审计机关党组2025年述职述廉述党建工作总结范文.docx
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审计机关党组2025年述职述廉述 党建工作总结范文 2025年,在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下,市审计局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神,牢牢把握“构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”总目标,紧紧围绕全市经济社会发展大局,忠实履行审计监督职责,扎实推进党建与业务深度融合,持续加强干部队伍建设,各项工作取得显著成效。 一、主要工作情况 (一)坚持政治统领,把牢审计工作正确方向。审计机关首先是政治机关。一年来,局党组始终把政治建设摆在首位,坚决扛起党管审计的政治责任,确保党中央决策部署在审计系统落地生根。一是强化党的领导,健全审计运行机制。始终坚持县委审计委员会对审计工作的领导,切实发挥其谋全局、议大事、抓统筹的核心作用。年内组织召开市委审计委员会第三次会议,审议《2025年度市级审计项目计划》《关于深化审计整改闭环管理的意见》等重大事项6项,推动建立“党委领导、政府主导、审计主责、部门联动”的审计工作新格局。严格执行重大事项请示报告制度,全年向市委审计委员会报送重大事项39项、专题报告14篇,向省委审计委员会上报重要情况8项,做到应报尽报、及时规范。进一步优化市委审计办运转机制,设立综合协调、政策研究、整改督办三个专项工作组,提升统筹调度能力。二是突出党建引领,打造特色品牌矩阵。坚持“以党建促审计、以审计强党建”,持续推进“支部建在项目上”工作机制,全年在财政预算执行、经济责任、国企改革等重点项目中成立临时党支部18个,实现党组织覆盖到每一个审计现场、每一名外勤党员。深化“党旗领航·审计先锋”党建品牌创建,开展“亮身份、比业绩、树形象”主题活动,评选“党员示范岗”26人次、“审计攻坚标兵”12人,营造比学赶超浓厚氛围。创新推行“楼宇联建+资源共享”模式,联合市财政局、国资委、税务局等单位共建“财经监督党建联盟”,举办联席会议4次、联合主题党日活动6场,推动跨部门协同监督走深走实。“党旗领航·审计先锋”获评市级优秀党建创新案例。三是深化理论武装,筑牢思想根基。坚持用党的创新理论凝心铸魂,制定年度中心组学习计划和党员干部教育培训方案,聚焦学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述、“三个立”总要求、“三个如”工作理念,组织开展理论学习中心组专题学习会5次、专题读书班3期、支部集中学习12次。结合党纪学习教育,系统学习《中国共产党纪律处分条例》《监察法实施条例》等法规制度,编印《作风建设学习手册》发放至全体干部职工(含退休人员)共42名。邀请市纪委监委专家开展“严守六大纪律”专题辅导讲座2场,局党组书记围绕“警惕‘微腐败’、守住底线红线”讲授廉政党课,组织观看《警钟长鸣》《永远吹冲锋号》等警示教育片,赴兰考焦裕禄纪念馆、刘少奇在陈列馆开展党性教育实践活动,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。全年开展年轻干部谈心谈话18人次,组织家访活动10次,注重“八小时外”监督管理,构筑家庭助廉防线。 (二)聚焦主责主业,依法高效履行审计监督职责。紧扣“经济体检”职能定位,聚焦重大政策落实、重点资金使用、重要权力运行,组织实施审计项目17个,完成现场审计17个,查出主要问题金额9.13亿元,提出审计建议136条,撰写审计专报、要情信息41篇,获市委市政府主要领导批示38篇;向纪检监察机关和主管部门移送问题线索31起,上报审计信息63篇,有效发挥了审计“治已病、防未病”的建设性作用。一是聚焦财政资金提质增效,深化预算执行审计。围绕“过紧日子”要求,扎实开展市本级预算执行和决算草案审计,重点关注财源培植、支出结构优化、存量资产盘活、债务风险防控等情况。发现非税收入未及时缴库1.82亿元,其中土地出让金滞留账户达1.2亿元;财政暂付款长期挂账超三年以上达3.4亿元;部分单位虚列支出套取资金136万元用于发放津补贴;8家单位违规购置公务用车或超标配置办公设备涉及金额68万元;12处国有房产被无偿占用或低价出租造成国有资产流失风险。针对发现问题,推动出台《关于进一步规范市级财政资金拨付流程的通知》《关于加强行政事业单位资产管理的若干意见》,并将“超标准配置资产”“违规列支三公经费”等内容纳入《市党政机关厉行节约负面清单》,促进财政管理更加规范透明。二是服务高质量发展大局,强化政策跟踪与国企审计。