欢迎来到咨信网! | 成为共赢成为共赢 咨信网助力知识提升 | 自信网络旗下运营:咨信网 自信AI创作助手 自信AI导航
咨信网
全部分类
  • 包罗万象   教育专区 >
  • 品牌综合   考试专区 >
  • 管理财经   行业资料 >
  • 环境建筑   通信科技 >
  • 法律文献   文学艺术 >
  • 学术论文   百科休闲 >
  • 应用文书   研究报告 >
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 咨信网 > 资源分类 > DOC文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表.doc

    • 资源ID:774945       资源大小:60KB        全文页数:9页
    • 资源格式: DOC        下载积分:11金币
    微信登录下载
    验证码下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要11金币
    邮箱/手机:
    验证码: 获取验证码
    温馨提示:
    支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    VIP下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    提示    |    会员权益      领5元活动      写作写作
    1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
    2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
    4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
    5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
    6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
    7、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

    中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表.doc

    1、精选资料 集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容1节假日管理力量单薄的风险检查加强节假日管理制度或方案的制度或方案制定情况。通过查阅剖析制度的方式:检查是否制定了加强节假日管理制度或方案,是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求,是否明确了风险施工作业升级管理要求,是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。检查加强节假日管理制度或方案宣贯落实情况。通过查看工作痕迹和人员访谈的方式:检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯,相关人员是否掌握节假日安全生产要求,是否建立了节假日管理情况的考核机制,是否明确了对节假日管

    2、理情况检查考核的频次,是否明确规定了奖惩事项,是否实施了检查、考核与奖惩。检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。从工作痕迹中或现场实际查看等方式:检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业,是否有过开停工或生产负荷的重大调整,是否安排过装置或设备的计划检修,大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工;对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:检查作业方案的制定、审批和报备情况,工作前安全分析或工艺安全分析情况,风险削减措施的制定和执行情况,应急处置方案的制定和演练情况。检查节假日领导

    3、干部带班的执行情况。通过查阅剖析制度的方式: 检查企业是否建立了领导干部带班制度。通过查看工作痕迹的方式: 检查企业是否设置了领导干部带班记录,是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。通过节日期间的实际查看和访谈:检查带班领导干部是否在岗,是否有效履职。检查节假日期间升级管理的施工作业现场监管情况。通过工作痕迹和现场实际查看的方式:检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调,有关部门是否到现场检查指导,基层管理人员是否到现场带班作业,属地单位是否进行有效的现场监督,安全监督人员是否进行旁站监督,现场监护措施是否合理并全部落实。2季节转换期人员不适应的风险检查夏季防雷防静电设施的监测管理情况。

    4、通过查阅检测报告:检查是否委托专业机构对防雷防静电设施进行全面检测。通过查看制度和工作痕迹:检查是否明确各级防雷防静电设施日常管理责任,是否建立防雷防静电设施日常检查台账,是否将防雷防静电设施日常检查与维护纳入正常管理与考核之中。检查雷雨季节风险防控措施落实情况。通过查阅制度:一是检查企业是否明确了雷雨天禁止的作业项目,需重点防范的场所,并列出相应的清单;检查是否明确了雷雨天重点防范场所的防范措施;检查是否以岗位操作卡等方式让岗位人员周知;检查是否明确了雷雨天气的预警方式。通过查看工作痕迹和人员访谈等方式:检查雷雨天易燃易爆物品罐区进出料作业、装卸车作业、高处作业以及大规模野外作业是否被有效禁

    5、止。检查夏季易燃易爆企业防高温管理情况。通过查阅制度:检查企业是否确定高温时段需重点管控的装置、设备设施、作业项目,并列出相应的清单;是否明确了管控要求,并以岗位操作卡等方式让岗位人员周知。通过查阅工作痕迹和人员访谈:检查企业是否建立相应的台账或工作记录。通过与实际发生的高温天气对照:检查确认上述要求是否真正落实。检查冬季安全生产管理措施的实施情况。通过查阅文件方式:检查企业是否制定了详尽的冬季安全生产方案;检查冬季安全生产方案中措施是否明确,责任是否落实;检查是否明确了冬季需重点防护的装置、设备、设施以及作业项目,并列出相应的清单。通过查看工作痕迹:检查需重点防护的装置、设备、设施的防冻保温

