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类型财务部业务工作流程图.doc

  • 上传人:精***
  • 文档编号:10697646
  • 上传时间:2025-06-10
  • 格式:DOC
  • 页数:8
  • 大小:96.51KB
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    关 键  词:
    财务部 业务 工作 流程图
    资源描述:
    财务部业务工作流程图 借款人填写借款单(复写一式三联),写明借款部门、借款项目号、用途和金额,并由借款人签字。 1.借款业务流程(受理部门:会计核算科) 借款人提供接受汇款单位的户名、开户银行和帐号。 借款单位(部门)领导或项目负责人审批 不通过,返回审核岗更改或重新办理 复核通过 审核岗审核 借取现金、支票或银行汇款 审核通过,退借款人一联借款单(用于还款或报帐时使用)。 审核不通过,告知原因,重新办理。 复核岗复核 出纳确认,支付所借现金,或通过银行付款。 2.报销业务流程(受理部门:会计核算科) 整理原始凭证 (归类、粘贴发票、签字等) 报销单有:河海大学常州校区报销单、差旅费报销单、领款单等 填制河海大学常州校区 报销单、差旅费报销单等 单笔金额大于一万元 购买仪器设备、家具等固定资产或一次性购买3000元以上耗材 审批签字 单位(部门)经费的使用由单位(部门)负责人签批、验收人、经办人、领款人签名 项目经费使用由项目负责人及相关人员签名,超过5000元或项目负责人使用经费还需单位负责人签批 单位(部门)第一负责人使用使用经费的需经校区分管领导签批 财务负责人:一万元及以上 校区分管领导:一万元∽三万元 校区主任:三万元以上(含三万元) 资产部 办理验收登记手续 ` 报销人携签批后的原始凭证、经费本到会计核算科办理 核算科审核、复核、报销 审核岗审核 审核不通过,告知原因,重新办理 审核通过 复核不通过,返回审核岗更改或重新办理 、 出纳确认,支付现金,或通过银行付款。 复核岗复核 通过 3.学生学费收缴及离校办理流程(受理部门:会计核算科) 银行卡缴费 学生毕业或其他原因离校 每学年开学前学生将学费 存入指定银行卡中 凭教务部开具的离校通知单 学费收缴系统自动扣缴 学费管理及审核岗核查学费缴纳情况 缴清学费 学费收缴及系统管理岗工作人员 打印学费收据(已全额缴费的学生) 收据分发至学生所在学院,学院负责发给每个学生 学费缴清或者退款 学费未缴清 盖财务部章 清理欠费信息,重新催收 4.教工办理离校手续流程(受理部门:会计核算科) 办理离校的教工 凭组织人事部通知单(会签单) 审核岗核查 加盖财务部公章 没有 有,归还欠款 核查有无欠款情况 加盖财务部公章 5. 查阅会计档案或查账、取数(受理部门:会计核算科) 档案管理人员办理登记 财务部领导审批 需查阅单位或个人 填写会计档案查阅申请单 档案管理人员帮助查找 6. 票据领用手续流程(受理部门:财务管理科) 票据管理岗办理登记手续,领用票据 需领用单位或个人 填写票据领用申请单 财务部领导审批 用完(或退回)及时到审核岗办理结算手续 票据管理岗办理核销手续 7. 校园一卡通事项 (受理部门:会计核算科) 会计核算科审核及会计电算化管理岗办理各单位(部门)一卡通收费结算,具体流程与报销业务流程相同。 8. 工资核算发放流程(受理部门:会计核算科) 组织人事部提供每月工资变动情况 工资管理人员核对、编制工资表 审核岗审核审核 组织人事部进行核对、确认 审核岗进行账务处理 复核岗复核 通过 不通过,返回审核岗更改或重新办理 交银行代发 9.相关查询项目 需查询学费的学生 (1)、学费查询 直接查询 点击“学费查询”框 校园信息门户 (2)、工资查询 需查询工资的教工 登陆财务部网上查询系统 输入用户名、密码(初始密码为本人身份证号后6位) 选择“个人工资”进行查询 (3)、项目经费查询 进行查询 登陆财务部网上查询系统 输入用户名、密码(初始密码为本人身份证号后6位) 输入部门编号、项目编号 需查询项目经费的教工 10. 科研项目(科技服务)事项办理流程(受理部门:财务管理科) 科研项目(科技服务)经办人带签订好的合同 涉税管理岗核对、确认 开具增值税专用发票 开具增值税普通发票 经办人提供对方单位名称、地址、电话、税号、账号等开票资料 由涉税管理岗人员将合同送生产力中心核定是否免税 将生产力中心核定免税的合同送主管税务机关审核备案并开票 由涉税管理岗人员到税务机关开具发票 通知经办人领取发票,缴纳项目税金,合同款到账后,凭河海大学科研项目到款通知单办理项目经费本。 通知经办人到财务部领取发票,核定不能免税的,缴纳项目税金后直接开票,合同款到账后,凭河海大学科研项目到款通知单办理项目经费本。
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