围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略、郑开同城化推进、文旅融合振兴等重大部署,组织开展“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策落实情况专项审计调查。重点对市文化旅游投资集团、城投集团、交运集团等国有企业运营管理情况进行审计,揭示法人治理结构不健全、投资决策程序缺失、对外担保失控、工程项目招投标违规等问题43个。查出违规金额3842万元,不规范金额达7.2亿元。如某文旅公司在景区开发中盲目举债融资,导致资产负债率突破85%警戒线;某城投公司未经集体决策擅自对外借款2.1亿元用于偿还到期债务;部分子公司存在虚假贸易、空转流水问题,涉及金额近亿元。审计建议被采纳后,相关企业启动内部整改,追回资金2170万元,完善内控制度19项,推动市委出台《关于加强市属国有企业重大事项决策监督管理的办法》。三是坚守人民立场,加强民生资金审计监督。坚持以人民为中心的发展思想,聚焦群众急难愁盼问题,组织开展教育、医疗、养老、保障房等领域专项资金审计。完成“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”“城乡居民基本医疗保险基金”“城镇老旧小区改造资金”等专项审计项目5个。发现37个乡镇街道存在耕地地力保护补贴对象信息不准、公示名单与实际领取人不符问题,影响农户198户;140万元种粮大户贷款贴息政策未兑现;部分医疗机构通过分解住院、挂床住院等方式骗取医保基金132.6万元;某区保障房项目建成后闲置率达40%,未能及时分配入住。针对上述问题,督促相关部门整改到位,推动建立“补贴对象动态更新机制”“医保智能监控平台”,促进民生政策真正惠及于民。四是规范权力运行,深化领导干部经济责任审计。严格落实“凡离必审、任中轮审”要求,对鼓楼区人民政府、顺河回族区政府、市教育体育局、市卫健委、市住建局等6个地区和单位的主要领导干部开展经济责任审计,涉及领导干部8名。审计发现贯彻落实重大决策部署不到位问题16个,重大经济决策失误造成损失浪费问题9个,国有资产管理不善导致流失问题7个。如某县违规批准土地出让返还款项共计5600万元,变相减免土地出让金;某医院院长在药品采购中未执行公开招标程序,涉嫌利益输送;某开发区管委会在招商引资中承诺给予高额奖励但缺乏绩效评估,形成潜在财政负担。审计结果作为干部考核任用、巡视巡察的重要参考,有力促进了领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。五是推动审计全覆盖,强化内部审计指导。坚持上下联动、内外协同,加强对县区审计机关和市直单位内审工作的指导监督。全年指导实施内部审计项目210个,村级财务审计实现全覆盖,发现问题702个,整改不规范金额25.6亿元,纠正违规金额31万元。建立全市内审人才库72人、社会审计专家库30人,组织内审业务培训3期、案例研讨2次。我局推荐的《某公立医院内部控制失效引发系统性风险的审计案例》入选全省内部审计典型案例汇编,1名同志被遴选为省级内审师资库成员。推动出台《市关于加强内部审计工作的实施意见》,明确将内审工作纳入单位绩效考评体系,切实提升基层治理水平。 (三)坚持守正创新,全面提升审计质效和治理效能。面对新形势新任务,局党组主动适应变革、勇于探索实践,着力在机制创新、技术赋能、整改闭环等方面下功夫,推动审计工作从“有没有”向“好不好”转变。一是狠抓审计整改,做实“下半篇文章”。牢固树立“整改不落实就是对党不忠诚”的理念,建立健全审计整改全流程闭环管理机制。针对中央、省、市三级审计发现问题共118个,已完成整改97个,部分整改13个,未到期8个,整改完成率82.2%。我局当年审计发现并交办的问题261个,均已督促整改销号。深入推进“七张问题清单”应用,全年纳入省级清单问题9个、市级清单问题20个、市级蓄水池问题31个,已整改销号26个。其中,“市属国有企业房产长期被无偿占用”问题被列为省级典型通报案例,经验做法在全省推广。建立整改台账“双签字”制度(被审计单位负责人+主管部门负责人),实行“问题—措施—责任—时限”四清单管理,定期开展“回头看”,防止问题反弹回潮。二是推动监督贯通,凝聚协同治理合力。积极探索审计监督与其他监督有机贯通、相互协调的有效路径,牵头推动出台《关于建立人大财经监督与审计监督贯通协同工作机制的意见》《关于规范巡察机构与审计机关协作配合机制的实施办法》《关于建立检察公益诉讼与审计监督衔接机制的指导意见(试行)》《关于加强统计监督与审计监督协同联动的工作方案》等4项制度性文件,明确信息共享、线索移交、成果互认、联合督查等具体举措。全年向纪检监察机关移送问题线索31件,配合巡察组提供审计资料47份,参与巡察谈话16人次,协助检察机关办理生态环境类公益诉讼案件3起。