    6、措施是否落实,是否实行巡查或定期检查。通过查阅文件方式:检查企业是否制定极寒天气应对方案,方案中灾情设置是否科学,应对措施是否合理,是否进行了相关培训。检查自然灾害应对的准备情况。通过查阅方式:检查相关企业是否制定了洪涝灾害、山体滑坡、泥石流、台风、雪灾工作方案;是否确定易受上述灾害影响的重点部位、设备设施和作业项目,并列出清单;是否制定了切实可行的应对措施,是否融入岗位职责;是否开展培训和演练并做到岗位人员周知;相应的应急装备、设施和物资是否合理并完好。3改革调整期人员思想波动的风险检查企事业单位的重组、改制期间的安全管理情况。通过查阅文件,一是检查企业重组、改制时是否开展了安全生产风险识别

    7、,并制定稳定安全生产的工作方案或措施;二是检查重组、改制实施前,是否成立由上一级管理人员挂帅的组织机构,对安全生产工作进行统筹协调和全方位监管;三是检查重组、改制开始前,是否对应执行的安全管理体制和制度进行了充分论证,确保重组后安全生产体制和制度快速融合不挂空挡;四是检查是否建立人员变更程序,相关人员是否清楚人员变更管理流程;五是检查影响安全生产关键岗位人员调整后的履职能力评估是否开展;六是了解改革调整方案实施前是否充分向员工宣贯,岗位员工对改革调整政策是否有抵触情绪。检查企业及二级单位主要领导岗位调整期间的管理情况。通过查阅工作痕迹,一是检查企业二级单位主要领导调整是否进行了安全履职能力评估

    8、;二是检查公司及二级单位主要领导任职到位时是否把安全生产工作作为首要任务;三是检查主要领导到位后安全生产工作思路是否明确,部署是否科学合理;四是检查班子成员分工是否明确,安全生产责任是否明确,是否有效履职;五是检查基层单位生产运行是否平稳,岗位员工情绪是否稳定。4承包商管不住的风险检查企业对“中油办2017109号”文件的落实情况。通过查阅文件方式:一是检查企业是否依据中国石油天然气集团公司关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见(中油办2017109号)修订完善了承包商管理制度;二是检查企业对承包商管理的直线责任、属地责任是否明确;三是检查企业不同类别承包商的准入、选择、合同签订、人员

    9、培训、施工前能力评估、施工过程中的监督检查和竣工后的安全绩效评估等环节的主管部门和相关业务配合部门的职责是否明确;四是检查企业项目部和二级单位等承包商使用单位的属地管理责任是否明确。检查企业对承包商管理的基础工作情况。通过查看工作痕迹:检查三类以上的承包商项目和四类高风险项目是否成立以建设单位为主导的HSE委员会;二是检查企业是否开展了承包商HSE管理体系量化审核或专业审核;三是重点抽查具体工程项目中,承包商施工队伍人员是否存在与中标的队伍和人员不相一致、有无使用无资质、超资质等级或范围、套牌的承包商,以及转包、违法分包、挂靠等行为;四是检查企业对三类承包商的备案管理等是否符合要求;通过查阅工

    10、作痕迹:检查企业对承包商管理工作的流程、标准、管理措施是否清晰,是否留存了有效的工作痕迹。4承包商管不住的风险检查企业对承包商准入能力评估的开展情况。通过查阅文件:一是检查企业是否对所有施工项目都实行了承包商安全准入评估制度;是否建立了承包商安全准入评估的标准,并按标准实施评估;是否明确了安全准入评估的牵头部门和评估审查的频次;二是检查是否对参加项目建设所有人员的基本信息、履历、健康证明和保险等进行全面评估;三是检查是否对承包商施工队伍主要入厂(场)设备设施型号、规格、操作规程、安全附件、合格证明和维护保养记录,以及临时营地的卫生、消防、用电设施、危险物品、固体废弃物、生活污水存放处置设施,以

