社会保障和就业支出 99.64 99.64 0.00 208 05 行政事业单位离退休 99.64 99.64 0.00 208 05 02 事业单位离退休 3.39 3.39 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 68.75 68.75 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 27.5 27.5 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 33.32 33.32 0.00 210 11 行政事业单位医疗★ 33.32 33.32 0.00       210 11 02 事业单位医疗★ 33.32 33.32 0.00       221 住房保障支出 22.83 22.83 0.00       221 02 住房改革支出 22.83 22.83 0.00       205 住房公积金 3.39 3.39 0.00       2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 706.74  一、一般公共服务支出       二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出           三、国防支出           四、公共安全支出           五、教育支出 569.37  569.37        六、科学技术支出           七、文化体育与传媒支出           八、社会保障和就业支出 99.64  99.64        九、医疗卫生与计划生育支出 33.32  33.32        十、节能环保支出           十一、城乡社区支出           十二、农林水支出           十三、交通运输支出           十四、资源勘探信息等支出           十五、商业服务业等支出           十六、金融支出           十七、援助其他地区支出           十八、国土海洋气象等支出           十九、住房保障支出 22.83  22.83        二十、粮油物资储备支出           二十一、其他支出       本年收入合计 706.74 本年支出合计  725.16 725.16    年初财政拨款结转和结余 18.42  年末财政拨款结转和结余       一般公共预算财政拨款 18.42          政府性基金预算财政拨款           总计 725.16  总计 725.16   725.16   2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 205 教育支出 7,25.16 7,03.67 21.49 205 02 普通教育 5,69.37 5,47.88 21.49 205 02 99 其他普通教育支出 5,50.95 5,47.88 3.06 205 09 教育费附加安排的支出 5,50.95 5,47.88 3.06 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.42 0.00 18.42 208 社会保障和就业支出 18.42 0.00 18.42 208 05 行政事业单位离退休 99.64 99.64 0.00 208 05 02 事业单位离退休 99.64 99.64 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 3.39 3.39 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出★ 68.75 68.75 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 27.5 27.5 0.00 210 11 行政事业单位医疗★ 33.32 33.32 0.00 210 11 02 事业单位医疗★ 33.32 33.32 0.00 221 住房保障支出 33.32 33.32 0.00 221 02 住房改革支出 22.83 22.83 0.00 205 住房公积金 22.83 22.83 0.00 合计 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 594.42 594.42 301 01 基本工资 90.3 90.3 301 02 津贴补贴 47.52 47.52 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 40.25 40.25 301 06 伙食补助费 25.12 25.12 301 07 绩效工资 260.21 260.21 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 68.75 68.75 301 09 职业年金缴费 27.50 27.50 301 99 其他工资福利支出 34.77 34.77 302 商品和服务支出 83.02 83.02 302 01 办公费 7.48 7.48 302 02 印刷费 1.28 1.28 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 0.46 0.46 302 06 电费 5.42 5.42 302 07 邮电费 2.7 2.7 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 31.31 31.31 302 11 差旅费 0.82 0.82 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 2.86 2.86 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.07 0.07 302 17 公务接待费 0.13 0.13 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.25 0.25 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 5.98 5.98 302 29 福利费 3.28 3.28 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 12.83 12.83 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 8.15 8.15 303 对个人和家庭的补助 23.21 23.21 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 23.83 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.38 310 其他资本性支出 3.03 310 02 办公设备购置 3.03 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 703.68 617.63 86.05 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.77 0.13 0.77 0.13 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 229     其他支出 229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 … … … … 合计 无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明: 注:上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 第三部分 松江区教育基建装备资产管理中心 2017年度决算情况说明 一、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度收入总计为706.74万元、支出总计为725.16万元。与2016年度相比,收入、支出总计各减少499.81万元、36.88万元。主要原因:上年动用了局上上年结余资金。 二、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度收入决算情况说明 本年收入合计706.74万元,其中:财政拨款收入706.74万元,占100%。 三、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度支出决算情况说明 本年支出合计725.16万元,其中:基本支出703.67万元,占97.04%;项目支出21.49万元,占2.96%。 四、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度财政拨款收支总决算725.16万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计分别减少502.81万元、增加15.68万元,增长XX%。主要原因:上年动用了局上上年结余资金。 五、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出725.16万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.68万元,减少2.21%。主要原因社保增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出725.16万元,主要用于以下方面:教育支出(类)569.37万元,占78.52%;社会保障和就业支出99.64万元,占13.74%;医疗卫生与计划生育支出33.32万元,占4.59%;住房保障支出22.83万元,占3.15%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.13万元,支出决算为725.16万元,完成年初预算的XX%。决算数小于预算数的主要原因:财政调整预算103.03万元。其中: 1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要用于:人员经费、公用经费。年初预算为477.13万元,支出决算为569.37万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。 2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于:职工医疗保险。年初预算为29.88万元,支出决算为33.32万元。决算数大于预算数的主要原因:医疗保险基数增加。 按上述格式依次说明到各项级科目,预决算持平的不用说明变动原因。 六、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出703.68万元,包括人员经费617.76万元,公用经费86.05万元。基本支出中: 1、工资福利支出594.2万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资等。 2、商品和服务支出104.51万元,主要用于:办公费、印刷费等。 3、对个人和家庭补助23.21万元,主要用于:公积金、独生子女费等。 4、其他资本性支出3.33万元,主要用于:办公设备购置。 七、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.77万元,支出决算为0.13万元,完成预算的16.88%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的16.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制三公经费。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.02万元,降低13.33%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0.02万元,降低13.33%。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是严格控制三公经费。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占13.33%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。主要用于无,列明公务用车购置数量。 公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2017年,上上海市松江区教育基建装备资产管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0.13万元。其中: 国内公务接待支出0.13万(含外宾接待支出0万元)。主要用于外来人员客饭,列明公务接待批次20次、95人次,、 八、关于上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 上海市松江区教育基建装备资产管理中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为7.28万元,其中:货物采购金额7.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,上海市松江区教育基建装备资产管理中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理情况 2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:基建中心内部控制制度、财务管理制度,建立了基建中心的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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