通过“审计+巡察”联动模式,发现某单位私设“小金库”、违规发放奖金等问题,推动立案查处2人,形成强大震慑效应。三是优化全过程管控,提升现场管理水平。全面推进审计项目精细化管理,推行“审前调查—方案编制—现场实施—报告撰写—整改跟踪”全链条管控。实行“四必访”审前调研机制(访纪检、访组织、访巡察、访大数据),精准掌握被审计单位基本情况。所有项目均制定详细实施方案,列出核查任务清单,明确重点事项、审计路径和预期成果。全面推行“挂图作战”“清单式管理”,每个项目建立一张“作战图”,标注关键节点、责任人和进度安排,每周召开项目调度会,由分管领导汇报进展、协调难题。所有审计项目实行“一把手”进点制,局长亲自参加重大项目进点会,并每周听取一次工作汇报。副职领导全部担任审计组长,每周至少两天深入一线靠前指挥,切实提升现场把控力和执行力。四是践行科技强审,释放数据赋能潜力。坚定不移走“科技强审”之路,组建大数据审计攻关团队,统筹推进财政、社保、医保、公积金等6个重点领域的大数据审计项目。在每个重点项目组配备专职数据分析人员,一般项目实行“集中分析+按需响应”模式。全年开展大数据分析应用78次,构建数据分析模型42个,发现疑点线索1200余条,精准锁定问题高发领域。如通过比对医保结算数据与死亡人口信息,筛查出5家医院为已故人员继续申报医保报销,涉及金额122.5万元;通过关联工商注册与财政补贴数据,发现多家企业虚构用工骗取就业补贴。组织参加全省大数据审计技能竞赛,荣获团体二等奖,1名同志被评为“省金蓝领”技术能手称号。同时,开设“审计大讲堂·数字课堂”系列培训,提升全员数据思维和实战能力。 (四)加强自身建设,锻造高素质专业化审计铁军。打铁必须自身硬。局党组始终坚持严的主基调不动摇,把队伍建设作为基础工程,努力打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的审计干部队伍。一是完善激励机制,激发干事创业活力。制定实施《市审计局“六比六看、争先创优”全过程绩效考核办法》,每季度开展评比:比项目看质量、比科研看应用、比“三能”(能查、能说、能写)看成果、比作风看自律、比服务看贡献、比党建看提升。考核结果与评优评先、职级晋升挂钩,前三季度对20名干部进行绩效排名并公开晾晒,形成“干好干坏不一样”的鲜明导向。设立“审计创新奖”“优秀审计报告奖”等专项奖励,鼓励干部出精品、创一流。二是创新培养模式,促进能力全面提升。推行“一人受训、全员受益”制度,规定凡参加上级培训的干部,返岗后必须面向全局授课分享所学内容,并组织随机交流点评。全年11名干部走上讲台,累计培训156人次,实现知识共享最大化。实施“青蓝结对·新锐成长”计划,由局领导班子成员和业务骨干担任导师,与6名入职不满三年的青年干部“一对一”结对帮带,帮助其快速适应岗位、提升实战能力。组织年轻干部参与重大审计项目、重要文稿起草,在实践中压担子、练本领。三是强化纪律约束,筑牢廉洁从审防线。持续整治形式主义、官僚主义问题。开展廉政风险点排查,梳理审计立项、现场实施、报告出具、整改监督等环节风险点28个,制定防控措施46条。严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”纪律规定,所有项目签订廉政承诺书,设立廉政监督员全程监督。常态化开展警示教育,通报违纪违法典型案例,组织参观监狱廉政教育基地,增强拒腐防变自觉。全年无一起审计人员违纪违法案件发生,树立了良好职业形象。 二、2026年工作计划 (一)坚持党对审计工作的全面领导,强化政治机关建设。准确把握新形势下审计工作的职责定位和工作要求,对习近平总书记提出的“三个立”“三个如”等指示要求再学习再领悟,把蕴含其中的理念、立场和方法贯穿到审计工作的全过程各方面,不断推动审计理念、方式、内涵、机制变革跃升。 (二)聚焦主责主业,增强行动自觉和责任担当。深刻把握新时代审计工作要求,聚焦县委县政府工作重点,做好常态化“经济体检”,体现审计担当。系统、科学谋划2026年审计项目,对有关重要政策落实、重大项目实施、重点资金分配和重要事项审批等进行重点监督,及时揭示查处重大问题、关键问题、典型问题。 (三)强化督促整改,统筹抓好审计“上下篇文章”。一体推进审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”,扎实抓好审计查出问题整改落实工作,将审计整改成果转化为治理效能。健全审计整改监督指导工作长效机制,继续强化与其他监督的协同联动,写好审计工作“下半篇文章”,达到“整改一点、规范一片、治理一域”的效果。展开阅读全文
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