    11、及劳动防护用品、必要的医疗设施和相关药品等进行评估确认;四是检查是否对承包商施工队伍安全组织构架和管理制度进行评估,重点把握了工程项目HSE承诺书签订、安全管理机构和人员配备、承包商资质和安全许可证、安全生产合同或协议、项目执行的HSE规章制度(特别是工作前安全分析、目视化管理、作业许可、变更管理、隐患排查治理、事故事件等)、施工方案、安全技术交底、开工证明、HSE作业计划书、安全生产施工保护费用使用计划、施工作业人员入厂(场)前安全教育培训记录和施工作业期间培训计划等;五是检查是否对监理单位编制的监理规划、监理规划实施细则是否包括安全监理内容进行审查。检查企业对承包商施工作业过程的监管情况。

    12、通过查看工作痕迹:一是检查工程监理单位是否按照关于落实建设工程安全生产建立责任的若干意见(城市2016248号)履行施工作业过程中的安全监管职责;二是检查工程监督人员是否按照中国石油天然气股份有限公司勘探与生产工程监督管理办法(油勘201569号)履行施工过程中的安全监督职责;三是检查安全监督人员是否按照中国石油天然气集团公司承包商安全监督管理办法(中油安2013483号)履行施工作业过程中的安全监督职责;四是检查上述三类监督人员对关键作业、危险作业是否进行旁站监督;五是检查企业属地单位是否按照中国石油天然气集团公司关于进一步加强承包商施工作业安全准入管理的意见(中油办2017109号)中规定

    13、的内容对承包商施工作业进行监督检查;六是检查企业项目管理部门是否定期监督检查项目部或属地单位对承包商施工作业过程中的安全技术交底、安全生产条件、入厂安全教育培训、日常安全检查落实、严重违章行为处罚、重大隐患整改验证、双方信息沟通、应急管理、事故(事件)管理等情况。4承包商管不住的风险检查企业对承包商安全绩效评估开展情况。通过查阅制度和工作痕迹:一是检查企业是否建立承包商安全绩效评估体系,评估细则、评分标准、评估内容、方法和频次是否明确;二是检查每项工程完工后是否都能组织承包商项目安全绩效评估;三是检查跨年使用的承包商是否开展年度评估;四是检查承担多个项目的承包商年度安全绩效评估结果是否按其承担

    14、所有项目得分的加权平均值计算评估结果;五是检查同一专业领域内跨企业使用的承包商,专业公司是否组织年度评估;六是检查跨专业公司使用的承包商,总部管理部门是否及时组织年度评估;七是检查各级管理组织是否根据评估结果对承包商进行评级,并及时通过承包商信息管理平台上传承包商安全绩效评估结果;八是检查企业进行承包商选择时是否将安全绩效评估结果作为主要依据;九是检查对评估等级低的承包商是否要求予以整改或清退;十是检查不合格承包商及主要负责人、项目主要负责人是否被列入黑名单。5检维修监管不到位、许可管理不到位的风险检查企业检维修的组织与管理情况。通过查阅工作痕迹:一是检查装置停工检修前,是否成立停工检修组织机

    15、构;是否明确各级、各专业管理人员的职责和要求;二是检查企业、二级单位、车间检维修管理界面是否清晰,上下级之间、不同专业之间检修工作的组织、协调等是否顺畅;信息沟通方式是否合理、高效并留有痕迹;三是检查装置停工检修和重大设备检修是否编制总体方案或检修网络图及施工进度表;四是检查所有检修项目是否执行有效的设备检修作业规程或重点项目检修实施方案,做到按规程检修;五是检查装置停工检修中是否严格执行生产受控要求,生产交检修和检修交生产两个界面的交接是否明确,交接方案中安全措施是否明确;六是检查检修结束后是否做到工程未完不开车、安全没有保证不开车、有明显泄漏不开车、卫生不合格不开车。检查企业检维修过程安全

    16、监督情况。通过查阅制度:查是否制定了检维修安全监督制度,各种情形安全监督形式和要求是否明确。通过查阅工作方案或工作痕迹:检查所有检修项目是否都配备专职的安全监督人员。三是通过查看工作痕迹,检查是否针对具体检维修项目制定了安全监督标准或方案,做到监督工作规范化运行。四是通过查看工作痕迹或检维修现场查看,检查危险性较高的检修项目安全监督人员是否进行旁站监督。5检维修监管不到位、许可管理不到位的风险检查企业作业许可证管理情况。通过查阅制度文件和工作痕迹:一是检查企业是否依据中国石油天然气集团公司作业许可管理规定(安全2009552号)制定本单位作业许可管理规定;二是检查企业及二级单位是否明确各类作业

    17、许可证的归口管理部门,并落实了管理的直线责任;三是检查直线责任部门是否将作业许可制度的执行情况的检查与考核纳入日常管理与考核之中;四是检查企业是否定期开展作业许可证办理和审批人员培训,相关人员是否掌握需办理作业许可证的情形、办理程序、风险识别以及安全措施选择等内容;五是检查企业是否将作业许可管理作为外来施工人员培训和考核的重要内容,并采取有效措施保证培训的全覆盖;六是检查企业是否制定了保证各级审批人员批准前到现场检查确认的措施;七是检查企业是否建立了违反程序、跨越步骤行为的考核机制;八是检查企业是否有处理和追责的实施记录。6新工艺、新技术、新产品(设备)、新材料应用带来的风险检查新工艺、新技术

    18、、新设备、新材料的准入管理情况。通过查阅制度和相关工作痕迹:一是检查企业是否制定新工艺、新技术、新设备、新材料的准入管理制度;二是检查新工艺、新技术、新设备、新材料的归口管理部门是否明确,责任是否清晰;三是检查各相关部门是否建立新工艺、新技术、新设备、新材料管理台账;四是检查使用前是否结合工艺流程和生产实际对其安全风险进行全面评估和论证,并履行审批手续;五是检查了解实际情况是否与准入台账相对应,抽查是否使用了不成熟或者威胁企业安全的新工艺、新技术、新材料和新设备,是否在运行的生产装置中进行新产品测试,是否在未进行安全性能论证的情况下使用不明成份化学品。检查项目建设期使用新工艺、新技术、新设备、

    19、新材料管理情况。通过查阅设计文件:一是检查采用新工艺的装置,在可研阶段是否进行了充分论证;初步设计文件中是否有专门章节进行论述;是否针对新工艺开展了HAZOP分析;突出的问题是否在投产之前得到整改;涉及到运行时的注意事项是否写入开工方案、操作规程。二是检查采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位是否在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。三是检查采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,施工单位是否了解掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施。6新工艺、新技术、新产品(设备)、新材料应用带来的风险检查正常生产时使用新工艺、新技术

    20、、新设备、新材料管理情况。重点抽查:使用新物料、化学药剂和催化剂、不同供货商的设备或原材料、新软件或仪表控制系统、等情形是否进行安全风险评估和论证;是否根据论证中提出的不安全因素制订安全管理制度或防护措施;是否履行变更审批手续;是否修订安全操作规程和岗位操作卡,并下发到岗位员工。检查使用新工艺、新技术、新设备、新材料培训管理情况。通过查看工作痕迹:检查企业使用新工艺、新技术、新设备、新材料之前,是否开展了使用和应急培训,是否进行了培训考核和应急演练;相关人员是否熟知管理要求和应急。注:本方案检查项目和内容,均来源于集团公司有关文件要求以及部分企业现有措施情况,立足于对企业是否落实六项较大风险的管控措施进行检查,主要目的是通过检查督促企业对六项风险管控措施的落实。THANKS !致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考可修改编辑


    注意事项

    本文(中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表.doc)为本站上传会员【可****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表




    页脚通栏广告
    关于我们 - 网站声明 - 诚招英才 - 文档分销 - 服务填表 - 联系我们 - 成长足迹

    Copyright ©2010-2024   All Rights Reserved  宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有   |  客服电话:4008-655-100    投诉/维权电话:4009-655-100   

    违法和不良信息举报邮箱:help@zixin.com.cn    文档合作和网站合作邮箱:fuwu@zixin.com.cn    意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com   | 证照中心

    12321jubao.png12321网络举报中心 电话:010-12321  jubao.png中国互联网举报中心 电话:12377   gongan.png浙公网安备33021202000488号  icp.png浙ICP备2021020529号-1 浙B2-2024(办理中)    



    关注我们 :gzh.png  weibo.png  LOFTER.png